现在小微企业的免税额是多少?
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2019-03-12
小微企业免税额怎么计算
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2019-07-09
我在报税中网络无连接 金税盘全免纳税申报时填增值税减免申报明细表吗?
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2015-11-13
税控服务费抵减 借:应交税费-应交增值税-减免税款 280 贷:管理费用-办公费 280 贷方对吗?这样余额表贷方有余额可有吗?
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2022-04-01
请问,我们1月所属期,销项税额为0,进项税额40000,加计抵减金额4000,那么详细的账务处理应该怎么做?应纳税额为0时还需要体现加计抵减的分录吗
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2021-02-19
销售退回考虑当期应交所得税,这里为啥没考虑当期应交所的税?
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2021-10-22
比如我当期的应纳增值税为 当期收入为 税负率是多少?怎么算嘞?
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2019-05-06
想咨询一下 我是小规模纳税人 本月金税盘服务费280已支付 但是增值税开的都是专票 当场税务局交掉的 这个280税额全额递减没税额抵 是不是账上不用做全额抵减增值税的会计分录呢?
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2021-04-16
税控抵税入账时借应交税费-应交增值税-减免税费,贷管理费用。这个借方账户余额最后会怎么处理?实际缴纳税=销项税-进项税-减免税,是这样计算吗
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2020-02-13
应交税费-应交增值税期末怎么处理。包括:进项税额,转出未交增值税,销项税额,待抵扣进项税
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2020-06-01
个税申报本期收入5000,本期免税收入也是5000吗
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2019-06-11
重点税源填报 数据是报当期应缴的 还是当期已交的啊
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2017-07-06
疫情期间住宿费免税吗?
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2020-07-25
银行当月手续费专票次月收票。当月借财务费用,贷银行存款。次月咋做分录,取得进项税额可以抵扣吗?
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2017-12-06
这张免抵退税申报汇总表怎么做会计分录
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2022-01-18
免抵退税中的服务、不动产、无形资产项目包括哪些呢?
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2018-03-14
老师,请教一个问题,我1月做出口退税,因为没有进项留底,所以,退税额为0,免抵额是197.55,那么,我会计分录写:借:应缴税费-应交增值税-出口抵减内销的应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 ?
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2023-02-15
老师好,11月份申报10月份增值税,应交税额是5000,当时已经缴了。现在12月份申报11月增值税,因为11月无销项所以零申报,为什么增值税申报主表第25栏起初未缴税额,第27栏本期已缴税额,第30栏本期缴纳上期应纳税额都是5000,当时都已经缴了啊,为什么这几栏数额不是0呢?
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2022-12-02
1.增值税附表4第一行:税控盘及技术维护费怎么取数? 2.增值税附表4下半部分加计抵减本期数怎么取数? 例如进项金额1000,可加计抵减金额15%为150,那加计抵减本期数是填写1000还是1150?
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2022-02-12
公司一般纳税人,12月销售给正盛,纸箱不含税销售收入20000,销项税额2600,价税合计在22600, 12月购进的纸板,不含税金额25000,进项税额3250,价税合计28250 会计处理: 借:应收账款-正盛22600 贷:主营业务收入-纸箱20000 应交税费-应交增值税-销项税额2600 借:库存商品-纸板25000 应交税费-应交增值税-待抵扣进项税额3250 贷:银行存款28250 假设这张票当月认证了,结转本期进项税额 借:应交税费-应交增值税-进项税额2600 贷:赢家税费-应交增值税-待抵扣进项税额2600 那么,当月销项税额2600,进项税额3250,中间的差额,怎么处理
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2019-11-05