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某管道运输企业为增值税一般纳税人,2019年4月取得管道运输不含税收入100万,当月购进材料,取得增值税专用发票,注明金额40万元,当月抵扣进项税额,该企业当月实际缴纳增值税( )万元。
4/12130
2019-04-20
疫情期间住宿费免税吗?
2/1669
2020-07-25
(期末存货-当期累计收入)/当期累计收入大于50%,请问当期累计收入,指的是当期的收入,还是截止当期本年的收入?
1/330
2023-07-08
进项税额当月抵扣不完,可不可以当月用多少进项发票就做多少进项发票,当月用不到的进项发票等以后用的时候再做账?
3/1001
2020-04-03
阳光百货是增值税一般纳税人,2019年4月初留抵税额1 000元,4月发生下列业务: (1)购入商品一批,取得认证税控发票,价款10 000元,税款1 300元,款未付,货物已入库; (2)从农民手中收购大豆1吨,税务机关规定的收购凭证上注明收购款1 500元。 (3)销售办公用品,开具增值税专用发票,价款为100 000,税额为13 000。 (4)零售日用商品,取得含税收入45200元。 假定以上增值税税率一律为13%,要求根据上述资料: (1)计算当期增值税可抵扣的进项税; (2)计算当期增值税销项税; (3)计算当期应纳增值税。
1/1687
2021-10-04
10月销项税额为4044.68,上期留抵1848.19,那我这个月认证多少金额合适?商贸企业
1/628
2018-11-10
现状:应交税费-增值税-进项 期末余额:借方400735.17;应交税费-增值税-销项 期末余额:贷方1772951.78 ;应交税费-增值税-减免税额 期末余额:借方660 ;应交税费-增值税-进项转出 期末余额:贷方945.22 ;应交税费-增值税-已交税金 平 0 ;应交税费-增值税-未交税金 期末余额:平 0 ;应交税费-增值税-转出未交增值税 期末余额借方:1401781.54。实际的余额内容:应交税费-增值税-进项 期末余额:借方12020.18 ;应交税费-增值税-销项 期末余额:贷方红字-18131.28;增值税调整会计分录应该怎么做呀??
2/1667
2018-01-17
购买免税苗木取得增值税普通发票可以抵扣,那如果可以抵扣怎么抵扣呢
1/4547
2018-12-17
老师借应交税费减免税 贷管理费用 这笔是抵扣了吗。从哪看出来抵没抵扣
7/380
2022-04-11
运输企业,汽车租赁公司,过路费,加油费 定额发票可以当做进项税抵扣吗?
1/1581
2018-08-17
即征即退进项税额分摊,是不是只分摊当月的进项,上月留抵需要分摊吗?
1/3400
2019-11-22
老师,你好。增值税减免税申报明细表(一般纳税人) 免税项目 出口免税 免税增值税项目销售额已填,扣除后免税销售额出不来也不让填,咋办?
1/1301
2021-08-04
老师,咨询一下,季度报表时,填写的本期金额,是指当月的,还是当季的。比如我10-12月份的报表,1月份季报,本期那里是写10-12月的累计金额,还是写12月本期金额。
4/894
2020-12-08
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为32.75元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”331.21。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-0.37元。那我应该填的发生额是多少
4/1400
2023-03-13
我们是免抵退企业 在今年8月份把别家公司出口看成是自己的错开了发票,我在9月份调整 借:主营业务成本(负数) 贷:进项税额转出(负数)但进项税转出期未有余额这正确吗
1/530
2017-11-01
当月 有销项税 也待认证进项税, 进项大于销项 还会有留抵税额 这个需要怎么做分录?
2/496
2023-08-14
想知道不免税的货物运输发票是开专票还是普通发票?免税的呢?免税的应该不能抵扣进项税吧?
1/1322
2014-11-29
因减免税额 计提的税金比实际缴纳的税金多 多计提的税金是红冲还是做营业外收入?
1/499
2019-08-12
老师刚才选错图片啦,这个480的减免税额已经抵过管理费用,这里为啥还做一次分录
1/385
2021-10-01
老师上月分录减免税额多转了600到营业外收入,本月做账怎么写分录呢
1/1070
2019-11-13
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