老师您好:10月购买针式打印机取得专用发票,没有认证,借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项)货:库存现金,现11月来认证才来认证这张发票,抵扣销项,11月做账是要做红冲做红字分录,借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项)货:库存现金,再同样做一张蓝字分录,借:管理费用 应交税费-应交增值税(进项)货:库存现金吗?
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2016-12-01
收到抵扣发票是制作服务费没有收入想等有收入了在抵扣月底用转出吗?
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2018-11-29
公司车辆ETC充值的费用可以开抵扣专票吗?开的电子普通发票可以抵扣吗?
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2019-03-26
企业所得税可以抵扣百分之几的管理费用开了320万,能到多少职工福利抵
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2024-03-21
比如:客户开过来的“咨询服务费”----(即促销加提费用)专票,这个可以用作进项抵扣吗?
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2017-08-09
金税盘维护费本月入账上报销做了借管理费用贷银行了,本月无销项所以本月申报只填了本期发生额,实际抵减额没填,那实际本月不抵减那抵减分录是不是也暂时不用做,等到实际抵减月再做抵减分录啊?
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2020-02-10
2019年金税盘服务费只是做了费用处理,借管理费用贷现金,今年要做抵税分录,怎么最做账?
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2020-12-28
制作安装停车场收费公示牌所用的费用,属不属于所得税中的可抵扣的业务宣传费支出
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2019-08-20
没有欠税呀,每月不是要计提待交纳的增值税吗,这月有税控盘服务费抵减了应缴纳的增值税额,不知做账怎么冲减应交税费-未交增值税?
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2023-08-23
公司领导,拿了以下三种发票冲抵工资,1、其他人的外地的飞机票,2、本地的住宿费发票,3、外地的住宿费发票,请问一下分别入什么科目。
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2020-07-11
小商店买的插线板,只有收据,用出租车票来抵!可以入账吗?账务处理是记管理费用—车费;还是管理费用—办公用品
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2017-10-10
你好老师,月底我可以把应交税费——应交增值税销项税额的贷方余额和应交税费——应交增值税进项税额的借方余额相冲抵么。一般纳税人
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2022-02-16
我想请问下,假如我报3月的税,但是我们要交5000多的增值税,然后我就作废了一张3月份开的发票税额5000多,那这样的话是不是对抵,我就不用交税了呢 4月红冲的3月开的票,4月红冲 3月还没报税的情况下,那红冲的要交税吗
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2022-04-21
老师我把之前ETC开的票红冲了,那个票我也抵扣认证了,然后后来又开了这个月我入账先冲了然后又做了进项,但账套进项总额和抵扣进项金额就是我红冲的金额怎么做账呢 这样做的凭证对吗 但差额是我上面进项数据
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2022-01-08
年末应交税金原来我一直每个都有余额对冲至0,买了一台汽车,不小心认证了,所有有留抵税额,比较了比如:贷:应交税金-销项30000,借:应交税金-进项24000,借:应交税金-转出未交增值税8000,这样还需要对冲,怎么对冲呀(留抵税额2000)
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2023-01-11
去年火车票已经做费用了。但是进项税没有抵扣。今年还可以抵扣进项税吗
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2020-03-12
税控盘480元,借管理费用,贷现金。全额抵扣增值税时候冲减管理费用,这么做的话现金就少了480元,资产负债表跟利润表勾稽关系就对不上了,正好差这480元,是不是还要做一笔相应的分录,正确的处理方法应该是什么
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2019-04-04
购买税控盘200元,借管理费用,贷现金。全额抵扣增值税时候冲减管理费用,这么做的话我现金就少了200元,资产负债表跟利润表勾稽关系就对不上了,正好差这200元,是不是还要做一笔相应的分录,正确的处理方法应该是什么
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2019-01-16
8月份买的财务软件是用公户付款的,而且开的是专票。并且银行对帐单也取回了。但专用发票还没有抵扣的。请问我的分录这样做行吗?抵扣前 借管理费用-用友T3 其他应收款-待抵扣进项税 贷 银行存款 -XX 抵扣后借 应交税费 -应交进项税 贷 其他应收款 -待抵扣进项税
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2017-09-26
老师,我想咨询相关项目会计的问题,向总公司那边请款是走劳务公司拨下来的,款项到的时候都要做哪些分录,把之前暂时垫付的费用冲抵,劳务人员的工资,劳务公司的管理费,税费等这些分录该怎么做
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2019-08-08