在电子税局申报增值税,导入进销项后,下一步。点申报时提示:您属于非营改增纳税人,不能填写本栏次,如需填写本栏次,请先进行对应税费种认定。,这写什么问题,怎么解决?
秋的华丽
于2021-01-16 19:43 发布 4575次浏览
- 送心意
来来老师
职称: 中级会计师
2021-01-16 19:57
你好 看您描述 应该是只有销售的增值税税目 没有服务的
您如果经营范围没有服务 只是开票有误或是单次有服务 可以到税局申报
要是经营范围有服务找大厅加上服务类的增值税税目
相关问题讨论

你好,能把这个表格发个图片?
2017-07-20 17:49:49

你好 看您描述 应该是只有销售的增值税税目 没有服务的
您如果经营范围没有服务 只是开票有误或是单次有服务 可以到税局申报
要是经营范围有服务找大厅加上服务类的增值税税目
2021-01-16 19:57:09

你是营改增企业就填这个,不是不填
2020-04-21 16:55:33

季度报小规模是超过9万 全额缴税
2016-07-08 10:00:32

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2016-07-08 10:00:29
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秋的华丽 追问
2021-01-16 20:21
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2021-01-16 20:25