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但是,红字发票跨了5月,相减填时网上销项数额”二我的财务T的税额不一致,怎处理?
1/395
2018-11-06
建筑单位跨地区是不是预缴了增值税、附加税还有企税才能在主管税务机关开发票?
1/10
2023-09-12
跨区域涉税事项报告申请表签收之后,如何办理小规模纳税人代开增值税专用发票?
1/881
2019-10-14
老师,个人电子税务局申请的电子普通发票信息开错跨月可以重新申请作废重开吗
1/4256
2020-05-01
老师,就是跨月的发票有个产品开错了,现在已红冲,又重新开的,该怎么去做这笔账呢?
2/411
2020-07-24
给对方单位开专用发票把税号打错了,已经跨月,怎么处理?影响对方上个月的抵扣吗?
3/4754
2020-01-04
跨境企业国内税务如何申报呢,采购都是在国内发生的,并且是用现金交易,没有开票。
5/600
2021-10-12
跨月的发票要重开,那要先做红冲再开吗?能不能先重开一张,然后之前那张再做红冲?
1/9059
2018-09-20
跨区域项目必须预缴税款吗?项目已经完工,款项已收,发票已开,不预缴会有什么影响?
2/2901
2022-07-16
老师,你好,我公司之前的会计把有发票的应该计入长期待摊的消防改造,做成了预付账款,该怎么调整账务呢,跨年了,去年2022年第一笔首付款(未收到票时)分录为:①预付账款-XX消防公司 2000(借) 银行存款 2000(贷);付第二笔尾款时(已收到发票)做成了②预付账款-XX消防公司 3000(借)银行存款 3000(贷),实际应该计入 长期待摊-消防改造 5000 (借)预付账款 2000(贷) 银行存款 3000(贷)。由于跨年了,如果反结账会影响到财务报表,因此现在2023年该怎么调账呢
3/195
2023-08-21
老师你好,本月需要委外加工,购买的原材料直接从材料供应商那里发到加工工厂了 ,我们已经开了发票给加工厂,但是对方还没有开原材料发票给我们,请问今天是9月最后一天了,这个发票是要这个月开吗, 还是可以跨月,但是跨月的话本月委外加工改怎么做凭证呢?
4/1027
2021-09-30
老师,这个跨年度的办公室租金要怎么入账?要摊开入账吗
1/382
2020-01-02
老师你好。预收跨年度物业费,所得税可以一次行进收入吗?
3/502
2022-01-07
老师我们的业务没有跨年,请问是做负数还是红字冲,谢谢
1/347
2019-06-27
跨年了,如何把上个月的余额用会计分录表示到元月份来?
1/957
2020-01-03
老师计提税费附加税计提多了,跨年了,冲回分录怎么做呢
1/3202
2020-03-25
跨年度的费用,作纳税调整时还要调整汇算清缴的报表吗?
1/1431
2018-03-19
跨年度费用应该怎么处理,预付账款的核算内容包括哪些?
1/1202
2018-05-18
老师 跨年度多计提的企业所得税 会计分录应该怎么写呢
1/671
2022-08-10
跨年度的应交税费-应交增值税-进账税额做错了,如何调整
1/3411
2020-05-26
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