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麻烦你帮我看一下,这个税额正常吗 这是23年科目余额表里面的应交增值税
2/13
2024-04-10
一般人本月增值税有进项有销项,但是有上期留抵税额什么的,计算之后本期应纳税额为零,这样就不用做转出未交增值税了吧,应该怎么做账
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2017-04-10
月末增值税结转分录 例如销项税额是577.98 进项税额是455.8 应该怎么结转
1/85
2023-04-07
销项金额40万元,进项有329196元,税负是0.03,一般纳税人,应该交多少增值税
1/947
2017-12-05
购买非保本理财需要缴纳增值税吗?企业所得税呢?
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2019-04-15
企业采用自营力式建造一车间,为工程购置物资468000元(含税),实际领用工程物资444600元,奈工程物资转作企业存货;领用生产用原材料一批,实际成本为20000元,购进该批材料时支付的增值税进项税额为3400元;领用本企业生产的产品一批,按售价计算为2000元,应交增值税340元,按产品成本计算为1660元;为工程支付货生产工资50000元;为工程借款而发生的资本化的利息40000元;企业辅助生产车间为工程提供有关劳务支出1000元;工程达到预定可使用状态并交付使用。假定不考虑其他相关税费。
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2023-11-21
科目余额表中“应交税费-未交增值税”本期借方发生额代表本年已经实际缴纳的增值税吗?
1/1704
2021-03-18
在电子税局申报增值税,导入进销项后,下一步。点申报时提示:您属于非营改增纳税人,不能填写本栏次,如需填写本栏次,请先进行对应税费种认定。,这写什么问题,怎么解决?
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2021-01-16
增值税普通发票,非征期不允许上报汇总
1/1535
2021-10-25
非盈利组织的会费收入,要申报增值税吗
2/2191
2021-10-12
公司给甲方开出1117548万增值税普通发票,销项税32549.96元,在阜外预缴了2%的增值税9248.99元,同时 分包劳务也开出了80万的增值税普通发票,也在我公司项目阜外缴纳了增值税23300元,,这会计分录怎么做?
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2017-09-14
借:库存商品2519788.64 应交税费-应交增值税(进项)327572.52 贷:应付账款2847361.16 后来发现计算错误,库存商品多算了0.01,应交税费-应交增值税少算了0.01,我该怎样调整
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2020-04-01
受托加工应税消费品,增值税销项税的销售额怎么确定
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2022-01-25
请问,一般纳税人收到发票,不马上认证,记应交税费—应交增值税—进项税额,还是记应交税费—待认证进项税额?
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2021-11-09
一般纳税人首次购入增值税税控系统专用设备,可在增值税应纳税额中全额抵减(抵减额为价税合计额),借记“应交税费──应交增值税(减免税款)”科目,贷记“递延收益”科目 。这里初级会计实务里讲的是贷管理费用,必须要贷记递延收益吗?
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2019-03-24
请问下非营利机构的需要申报增值税吗
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2018-05-24
非列名生产企业出口的货物,增值税政策
1/3171
2019-08-08
老师你好,建筑安装一般纳税人企业,只有增值税专票才能抵扣增值税吗?还有没有其他可以扣税项目?
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2022-10-12
亲爱的老师,帮我解释哈,一,本月销项200块 进项100元 应纳税额=200-100=100元 借:应交税金——应交增值税(转出未交增值税) 100 贷:应交税金——未交增值税 100 贷方表示要交的税,借方表示什么,最后结果余额会在哪里?又表示什么呢? 二,如果本月多交了100元 借:应交税金——未交增值税 100 贷:应交税金——应交增值(转出多交增值税)100 借方贷方又表示什么,最后结果余额又会在哪里?又表示什么呢? 三,当月上交本月增值税时: 借:应交税金——应交增值税(已交税金)100 贷:银行存款 100 已交税一百没有贷方最后怎么平? 当月上交上月应交未交的增值税假设是200: 借:应交税金——未交增值税 200 贷:银行存款 200 这借方又怎么平?看不懂
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2018-11-24
刚看你加计抵减 科目, 借: 应交税费--未交增值税 ? 这个还是要正常计提未交增值税 贷方的吗
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2023-12-27
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