作为小规模纳税人,如果无减免,手表企业每季度应纳的增值税、消费税、关税、城建及教育附加等税额及总额 和公式
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2020-04-09
老师,我地产公司,应交十一月的预交增值税和土地增值税,我想问一下,城建税和教育附加这些是不是随着要预交的增值税就作计算并计提,十二月初缴纳?
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2018-12-08
[Image:{7093C0BE-4545-4DC3-542B-8624AAE5CB1E}.png]我注册的公司是小规模纳税人,核定税种这里增值税 印花税 教育附加这几个税种都是两个?
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2018-12-05
老师,我公司从12月份开始转登记为一般纳税人,1月份付款增值税及附加27531.97.但是进项税额1月份才认证的,我把数据给你,你帮我详细的写下分录,专业技术费税额5094.34.销售货物税额21835.4城建税351.3..教育附加250.93,1月份全额缴纳的增值税
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2021-04-19
老师取得的税务代开搬运发票,金额总计34835(1014.61+33820.39),且备注栏有增值税1014.61,城建及教育附加和个税合计399.08;共计税金1413.69。请问借:经营费用34835贷:银行存款,入账对吗?支付时,是否需要代扣个税及附加税?所付资料见照片,请问是否合理?谢谢!
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2019-07-25
方案一一:将一台原价值2000元的空调和一-台原价值400元的电风扇捆绑销售,给予8.333折的优惠(即,给予了400元的价格折扣),并将折扣的金额开在同- -张发票的 “金额栏”中。 方案二:销售--台原价值2000元的空调的同时,赠送一-台原价值400元的电风扇。甲公司将赠送的电风扇单独开具了发票。 以上价格均为含税价格,且不存在赊销和赊购。甲公司的销售利润率为25%,即若原价值为1000元,则进价为750元;若原价值为2000元,则进价为1500元。假设只考虑增值税(13%)、城建税(7%)和.教育费附加(3%),请对其进行纳税筹划。保留小数点后两位。
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2022-12-22
税控盘的信息服务费税额可以全抵,假如税额50,当月增值税100,抵掉后当月增值税只需要缴纳50,这个月的城建税、教育费附加是按照原来的增值税100来交,还是按照抵掉后的50来交????
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2020-04-11
老师,您好!我们是房开企业,我要通过挂靠公司来逐笔支付材料商的工程款,要付的工程款金额为303135.99元,加上各种税费增值税(9%)、城建税(7%)、教育费附加(3%)、地方教育费附加(2%)、个人所得税(0.4%)、企业所得税(2%)、公司管理费(1%)、工程印花税(0.03%),如何倒算出我一共要转多少金额给挂靠公司呢?
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2020-10-11
小微季度9万,但我9月去税局发票的金额25万(一张),它就直接按票面金额25万扣了增值税和城建税,问题1.我要按25万的标准缴纳教育费附加吗? 问题2.网报税费申报的时候,计税依据我是按25万去申报,还是按25-9万去申报
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2018-10-08
A公司为增值税一般纳税人销售公司2022年3月10卖给B公司商品15万已开出发票 3月8号采购库存商品12万取得进项专用发票用银行支付。3月20号洽谈业务请客户吃饭现金付款5000元, 3月25日银行收到B公司付的货款15万元,3月31号计提本月工资15500元。 1、请写出上述所涉及到的会计分录 2、请算出A公司需要缴纳增值税,城市维护建设税(7%),教育费附加(3%),地方教育附加(2%),印花税(3‰)分别是多少?
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2023-04-21
公司是小规模纳税人,在异地接了一单工程,要开发票,要注意哪方面的问题,是到税局代开增值税普通票吗?税率是多少?是在工程地开票,还是在自己公司地开票。附加税,城建税,教育附加税等要怎么处理,等等相关问题,敬请群里朋友指教。
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2017-04-20
请问小规模纳税人季度超出9万怎么做喃?怎样报国税?还有就是地税是按月报教育附加等的,,季度报国税请问怎样报喃?谢谢老师
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2017-12-17
(1)计算业务(1)的销项税额。 (2)计算业务(2)的销项税额。 (3)计算业务(3)的销项税额。 (4)计算业务(4)的销项税额。 (5)计算业务(5)应缴纳的增值税。 (6)计算业务(6)进口轻型商用客车应缴纳的增值税。 (8)计算业务(8)购进汽油、矿泉水可抵扣的进项税额。 (9)计算该公司7 月应向主管税务机关缴纳的增值税。 (10)计算该公司7 月应缴纳的城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加合计金额。
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2023-12-31
开了5000的普票, 当时我做 借应收账款 贷主营业务收入 贷增值税,再借 增值税 贷主营业务收入-减免那原来还要计提 借主营业务及附加税, 贷水利 贷教育附 加 贷 地教!这几个还要计提做分录录凭证吗!
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2019-03-09
(1)实现产品销售收入4700万元,出租设备取得租金收入300万元,取得到期国债利息收入 135万元,接受丙企业捐赠原材料- -批 ,收到丙企业开具的增值税专用发票,其上注明价款100万元,税款13万元; (2)与销售收入相配比的销售成本为2500万元,实际缴纳增值税300万元,消费税6万元,城市维护建设税和教育费附加30.6万元; (3)销售费用为1000万元,其中广告费和业务宣传费合计780万元; (4)管理费用为800万元,其中业务招待费50万元; (5)财务费用为80万元,其中包括向非金融机构借入- -年期借款的利息支出30万元,年利率 是10% (同期同类银行贷款的年利率为6%); (6)营业外支出为176万元,其中直接向当地敬老院捐赠支出60万元,税收滞纳金支出10万元,环保局罚款支出5万元,企业之间的违约金支出s万元。 (7)已计入成本、费用的实发工资总额为200万元,拨付职工福利费28万元,职工工会经费6万元,职工教育经费18万元。
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2022-06-14
(2)转让技术所有权取得收入600万元(计入其他业务收入),直接与技术所有权转让有关的成本和费用100万元; (3)取得国债利息收入30万元; (4)链售费用1500万元,其中广告费1300万元; (5)管理费用900万元,其中业务招待费90万元; (6)财务费用85万元,其中含向非金融企业借款500万元所支付的年利息40万元(金融企业同期同类贷款的利率5.8%); (7)实发工资560万元,拨缴工会经费14万元,实际发生职工福利费85万元,职工教育经费20万元,均已计入相关的成本,费用; (8)营业外支出350万元,其中包括通过公益性社会团体向贫困山区的捐款160万元。(其他相关资料:取得的相关票据均通过主管税务机关认证,不考虑地方教育附加) 应调整的应纳税所得额
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2023-12-17
二房东小规模纳税人出租房屋,2022年第一季度,已开专普票共30.4万(不含税),一和二月每月开票没超过八万:教育费附加和地方教育附加都是0,城建税:专票时减半征收,普票时为0。三月份开票多点,现在准备开最后一张发票。前一张发票时系统提示,本季度销售额已累计超过30万,教育费附加和地方教育费附加不免征将减半征收。开最后一张发票时,系统提示:您已申请代开的发票,有需要补征税款的发票未开具,请前往办税服务厅,将已经申请的发票开具后或者作废,不需要开具的申请信息后再继续申请。请问:季度超过30万收入,前期所有发
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2023-03-19
季度销售不超过9万免增值税吗?免增值税了那城建和两个教育附加也是免了吗?小规模和一般纳税人都适用?
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2018-05-12
按月申报销售额不超10万,按季申报不超过30万,可免教育附加。 我是小规模纳税人,增值税是按季申报,地税附加税是按月申报,那我是属于上面减免政策里面的按季申报还是按月申报呢?
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2018-02-05
小规模,税务局代开了一张专票,只扣了3个点的税款,怎么没扣城建税,教育附加,那这部分要计提吗?这部分不在开票系统里
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2017-09-05