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老师您好,现已知该公司是施工代建类企业,应收账款是应收工程项目结算款,其他应收款是往来款,存货是待开发土地和工程施工成本;资本公积是政府无偿划拨的土地。资产结构中应收账款、其他应收款加上存货合计约150亿元,但是负债类科目短期借款、应付账款、其他应付款和应付债券只有50亿左右。感觉不是很合理,如何解释?
1/407
2023-04-23
假如顾客10月1日从我们这购买商品先交首付款100会计分录:借:库存现金100贷:预收账款100,10月3日开给客户增值税专票的会计分录为借:应收账款234 贷:主营业务收入200应交税费-应交增值税-销项税额34
2/558
2017-10-09
上个月收到租金款,已经做以下账务处理: 借:银行存款 贷:预收账款 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:预收账款 主营业务收入 这个月领导要求要把当月应收的租金先挂应收账款,就算之前已经收取的租金也要挂起来,已经在上个月收取租金做账务处理的租金款应该如何处理??
1/1039
2020-03-14
企业收回应收款项时 为什么应将取得的价款与该应收款项账面余额之间的差额计入当期损益 损益又指什么
4/3601
2016-12-26
今天会计在做石油发票分录,就一张发票,他是这么做的:借 管理费用 应交税金 应交增值税(进项税额)贷:其他营收款,我就是搞不懂为什么是其他应收款而不是其他应付款?
1/1350
2017-08-04
老师好,工厂没有领料单但是收入和各项应收款项,费用很清楚,每个怎么算利润
2/395
2022-02-24
应收账款和实际收到的款项有很大的差额怎么处理?实际收到的是十一万,应收账款挂着15万,怎么处理那收不回来的应收账款?对方是强制给了消费餐券递的货款,没有可能给任何凭据给我企业。
6/1364
2020-04-07
老师,计提时,借管理费用维修费,贷其他应付款,次月发票回来,借其他应付款,应交税费-进项税,贷银行,这样做正确吗
1/650
2019-10-31
想调整负债表,想增加其他应收款,对方科目应该调整哪个呢?借其他应收款10万 贷什么?可以直接贷未分配利润吗?
1/798
2017-06-20
外购电力、天然气等动力,借方:用应付账款和预付账款都可以吧,贷:银行存款
1/1556
2020-01-09
老师,跟老板还有其他非股东借款,应该放在短期借款还是其他应收款的贷方
1/568
2019-05-21
甲企业对应收款项按年末余额的5%计提坏账准备,2017年年末企业应收款项为6百万元,2017年发生坏账30万元,收到已核销的坏账10万元,2017年初坏账准备贷方余额为8万元,则2017年年末甲企业对应收款项应计提的坏账准备为多少元?
1/2883
2018-09-15
老师,现在账面上其他应付款贷方金额太多,这个怎么处理?公账提现:借 其他应付款 贷:银行存款 ;解款银行 借:银行存款 贷:其他应付款;采购商品,借:现金 贷:其他应付款 借:库存商品 贷:现金,所以导致其他应付款很多
10/3961
2020-05-03
公司和公司之间往来款,是不是不能走其他应收款或其他应付款,而应走预收账款或预付账款呢
2/1335
2019-02-26
请问在建工程收到的其他应付款,收到时借银行存款,贷其他应付款,那么支付时,是借在建工程,贷银行存款?这样的话,其他应付款的资金不是没有减少吗?请教一下怎么做?
1/1953
2019-09-08
由于公司老板预先支取费用款,去应酬出差, 借款时 借:其他应收款-某某(老板的名字) 贷银行存款 费用报销售时:借:管理费用 贷:其他应收款-某某(老板的名字),这样做不可以吗?
2/688
2022-04-14
采购的货是上海力关的,现在采购来报账,发票,和入库单,还同时要付款,分录怎么做,是不是 借:原材料 100 贷:应付账款-暂估 100 然后红冲 借:原材料 -100 贷 :应付账款-暂付-100 然后再正确的分录 ? 还是 直接借:原材料 进项税 贷:银行存款?
1/438
2018-12-25
请问建筑行业,收到一笔预付款,并已开票,要怎么做账!假如开票是100万 借:银行存款 100万 贷:预收账款 91.74万元 应交税费-应交增值税-销项税额 8.26 是这样的吗
2/1486
2019-06-17
收电子承兑,是借:银行存款、贷:应收票据吗 ,我们都是收到A的电子承兑,又转给B,就是应收和应付票据这样做吗
1/654
2017-09-11
分录我应该怎么写?借主营业务收入贷,应收账款吗
1/404
2018-03-05
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