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建安业本月有外地预交增值税,用预交增值税抵减应交增值税,用交附加税吗?
1/1061
2019-01-09
购入设备专用发票注明货款30万元,增值税39000元专用发票注明运输费2000元增值税180元款项,以银行汇票支付设备直接交付安装
1/401
2022-12-19
根据市局要求,需要企业提报上半年利润表及增值税纳税申报表,在哪里打印,详细说明下老师
1/514
2020-07-27
老师,月末对账只需要银行账和银行明细账对下就行了吗
3/155
2021-08-19
这三个开票明细 有什么区别?以及在后期的账务处理上有什么不同?
2/610
2018-08-30
老师 你好,请问下哪里可以看腾迅课堂的播放,多兰式明细账结账,谢谢
1/1149
2015-07-20
我们有银行账号有3个,用的是k3 wise,我想查具体某一个银行的业务怎么查,现在我在明细分类账查到三级明细出来就是全部三个银行的明细,但我只想查具体某一个的,怎么查?
6/956
2022-12-24
每个月交纳增值税,会计师怎么调账调税负的,是不是每年固定有交纳增值税额
1/858
2016-08-29
借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出多交增值税) 老师,这个转出多交增值税在哪里平,上一步是什么分录
1/983
2018-12-14
请问老师,固定资产明细表如下图,那么2019年账载金额的运输设备和电子设备的本年折旧\\摊销额是填多少?
5/774
2021-04-22
固定资产明细表里,同一型号机子有2台可以合并入,数量填2吗?
1/1531
2021-12-06
应交税费-应交增值税 贷;银行存款 ,应交增值税的二级科目写应交税金还是未交增值税
1/557
2016-08-05
年末的应交税费-未交增值税借方余额,要转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税吗?
1/1828
2021-01-04
老师请问转出未交增值税,可以借:应交税费-应交增值税(销项税额),贷:应交税费-未交增值税?
1/858
2020-01-01
#提问#@郭老师你好,我们二月份有欠增值税因为资金周转困难欠缴,三月份公司有进项,申报时留抵,账务中未做处理,四月申报时发现系统将三月的留抵自动入在进项税额转出那里填列,在栏次21栏上期留抵税额抵减欠税,那我账务处理这样操作对吗?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
10/1162
2020-05-14
老师您好,结转12月未交增值税:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 这个分录是什么意思呢
2/1230
2021-06-30
借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 期末多交增值税为什么从借方余额转出?不是可以留抵吗?
2/2775
2020-06-29
相反分录是这样的吗?借:应交税费—未交增值税贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)
1/430
2019-02-28
借:应交税金——应交增值税80 贷:应交税金——未交增值税 80 请问这个摘要写(转出未交增值税)
3/913
2016-02-01
三月份金税盘维护费,借:应交税费-应交增值税-增值税抵留税额 1 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 1 但是这个月发现,我们公司不能抵扣增值税进项税额,这个要怎么做账呀
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2020-06-09
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