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我有个问题,我去年接的一家公司的账,期初余额我按他们的财务报表做的,他们以前的账没做,财务表乱编的,现在问题来了,一家企业陆续付款,而我应收款里就没这家企业,没办法,我把这款项做到其他应付款了,我想把它做处理,我该怎样做呢,我又不想涉及损益
1/430
2016-04-07
集团之间的往来款,借:其他应收 还是 其他应付款?
1/1675
2017-04-01
我刚刚接了一个小规模的,账面上应收账款有120万,其他应付款有130万,这个数字很吓人,之前都没账本,这个怎样调整可以避免后面的风险啊
1/858
2018-04-16
上个月收到一笔其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款。但是其中有一部分属于另外一个供应商,当时由于回单没分开,我全部归到一个供应商里面了,这个月要调整,那调整的分录怎么做?借:其他应付款 (红字) 贷:其他应付款 ,这么做对么?
1/1347
2017-10-20
公司公户的流水明细大多数是付给其他公司 的采购款,而且不开发票,公司进来的钱都 是公司老板和其他人汇进来的,这样的话, 公司应收账款就很大,且无法平账,我想了 个办法,就是只有其他应付款科目,不分明 细科目,因为付给其他公司的款和老板汇来 的钱差不多相等,这样的话,就可以收老板 钱的时候,借,银行,贷,其他应付款,付 采购款时,借,其他应付款,贷,银行,这 样就冲销掉了,但是我老感觉这样的话,是 隐瞒收入,但是这都是九月份的公司事情, 公司刚成立,不太正规,我想问问税务对银 行流水监控严不?这样做有没有事?
1/2518
2019-11-07
28在现金清查中,发现长期(溢余)180元,原因待查。29在现金清查中,发现短款(短缺)120元,原因待查。查明28 29日现金长期短缺的原因;长款原因不明经批准,转做营业收入,短款原因是出纳员张山工作失职,应由其赔偿 这个分录怎么写?
3/3493
2019-03-10
甲公司2018年末长期借款100万元,其中所属明细科目工行40万元,借入时间为2017.11.1,期限18个月;所属明细科目建行60万元,借入时间2016.10.3,期限36个月,则甲公司2018年末资产负债表“长期借款”项目应填列(0)万元
1/1109
2019-04-18
新接一家公司的帐,看了一下他们公司的帐,总资产一千六百多万,存货有180多万,占总资产的11%左右,其它应收270多万,占总资产16%点多,其它应付款一千多万,占总资产61%点多,这样报表可以看出什么问题吗?其它应付款为什么会这么大的呢?库存会不会也有点高呀?
1/406
2017-07-11
这里怎么是应付账款呢?应该是应收吧?
1/428
2017-03-23
应付账款有70多万而应收才30多万,是不是有问题
1/684
2017-08-20
本单位内部之间冲应收,应付账款
1/992
2015-12-30
老师我要把我们单位的账数据填到快账里,期初设置里应收票据,应收账款,预付账款我都只填了期初数,为什么报表里的应收票据期末余额有数,应收账款和预付账款的期末余额是0呢?是我填的地方不对吗?应该怎么样填?
3/1573
2016-11-08
应付账款和其他应付账款的区别是什么
1/659
2017-03-30
请问老师,借管理,贷其他应付,应付账款后附啥?
1/923
2020-09-10
其他应付账款不平怎么处理
1/870
2021-07-08
老师,长期待摊费用,长期指的是多长时间
1/727
2016-04-22
同一集团下a,b两个公司,第三方c向A买东西,付了钱但是一直没货,现在b有货,现在c想直接向b拿货,最为a需要把c的账冲掉,借:预付账款—C,贷:其他应付款b,这样操作需要什么资料作为附件?
2/234
2021-09-03
老师,再请教一个问题。突然有点懵了,我把思路说给你听,你帮我理一下。就是我们是A公司老板新注册的一个公司作为第三方平台。现在A公司名义上也是我们的客户,它也在使用我们的平台。平时我们的资金来源都是来自A公司,不管是账款还是平时运营资金A公司打给我们都备注借款。所以,我都挂其他应付款上了,但是A公司给我们打款以后我需要给他充值到平台账户中,所以充值的时候挂的是预付账款,现在给他们开票我该充其他应付款还是预付账款有点蒙了,麻烦您给我理一下,谢谢
2/393
2021-06-19
老师您好,无法支付的其他应付款,做营业外收入了的,需要交什么税 ?
2/1204
2020-05-27
老师您好,我想问下无法支付的其他应付款,做营业外收入了的,需要缴税吗 ?
1/1508
2020-05-27
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