老师,本月需要交纳增值税,想问下是先计提增值税还是先结转增值税?
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2022-04-18
老师我想问下就是月底结转增值税的时候,分录怎么写比较好, 借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费—应交增值税-未交增值税 这个分录对不
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2019-09-15
老师,企业会计准则下,月末,增值税处理是:借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税,对吗 小企业会计准则下,月末增值税怎么处理呢
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2019-10-30
老师,月末进,销项需要结转到应交税费应交增值税转出未交增值税科目吗?还是直接取进项和销项的差额,借应交增值税转出未交增值税,贷应交税费未交增值税?
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2020-03-04
老师,结转进项时是不是借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 借:应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷:应交税费-应交增值税-进项税额?
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2021-02-05
小企业会计准则,一般纳税人,月末计算增值税需要做这个分录吗? 借:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费——未交增值税
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2019-02-21
一般纳税人结转增值税的时候,可以不通过“转出未交增值税”吗?直接做 借 :应交税费---应交增值税(销项)贷:应交税费---未交增值税 这样吗?
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2021-03-17
惠州如何申请营改增设计费增值税增值税发票增额?
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2015-10-24
去年购的板材进项税发票已认证了,今年2月份又全退给厂家了,2月已开具红字增值税专用发票信息表,现在填电子税务局报表报增值税,是不是在附表二里的二,进项税额转出额中的红字专用发票信息表注明的进项税额填上退货认证的进项税额
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2019-03-03
老师,2023年2月份的分录 借:银行存款50000 贷:其他业务收入47619.05 应交税费—应交增值税—销项税额2380.95 借:应交税费—应交增值税—销项税额2830.95 贷:银行存款2380.95 现在4月份发现这笔5万元的款项属于其他应付款,将来是要退还给客户的 税款未退回 老师能给具体的分录吗
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2023-05-08
某自营出口的生产企业为增值税一般纳税人,增值税率,13%退税率,10%某月购进原材料,一批取得专用发票注明价款400万,准予抵扣金额52万上留抵税款五万本月内销货物不含税销售额100万收款113万人,本月出口货物销售额折合人民币200万计算,本月出口退税金额
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2021-11-03
老师,2023.9月份当时是小规模纳税人开具一张9万的普通发票,当时季度未超30万,未缴纳增值税。2023.11月份转为了一般纳税人。2024.5月份将这张普通发票进行了红冲,5月份增值税申报表中“按简易计税方法计算的应纳税额”是负数,负数的话不就退税了吗?应该怎么填写才不会出现退税情况?因为当时并没有缴纳增值税所以也不能抵税吧?
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2024-06-18
甲公司为一家拥有进出口经营权的外贸企业(增值税 一般纳税人),2019年9月6日收购一批货物,收购货物 取得的增值税专用发票上注明的购货金额300000元, 增值税税额39000元,款项以银行存款支付,并且该批 收购货物含消费税40000元。2019年9月16日甲公司将 该批货物出口,出口货物的增值税退税率为9%,出口销 售价格为60000美元(汇率1:6.5)。2019年9月30日 甲公司收到税务机关退还的与该批出口货物有关的增值 税和消费税。要求根据以上资料,编制甲公司2019年9 月相关业务的会计分录
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2020-06-22
使用小企业会计准则,是不是月末时进项和销项增值税不结转也可以?就是不用做如下分录结转进项借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税贷:应交税费-应交增值税-进项税额结转销项借:应交税费-应交增值税-销项税额贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
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2017-08-06
老师,结转本月增值税和结转本月未交增值税,我听课,除了图片的做法,还可以直接借应交税费-应交增值税-销项税额 贷 应交税费-应交增值税-进项税额 贷 应交税费- 未交增值税(差额)。不需要应交税费-应交增值税-转出未交增值税做过度,这种简化做法可以吗?算规范吗
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2019-01-01
结转增值税: 借:应交税费-应交增值税-销项税额 3600 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1300 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 1300 这种方法是会计学堂老师讲的,请问贷“借:应交税费-应交增值税-销项税额 3600”与“ 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 1300”分别登在写工帐如下图哪个位置?
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2020-11-14
2019年12月份小规模纳税人还没交的900增值税是话在未交增值税还是应交增值税科目,增值税是在2020年1月份才交
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2020-03-30
附加税是根据当月实际开票增值税来缴纳还是根据当月应交增值税扣除可以抵减的增值税之后缴纳纳增值税呀
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2018-10-12
比方说我们1月份外销额是300万,内销额是50万;进项是280万那我们要退税多少,怎么计算呢1月要交增值税么,要交多少呢?出口退税是怎么回事
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2018-02-26
老师请问:销售退回 ,退货是上个月的货,这个月做账,借 :主营业务收入 应交税费-应交增值税 (销项税)贷:应收账款 借:库存商品 贷 主营业务成本 。这样做对吗?
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2022-10-19