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增值税的应纳税额就是应税销售额乘以17%没错吧?为什么得出的数字和金蝶里的应交增值税贷方本年累计差一点呢,不是一个数字。。?
1/800
2018-04-19
税控服务费,应该填在申报表里那里,是写在应纳税额减征额这里吗?,我在表4税额递减情况表写了420,但是我在主表没有显示出来,我应该填在哪里了
1/1250
2018-05-08
一般纳税人,比如购买材料100,税13元,最开始分录记入:应交税费-应交增值税(进项税额),当这个材料改变用途是直接做的分录是,借:管理费用 贷:原材料 应交税费-应交增值税(进账税额转出),不用做应交税费-应交增值税(进项税额)和应交税费-应交增值税(进账税额转出)这2个之间的分录对吗
4/1838
2019-06-22
我是房开企业的,我司每个月都有预缴增值税,是填主表里 本期缴纳上期应纳税额 ,还是填 附表里税额抵减情况表?
1/1424
2020-02-18
填小规模纳税人申报表,里面19栏本期减免已经填写了,但是最后的应纳税金额并没有减少,还是免税前的金额呢
1/493
2020-04-16
老师,工商公示里面纳税总额包含2020年1月份缴纳2019年12月份的税款吗?还是当年1-12月份的开票应缴税额呢?
1/2097
2021-03-25
是小规模纳税人,本季度零售额92470元,增值税率是3%,消费税率是5%,怎么计算应缴税额啊
1/550
2017-07-13
小规模纳税人应交增值税=不含税销售额*3%=含税销售额/(1+3%)*3% 老师,是不是这样计算的?
1/1176
2019-08-05
今年发生的增值税税控系统技术维护费(非初次),可以在增值税应纳税额中全额抵减吗?
1/1565
2019-11-02
老师我想问下,本期增值税已经用上期留抵的进项税全额抵扣,故本期应纳税额为零,那么本期购买税控服务费280元,还能再申报减免税吗
1/679
2021-03-08
应交税费-应交增值税-出口抵减内销应纳税额,借方余额怎么处理,这个月数据挂着下个月当留抵使用吗,还是当月把增值税结转到未交增值税里面?
1/410
2023-07-20
老师昨天我弄错了,这企业企业所得税交2400多是汇算清缴补税,第二季度应纳税所得额2493.08元,第三季度不打算交税,我把利润总额做这样能行吗?您帮我看看,谢谢
1/617
2019-10-16
5)通过红十字会向地震灾区捐赠现金500万元,已计入营业外支出。税法规定,企业发生的公益性捐赠支出,在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。 捐赠支出,账面价值:500,计税基础:0(按年度利润总额12%以内的部分计算1200,实际支出500,未超过限额,可全额税前扣除)没有差异 麻烦老师帮我看一下,我这道题 做的对吗,如果不错,麻烦指出正确答案
1/1734
2021-09-03
老师,请问增值税申报的时候发票是通过非税控器具:网络发票,开具的。为啥应纳税额和做账时做的应交增值税不一样呢?申报时的应纳税额是按不含税的销售额做的,做账时是按含税的销售额做的,那我申报时和做账有差异是对的吗?
1/1065
2020-07-06
核心征管提示信息:保存失败!错误原因:主表第15栏服务、不动产和无形资产“核定销售额”0.00必须等于“核定应纳税经营额”3.00。 (错误码e88242f0dc264bd096038d46cf849291)
1/1107
2019-07-11
年度企业所得税汇算清缴中“如果在年度申报后才取得发票,一般情况下是追溯 至发生年度扣除,但实际税额的抵减是在实际取得年度通过 专项申报扣除,但以前年度享受优惠税率的除外”那么在发生年度取得发票,我应该怎么账务处理,是不是先红冲,再做成本费用。之后在发生年度企业所得税汇算清缴中申报专项扣除 如果在年度企业所得税汇算清缴前取得发票,可以在取得的当期进行先红冲,再做成本费用。但是在年度企业所得税汇算清缴后取得发票,是不是先红冲,再做成本费用呢?
1/4736
2016-03-12
老师,年度利润和年度应纳税所得额是一个意思不?
3/433
2019-04-22
金融债券利息收入在计算应纳税所得额时扣除吗?
1/1564
2019-05-02
资产减值损失在计算应纳税所得额时需要扣除吗
1/5527
2019-04-17
小型微利企业应纳税所得额是全年不超300万,是吗,
1/152
2024-04-14
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