公司设内外二套账,内账是做内外合并的全盘好还是只做对私的部分
1/491
2022-05-31
老师,请问在同一个省设立门店(非独立核算的),向门店当地申报纳税和向总公司汇总纳税,哪种比较好?
1/558
2016-10-21
公司9月份成立了一个小规模独立核算的分公司,在下月纳税申报时总公司和分公司分别报哪些税种
1/540
2017-09-28
19年初级会计师会计实务上说取得交易性金融资产包括已宣未发时,是单独列到应收股利、应收利息啊?
1/599
2019-01-26
做审计报告是必须要去审计局吗?
1/1576
2015-10-23
个人独资企业享受30万以内免增值税政策吗。
1/3031
2019-11-08
老师,请问非独立核算的分公司,需要每年5月底之前做工商年报吗?
1/1266
2019-09-29
总分公司独立核算,之间无偿借贷要征增值税吗?有没有相关的文件?
1/2271
2019-06-03
老师,我不懂法人独资是什么意思?是法人投资设立的全资子公司吗?
2/2653
2019-07-25
一个账套里可以记两个独立核算的账吗 两个 单位有各自银行账户
1/2784
2021-07-04
如果公司有分公司,但是分公司不是独立核算的,也要做工商年报吗?
1/1835
2017-07-27
怎样审核新版企业装修费是否合规,包工包料,发票内容应该开什么?
5/259
2022-03-30
我们所出具的审计报告,财务资料提供不全,现在报告已经收回,我们对来检查报告的真实性的人怎么解释合理
1/1972
2021-07-12
针对某商业银行回函中特别指明的信息,“接收人不能依赖函证中的信息,”A注册会计师直接通过微信通话方式联系了该银行专门负责函证工作的部门,确认了该笔银行存款的真实性,答案是,不恰当,条款影响回函的可靠性,但是我不理解的是,如果没有联系银行确认,确实是条款影响可靠性,但是注册会计师与银行联系了,那不就相当于实施了替代的审计程序么?为什么还说条款影响可靠性
1/1057
2022-08-05
想一想身边有哪些内部控制的具体事例,请列举三个。(企业内部控制课程题目)
1/4922
2020-02-27
五、案例分析题(根据审计学原理知识与要求回答问题。每题10分,共20分) 1、信达会计师事务所的注册会计师王强和李民对ABC股份有限公司20XX年度的会计报表进行审计,经过审计发现被审计单位会计报表中存在重大的错报和漏报,但会计报表整体是公允的,提请被审计单位调整重大的错报和漏报,被审计单位拒绝调整。 题目要求: (1)请简要回答注册会计师审计意见有哪几种类型? (2)王强和李民对ABC股份有限公司20XX年度的会计报表应出具何种审计意见? (3)下面是王强和李民出具的审计报告,请找出其中的错误。 ABC股份有限公司董事会: 一、对财务报表出具的审计报告     我们审计了后附的ABC股份有限公司财务报表,包括20XX年12月31日的资产负债表,20XX年度的利润表和现金流量表。 (一)管理层对财务报表的责任 编制和公允列报财务报表是ABC股份有限公司管理层的责任。这种责任包括:(1)按照企业会计准则的规定编制财务报表,并使其实现公允反映;(2)设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。 (二)注册会计师的责任 我们的责任是在执行审计工作的基础上
1/2003
2018-12-15
假设个人独资企业季度开票金额为82W,那本季度的增值税怎么计算,是82-30的部分*3%么
1/684
2019-10-23
公司改田要求公司内部立项处理,分项目核算归集成本。现在是这样,公司改田成本我用 主营业务成本--A项目归集,在改好的田上试种田的费用我用 消耗性生物资产这个科目核算,比如付给A项目种田的劳务费,就用 借 : 消耗性生物资产---A项目--直接人工 贷:银行存款 是这样吗
1/401
2017-02-09
请以内部债权债务,内部存货交易为例,举例说明合并报表与汇总报表的区别。
1/653
2020-06-18
老师你好,我今天下午要去面试一家连锁便利店的会计主管,他们的岗位职责是岗位职责: 1、审批财务收支,审阅财务专题报告和会计报表,对重大的财务收支计划、经济合同进行会签; 2、编制预算和执行预算,参与拟订资金筹措和使用方案,确保资金的有效使用; 3、审查公司对外提供的会计资料; 4、负责审核公司本部和各下属单位上报的会计报表和集团公司会计报表,编制财务综合分析报告和专题分析报告,为公司领导决策提供可靠的依据; 5、制订公司内部财务、会计制度和工作程序,经批准后组织实施并监督执行; 6、组织编制与
1/2843
2016-03-08