请问老师公户付款记的预付账款,对方一直不给开票 问
您好,这个转到营业外支出就可以 答
账上挂账在制品比较大,但实物已经没有了,如何销账 问
可直接转为主营业务成本 答
老师,请发一个新的个人所得税税率表,谢谢 问
您好,这个是个税的表 答
你好,去年我公司装修,包给一个工头,有14万的票现在 问
您好,是什么原因开不出来了 答
总包代发分包工资,实际个税是由分包单位代扣代缴 问
是,实际个税是由分包单位代扣代缴 答
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我上个月有一张发票开错了,本月重新开了,并开具了红字发票,客户退回两联专票,我开红字发票有三联,外加一张信息表,那么这么多联,我 应该用哪些入账?如果不是全部入账,剩下的联次怎么处理?
上个月发票开错 客户拒收退回来了 但我这入帐 现在这个月红冲 做帐要附哪些附件?发票 三联 记帐 抵扣 发票 我是只要附红冲这个记帐联? 还是得把退回的发票蓝字 也一起附上?
老师 上月开的票 已经入账,这月收回发票联抵扣联 重新开具红字 ,这月做账我是拿红字记账联 记账嘛,其他联次 是要放一起装订吧
上个月一张发票抬头开错了 ,这个月开了红字发票,又重新开了蓝字发票,那收到退回来的发票怎么处理?跟上个月的放一起还是怎样?然后这个月新开的红字发票的抵扣联和发票联需要给对方公司吗?




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Beilin 追问
2018-07-16 14:58
Beilin 追问
2018-07-16 14:59
Beilin 追问
2018-07-16 14:59
袁老师 解答
2018-07-16 15:33