应收账款年底贷方余额,在申报的时候需要调在预收账款吗
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2018-01-11
除了调账,冲销,什么情况下的业务要借:应收账款,贷:预收账款
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2019-11-15
接受到银行通知,应收丙公司的贷款222000元已收妥,请编制会计分录
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2022-03-18
老师,9月份的账上,我有两笔凭证搞错了,就是9.7先开发票。然后我做帐,借:应收账款 9000元 贷 :主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 然后在9.14日,我收到了这笔款9000元,被我做成了借:银行存款 贷:预收账款。我现在做10月份的帐。发现了错误。我想问老师10月份做帐,怎么纠正.摘要和凭证怎么写?
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2015-11-09
长江公司对应收款项按照预期信用损失计提坏账准备,在没有信用风险增加的情况下,通常估计其计提比例为应收款项余额的5%。2×20年年初“坏账准备”账户的贷方余额为4500元;当年因甲公司宣告破产,应收货款23400元无法收回,全部确认为坏账;2×20年应收款项借方全部发生额为362000元、贷方全部发生额为340000元。2×21年收回已核销的甲公司的欠款8000元;同时发现应收乙公司货款15000元无法收回,核销坏账;2×21年应收款项借方全部发生额为456000元、贷方全部发生额420000元。长江公司2×21年年末应计提坏账准备(  )元。 做这种题:没有思路 不知道怎么入手?
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2024-10-22
请问公司其他应付款贷方余额负数,应该怎么调平?我借:其他应付款—6;贷:主营业务收入—6;对吗?
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2021-12-15
老师我做凭证时 借 应收账款 89988.5 贷 主营业务收入 84894.81 应交税费-应交增值税销项 5093.69 结转增值税时 借 应交税费-应交增值税销项 5093.69 贷 应交税费-转出未交增值税销项 5093.69 后又结转 借 应交税费-转出未交增值税 5093.69 贷 应交税费-未交增值税 5093.69
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2024-05-23
1、针对同一个供应商,可以同时使用预付账款和应付账款吗? 2、计提这笔费用需要什么附件材料 3、明年收到发票时付尾款是这样的分录吗: 借应付账款,贷预付账款 ,银行存款
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2019-12-31
因为最近公司法人变更,银行还没改过来,POS机不能用,出纳天天去银行跑一趟很麻烦,所以写了一个委托书,收到现金,以出纳个人账户,将这笔款打进公司账户。账务处理应该怎么做? 收到客户现金,怎么做分录?没附件的话,附件用什么? 出纳收到现金直接用自己账户给公司打款怎么做分录? 是不是要做三笔? (1)收到顾客的钱 借:库存现金 10 贷:应收账款 10 (2)然后库存现金传入出纳账户 借:其他应收款 10 贷:库存现金 10 3然后出纳再转进来公司账户 借:银行存款 10 贷:其他应收款 10
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2022-08-01
老师问下我们是建筑业,分项目核算,回款那为了知道每个项目对方还差我们多少款那是不是应收账款那我要挂应收应账款--XX单位--XX项目
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2022-03-04
免税的项目我们开票销项也是免税的,正常是借主营业务收入,应交税金销项,贷应收账款,免税的开了票这笔分录怎么做?
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2019-03-19
免税的项目我们开票销项也是免税的,正常是借主营业务收入,应交税金销项,贷应收账款,免税的开了票这笔分录怎么做?
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2019-03-19
应收账款测试表填写发现明细账并没有贷方金额,贷方金额本月累计为0,应收账款测试表该如何填写
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2021-12-04
工程施工单位记工程上购买的专用材料时,能不能这样记,借:工程物资,贷:应付货款;借:应收账款,贷:银行存款
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2017-03-01
预收的租金是进预收账款还是其他应收款?
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2020-04-13
老师,我现在接手了一家公司的帐,我发现了一个很大的问题,这家公司17年成立,17年的时候老板说刚刚建立公司不懂,所以给他朋友走了总共八十多万的帐,当时是从他朋友公账转到我们公司公账,然后又从我们公司转到个人头上出去,所以现在导致这八十多万的其他应收款挂在账上。当时的会计收到这八十多万的时候做的是预收账款,实际当时没有开票没有申报,转出去的时候做的是其他应收款,所以导致这八十多万一直挂着,请问老师这个现在要怎么做
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2019-12-06
接店时,前期办的会员卡上有余额,这个会员卡余额应该怎么做账?我看原来会计做的借:其他应收款,贷预收账款,然后这个其他应收款余额,一直挂着,我也不知道怎样处理了?这个正确吗?
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2019-10-24
那个客户让我开票,我们公司规定税金先打过来,在退回,客户是以个人名义打过来的。我做账贷方是其他应收款还是预收账款
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2016-08-26
请问老师,有个会计分录我不明白,借,银行存款,贷,应付账款,我认为应该是应收账款吧
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2016-06-27
有营业收入数据和应收账款数据怎么算应收账款平均余额
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2022-12-27