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老师,科技公司软件服务费在确认收入的时候可以分摊,但是6月款还未收到,服务也未开始,还不能确认收入,但是6月底发票已经开了,6月如何做凭证?
1/950
2020-07-15
老师 预开票 怎么入账呀 没达到收入确认时间 建筑施工企业
2/174
2021-07-07
当月收入已经确认,成本发票却要下个季度才有,该怎么入账
1/1300
2021-06-16
请问老师,小规模物业公司交增值稅是收入除1.03乘0.03吗?他收入是怎么确定的?收住户的物业费没开发票在税务上要确认收入吗
8/835
2016-07-10
根据销售出库单金额确定收入,而不是根据发票来确认收入,在总账做收入凭证,造成总账和应收模块明细账对不上怎么办呀
2/2219
2019-03-22
甲公司于5月1日向A公司赊销一批产品,合同约定的销售价格为18000元,增值税销项税额为2340元,根据合同约定,产品赊销期限为30天,现金折扣条件为“2/10,1/20,n/30”,甲公司履行了合同规定的履约义务,A公司得到该商品的控制权,甲公司确认营业收入。假设折扣时不考虑增值税,甲公司采用净价法作以下账务处理: 1)赊销商品并确认收入(5分) 2)假定A公司在5月7日付款(5分) 3)假定A公司在5月17日付款(5分) 4)假定A公司在5月27日付款(5分)
1/2069
2022-06-18
请老师列一下小规模建筑公司核算的会计分录。 如果分别使用营业收入和工程结算这两个不同科目的:确认收入、收到款项、发生人工材料等成本、结转分别会计分录是什么? 重酬!!!
1/886
2019-11-13
老师 我公司收到门面租金,我2月没有确认收入,借:银行存款 贷:其它应付款 1月份计提了相关费用,借:管理费用 贷:其它应付款 3月份确认收入 借:其它应付款 货:其它营业收入。每月产生的费用借:管理费用 贷:银行存款 对不对?
4/492
2022-03-23
去年10月开的发票,对方是要出口退税的已经抵扣了,今年三月份他们退税时发现规格和单价有误,申请了红字发票让我重新开发票,我发票去年已经确认收入了,想请教老师,本月开的红字发票我可以抵消今年的销售收入吗?
1/758
2020-03-27
08:58 :4G95 < 模块一补充习题.doc 三 某企业20×8年9月份发生经济业务如下 1.企业销商品一批,售价50000元.其中40000元货款已 收你, 2.以银行存款预付下月仓库积金35000元; 3用银行存款支付本年度第三季度短期借款利息15000元 4F预收销售货款28000元,款项已存入行: 5本年6月份已预付第三季度的保险费1800元: 6上月预收货款的产品本月实现销售收入12000元; 7用现金支付本月份水电费1300元: 8,本月应计劳务收入4800元; 9收狗上月提供劳务收入6000元存入行· 三)实训要求 根据上述资料,分析确认收入费用填入下表中。并分别用权 责发生制和收付实现制计算9月份净想益 会计核算基融应用 (单位:元) 权责发生制 收付实现制 经济业务序号 收入 费用 收入 费用 1 3 5 7 9 合计
1/362
2023-03-16
你好,我公司2016年确认了收入,没有结转成本,我现在如何入账
1/1105
2020-06-02
小规模建筑业收到工程款时计入收入?成本何时确认合适,所得税是查账征收。
3/887
2017-01-06
老师你好,请教下房地产公司的租金收入按年收过来,收入是每月分摊确认吗
2/511
2021-01-15
预收账款目前确认收入金额太大,预交增值税比较多,目前先挂预收,想问老师针对此问题有没有好的建议哈如果全部做成收入,接下来出库这块怎么做,怎么相应结转成本哈
7/1531
2017-07-05
收到货款,但是我方没有给开发票,就借预收账款贷银行存款 可以吗?到时候开发票了再确认收入
1/709
2019-01-31
老师,您好,请问建筑公司对方给了我们工程结算单之后,做分录时;做的是借应收账款,贷工程结算,然后按照合同上每月确认收入和成本,这样的话,开票的时候,分录要怎么写才对呢?
2/1319
2016-11-28
甲方向乙方销售商品,乙方出现严重的资金问题,为什么不能确认收入,而增值税又要记应收账款呢?
1/935
2020-03-07
销售水泥给客户,运输是第三方。客户把货款跟运输费都一起结算给我们,我们再把运费付给负责运输的第三方,运输发票也是由第三方直接开给客户。在确认收入时(不考虑税费)借:应收账款-货款 应收账款-运费
5/1306
2019-01-07
老师,我们家是外贸型出口企业,每次货物出口以后都是根据FOB价确认收入的,又得根据出口当月第一个工作日的汇率折算人民币收入,可是我想问下比如这笔款项我没收到做应收账款,那这个二级明细是写人民币,还是写美元啊?搞不懂这个
1/994
2018-12-27
企业历年预收账款有5百万多,都是客户不要发票,该怎么处理,如果按不开票收入申报,税务会不会关注,因为有3年多的账龄了,会不会针对这块递延确认的收入加收滞纳金和罚款。如是这个那可否财务开具普通发票确认收入消耗预收账款,这个做的弊端发票联是没有客户要的,自留公司
2/1285
2019-07-19
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