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我公司有增值税专票和普票两种,三月份有发票需要开红字,金额比较大,导致三月份普票销售额为负数,对公司有负面影响吗?
1/764
2018-03-29
请问下,客户把已抵扣的发票开具红字增值税专用发票信息表后,客户还要不要打印负数发票出来做账呢?而我收到发票信息表后,应该怎样操作呢
3/650
2021-05-19
我们是小规模纳税人,一张去年开出去的专用发票,对方已抵扣,现在发现开错了,对方开来红字发票信息表,我们应该怎么处理
1/626
2020-04-21
专票税号开错了,红字发票信息表上面的销货方纳税人识别号是填正确的税号,是填错误的那个税号
1/1733
2019-10-15
一般纳税人,2月开了增值税普通发票,对方公司又要专用发票,2月发票已做收入,3月账务借:应收账款负数 贷:主营业务收入负数,在3月申报的时候怎样申报?要在网上做发票红字冲销吗?
2/239
2020-04-10
关于增值税红字发票 如果购买方已经认证抵扣 需要购买方申请红字信息表,购买方申请红字信息表时 内容要跟对应的蓝字发票一致吗?我知道打印出来给销售方开红字发票,销售方开出红字发票 需要给购买方吗,那个抵扣联和发票联 红字的
2/1431
2019-03-06
成品油发票开错,开了红字后,数量回不到库存
1/2095
2019-07-25
怎么录入红字负数
1/480
2023-03-22
老师,我这有一张开负数的销售收入发票,分录跟正常的收入一样,只是改成红色数字就可以了是吗?
1/453
2016-02-04
红冲成功的发票,但信息删了 导致无法开出负数可抵扣的发票,这种情况 该怎么处理?
1/603
2021-08-23
请问老师,我本月开红冲的发票大于我正数发票,收入为负数了,下个月能正常申报吗?
1/1808
2020-04-22
我是购货方,销货方开错了发票,我已认证抵扣了,次月我开具了红字信息表,销货方给我开具了销项负数发票,同时也补上了正数发票,我怎么做分录呢
1/448
2018-05-03
上月发票开错,这月开了红字发票,红字发票全联次做帐,还是只用其中一联
1/1137
2018-07-16
我方开具红字发票,对方在认证系统里能勾选这张红字票吗?或者会显示有这张红字发票吗?
1/4952
2019-01-04
老师,发生销售退回开具红字发票账务处理时,分录是跟原分录方向相反还是跟原分录相同做负数
1/2265
2019-10-27
老师,销售折让开局红字增值税发票时,假如原来的发票金额是100元,现在折让10元,那么在红字信息表上要把负100调整成负10,是这样吗?谢谢!
2/184
2020-12-16
12月份申请了一张红字发票,由于没有发票了。所以对应的红字发票没有开。1月份可以开这张红字发票吗?有什么影响吗?
1/454
2019-01-30
关于增值税红字发票 如果购买方已经认证抵扣 需要购买方申请红字信息表,购买方申请红字信息表时 内容要跟对应的蓝字发票一致吗?我知道打印出来给销售方开红字发票,销售方开出红字发票 需要给购买方吗,那个抵扣联和发票联 红字的
1/699
2019-03-06
收到销货方红字发票的正确分录怎么做呢?审计老师说在进项税额那儿做负数不对
1/907
2022-04-16
老师, 如果我收到一张红字增值税发票, 上面的进项是负数的, 我是做进项税额转出吗?
1/1192
2020-08-30
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