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如果单位的增值税率是6%,供应商开给的17%的发票按6%抵扣还是按17%抵扣
1/566
2017-04-20
销售甲产品2000个,单价200元,增值税率13%,以现金为 对方代垫运杂费300元,收到大发公司开来支票,存入银行。 并结转销售甲产品的成本10000元。
1/425
2023-12-22
麻烦问一下,图片上的净得是怎么算出来的,专票3%和1%那成本是怎么算的,管理费15%,如果您提供的增值税专用发票税率为6%,您净得0.839343;如果您提供的增值税专用发票税率为3%,您净得0.8126;如果您提供的增值税专用发票税率为1%,您净得0.8126*0.98=0.796348。
1/1430
2021-11-17
甲企业为增值税一般纳税,适用的增值税税率为17%。2×10年3月份,甲企业发生如下涉及增值税的经济业务或事项,该企业原材料采用实际成本进行核。 (1)购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款为80000元,增值税税额为13600,该批原材料已验收入库,贷款已用银行存款支付 (2)销售商品一批,增值税发票上注明的价款为200000元,增值税税额为34000,提货单和增值税专用发票已交购货方,并收到购货方开出并承兑的商业承汇票。(3)在建工程领用生产用库存原材料1万元,应由该批原材料负担的增值税税额为1700元。(4)用银行存款支付30000元缴纳增值税,其中包括上月未交增值税5000元。(5)月末,将本月应交未交或增值税明细科目。要求:编制上述业务的会计分录
1/498
2021-12-01
甲公司为增值税一般纳税人,2019年9月1日,向乙公司(为增值税一般纳税人)销售一批产品价款为150万,赵伟收到,已办妥托收手续,适用的增值税税率为13%
1/3684
2021-03-29
集团内母公司向子公司无偿划转已抵扣过进项税的车辆,增值税税率是多少?可以按账面价值开票么?如果可以,此时的账面价值是不含税的吗?是否需要评估?
1/1552
2021-12-09
比如增值税税负率是3%,已经含税的销售额,计算出达到税负的平衡进项税额40767.88,如果目前的进项税额39000税负为3.4%,就少认证进项,尽量在3%左右,如果目前的进项税额42000,税负为2.7%,就要催收发票,尽量在3%左右,是这样计算税负,控制票流向吗
1/612
2020-06-03
2、2019年12月A公司为增值税一般纳税人购入原材料一批,增值税发票上注明的金额为50000元,本月因库房管理不善被盗,仓库管理员赔偿3000元,保险赔款6000元,已知该企业的增值税税率为13%,计算该企业准予扣除的损失。
3/1308
2020-03-09
2020年9月委托境外公司设计建筑物图纸,支付设计费300000元(含税),款未付。假定增值税和企业所得税由境外机构承担,增值税率为6%,企业所得税税率为10%,则蓝天房地产公司应按规定履行增值税和企业所得税扣缴义务。根据规定自扣缴义务人取得的解缴税款的完税凭证上注明的增值税进项税额准予从销项税额中抵扣。老师这个题目怎么写分录,金额是多少?
5/496
2022-01-18
一般纳税人增值税税率13% 采用以旧换新方式销售100台格力空调 每台空调收到货款5800元 旧空调每台抵200元 此项业务应缴纳增值税税额是多少
1/1663
2021-12-27
我公司是商业企业,一年都没交过增值税,进项一直大于销项,没达到增值税税负率,有关系吗?税务局有要求一定要达到税负吗?
1/1667
2017-11-13
闪亮农机生产有限公司是增值税一般纳税 人,2019年9月销售农机整机取得不含税货 款200万元,同时维修农机取得修理劳务不 含税收入130万元,当月的进项税额为20万 元。已知农机整机增值税税率为9%,修理 务税率为13%。 请计算该公司9月份的应纳增值税额。(结 果以万元为单位,保留两位小数)(8分)
1/1994
2020-06-24
4.甲公司 20×1年1月1日采用分期收款方式向乙公司销售一套自己生产的大型设备。该套大型设备的成本为 520000 元,现销价格为 650000元。设备已交付给乙公司,设备的控制权同时转移给了乙公司。甲公司与乙公司签订的销售合同约定,乙公司每年年末向甲公司支付 200000元货款,分4年付清全部合同款项800000元。假设甲公司发出商品时,不发生相应的增值税纳税义务;在接合同约定的收款日期收取货款时,发生相应的增值税纳税义务。该设备的增值税税率为13%, (P/A, 8%, 4)=3.312 (P/A, 9%, 4) =3.239
1/1206
2022-12-19
练习销售阶段的业务处理。 1.公司销售80套B产品给丫公司,单位售价为 15000 元,适用增值税税率为13%,公司收到Y公司签发的一张不带息银行承党汇票1356000 元。 2.支付广告费20万元。 3.支付销售机构网点办公费 30 000 元。 4. 月未计算销售机构人员工资10万元。 5.公司与容户签订的销售合同金额为2640 000元,按0.3%0缴纳印花税。 6.结转上述已售A产品80台的成本 906300 元,B产品80套626 400元。 7.公司将其发明专利以专利许可的方式授权其他公司使用,收取的专利 使用费为150000 元。按国家的相关规定,这笔收入免征增值税和所得税。
2/2224
2022-11-25
老师 一般人增值税税负率怎么计算呢 有上期留抵税额这样的 谢谢
2/914
2022-10-28
建筑一般纳税人,企业所得税税负率控制在多少事宜,还有增值税税负率控制在多少事宜
1/621
2019-01-11
进口小汽车的增值税是以(到岸价+关税+消费税)*税率计算,还是以厂商指导价格*税率计算呢?
1/3283
2019-06-03
公司为小规模纳税人适用税率3%,3月开的发票税率1%,国税增值税申报表1一3月的还是按3%算,请问怎么增报呢
1/1063
2020-04-13
是小规模纳税人,本季度零售额92470元,增值税率是3%,消费税率是5%,怎么计算应缴税额啊
1/550
2017-07-13
老师你好,请问物流运输公司增值税的税负率和所得税的税负率各大约是多少呢?谢谢
2/1574
2016-06-15
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