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12月份开的增值税发票1月份可以认吗
1/638
2016-01-05
增值税发票不显示确认签名是什么情况
1/1374
2019-11-20
天诚建筑公司系增值税一般纳税人。10月份销项税额为110万元,当期认证抵扣的进项税额为155万元。11月份销项税额为320万元,当期认证抵扣的进项税额为240万元;当月部分钢材被盗,应转出进项税额61万元。12月10日,申报缴纳11月份增值税(单位:万元) (1)请计算10月应纳增值税税额。 .(2)请列出11月进项税额转出的会计分录。(3)请计算11月应纳增值税税额。 (4)请列示11月结转增值税的会计分录。 ·(5)请列示12月申报缴纳11月增值税的会计分录。(6)请填列12月申报缴纳11月增值税的纳税申报表。
1/207
2024-07-03
我公司是小规模纳税人 但是这个供电局给我们开了增值税发票,那对我们有影响吗,我不想税局因为这种票来查我们,
1/1616
2014-10-10
哪位老师能准确的回复一下,1、公司筹建期一直没有销项,当期勾选认证的进项发票必须要当期抵扣吗2、如果当期认证的进项没有抵扣,这些进项能留抵多久 3、11月6号勾选认证的进项发票,在申报10月份的增值税时,在附表二是应该填写期初已认证相符但未申报抵扣,还是本期已认证相符但未申报抵扣,还是期末已认证相符但未申报抵扣。
1/1259
2019-11-06
本公司购买原材料一批,因税号变更不能认证抵扣但上月已作账,现当普通发票使用,请问这样做是否正确;借;原材料 贷;应交税费-应交增值税(进项税额转出)再借;应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-应交增值税 (进项)
1/580
2016-09-12
一、上期登分录:金税盘可抵扣的是820元,应交税费500,上期已认证通过进项是100,上期就登了认证100元 借:银行存款3441.18 ,贷记主营业务收入2941.18 ,应交税费500。 借库存商品688.24应交税费-应交增值税-进项税100 贷库存现金788.24(当月认证抵扣了) 摘要:减免本期税费,借应交税费-应交增值税-减免税400 贷管理费用400,申报的时候填专用设备490,技术服务费是330,一起填了820,应交增值税400我是填在本期抵减额这一样,是这样处理账务吗?请问邹
17/731
2015-10-27
本期未认证的进项税转入待认证进项税,那么到下期要认证时呢,如何作分录呢
1/1188
2021-06-13
请问预收租金,在收到预收款时确认增值税销项税,那附加税在多久确认?
1/1444
2019-09-23
认证了一张汽车修理费专用发票,不能抵扣,做了进项转出, 分录是: 借:管理费用 贷:应交税费——应交增值税——进项转出 月底增值税进项税额转出这个科目余额还要处理吗?
1/1164
2019-10-18
是一般纳税人。3月份购买的税控盘490元,维护费330元,已收到发票没去认证,现在做3月份的帐应该怎么入账?还有报增值税表的时候用不用在增值税减免那一栏体现?
1/859
2017-04-06
老师,您好!问一下关于外贸企业进项增值税问题。在出口报关之前月份取的的增值税专用发票,认证后,当月报税时候报表怎么填? 还是说不用填写,以后月份直接申请退税
1/720
2019-09-16
业务招待费的住宿费增值税专用发票不得抵扣是吧?本月认证抵扣了,增值税报表再进项税额转出,账务处理 借:管理费用-业务招待费 贷:现金 进项税不在帐里体现了可以吗?
1/1045
2019-01-30
如果因各种原因,当进项税额多需待抵扣,又.如果是辅导期,月末把已认证的进项税额,需要下月比对后抵扣的部分,结转到待抵扣进项税额.借:应交税金/应交增值税-进项税额 .进货时;借:存货,待摊费用--待抵扣进项税贷:银行存款认证后结转进项税时;借:应付税费--增值税进项税贷:待摊费.
1/440
2018-12-26
待认证进项税额认证后为什么记贷方
1/899
2019-03-02
法人国税实名认证是否可以网上认证?
1/3904
2018-08-21
出口退税的进项认证是不是按内销认证一样操作,一起勾选确认认证就可以了?
1/771
2020-10-20
老师,请问一个问题,我们公司是小规模纳税人,但是本月带开了一张增值税专用发票,那么基于这种情况,请问我需要认证发票吗
1/382
2016-06-27
老师,请问我们付款给外资企业,它没办法开增值税发票,只给我一个我们公司的完税证明,这样怎么账务处理呀?
4/385
2021-12-08
一般纳税人,增值税有流通环节免税优惠政策,已备案。开普票为免税。同时开具13%专用发票,我收的专票能认证抵专票吗?
1/1087
2020-07-05
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