15年计提了所得税,借:所得税 72 贷:应交税费:72结转所得税: 借:本年利润72 贷:所得税72结转本年利润:借:利润分配-未分配利润72 贷:本年利润 72今年缴纳所得税12 借:应交税费12 贷:银行存款12多计提的怎么冲回?是不是利润也要相应的冲? 能不能写个带金额的分录?
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2017-01-16
一般纳税人有什么优惠政策??年所得税额50万以下享受所得税15%的减免吗?
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2018-05-10
小微企业应税所得额小于50万(含50万)可以享受按应税所得额的50%*20%来计算应交所得税,做分录的时候我是直接享受减免后的直做,还是要先原就将应税所得额计后,减免的部份做营业外收入-政府补贴,这样来做分录?
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2018-01-12
老师你好!现在缴纳企业所得税时有小微企业延缓缴纳所得税额,如果本季度有利润需要缴纳企业所得税,那需要做计提吗? 如果做计提了,第四季度万一是亏损的话,到时就不需要缴纳企业所得税,那之前计提的又要怎么处理?
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2020-10-13
公司核定征收所得税 然后上个月不含税收入总额是590多万 然后我们之前所得税已经预交了39.8万多了 ,然后上个月的所得税系统自动默认为小型微利企业 ,减半征收 且该缴纳的税本来是11万多 ,但是系统自动默认本月应纳所得税额为零 改也改不了 这个月又是一样的收入五百多万,所得税也是自动默认为小微企业而且应纳所得税额也为零 那么我这个月申报收入总额栏要填这个月的(然后等到年终汇算清缴之后再补交税款)还是要吧上个月的一起加上申报呢?加一起申报也应纳所得税也是零哪位老师帮看看
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2017-10-09
老师,您好!请问企业所得税优惠政策:从业人员300以内,总资产5000万以内,应纳税所得额100万以内,是按25%计算,缴纳是按20%,是吗?也就是说优惠了5%?
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2019-10-16
工商年报纳税总额包含企业所得税吗
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2023-03-15
单位为个体工商户,就个体所得要缴纳“个人所得税”,这个个人所得税是按月缴纳还是按季缴纳,税率是否与企业所得税税率一样25%。。。单位前期会计人员将每月工资代扣代缴员工个人所得税金额与实际申报金额不一致,这个如何处理。。。
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2017-04-13
递 延所得税=(递延所得税负债的期末余额-递延所得税负债的期初余额)-(递延所得 税资产的期末余额-递延所得税资产的期初余额)=- 8(万元)为什么还要减递延所得税资产的期末余额
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2021-09-04
借;利润分配-未分配利润 贷:应交税费——企业所得税 应交税费-企业所得税有余额怎么处理
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2019-10-28
1.(多选题, 10 分) 某企业本年实现主营业业务收入2000万元,本年利润为100万元。企业全年支付职工工资100万元,职工福利费用30万元,职工工会经费1.5万元,职工教育经费6万元。企业适用15%的所得税率。其他项目没有发现问题,企业适用福利费、工会费、职工教育经费的扣除比例为14%、2%、2.5%。请计算其全年应当缴纳的所得税。 A.应纳税所得税17.25(万元) B.应纳税所得税17.925(万元) C.调整职工三项费用增加应纳税所得额19.5(万元) D.调整职工三项费用增加应纳税所得额16.5(万元)
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2022-01-05
股权转让费用计算如下:   1.若转让方为个人,则转让方需要交纳个人所得税,个人所得税应纳税额=(股权转让收入-本金(原值)-合理费用)x20%。 。老师,打扰您,请问这个本金(原值)是不是就是实收资本的投入金额呢?
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2023-06-08
我们公司每个月都免征增值税,那么老师免征的部分134元是把它填在不征税收入和税基减免应纳税所得额里面吗
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2018-01-15
跨地区施工,企业所得税是在项目所在地预缴千分之二,机构所在地按余额缴纳企业所得税是怎么算呢
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2021-05-21
应纳税所得额有两种计算方法,一是直接法,二是间接法。    1、直接计算法: 应纳税所得额=收入总额-不征税收入-免税收入-各项扣除金额-弥补亏损    2、间接计算法: 应纳税所得额=会计利润总额±纳税调整项目金额 各项扣除金额(福利费,工会,职工教育经费)在直接法里面是减去的,而在间接法里面却使调增,加上去的,为什么两种的算法不一样
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2016-05-09
车补与房补是否应纳个人所得税
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2017-06-07
给员工交个人所得税的时候要把社保都扣除了再计算应纳税额吗
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2018-12-15
小规模纳税人所得税怎么计算30,000以内免税,那所得税怎么计算?定额?还是查帐?
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2018-07-20
尊敬的纳税人您好,您本期汇缴填报的数据除第21行“减:弥补以前年度亏损(填写A106000)”、第32行次“减:本年累计实际已缴纳的所得税额(不含地方减免)”、第33行次“九、本年应补(退)所得税额(31-32)”外,其他行次数据全部都为零,请您再次确认填报的数据是否准确! 年报的时候出现了这个是什么意思
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2022-05-30
所得税费用需要12月计提的对吧 。我2022年12月计提的一笔所得税费用。2023年1月缴纳的。 我现在申报企业所得税季度预缴纳税申报表 ,减:本年实际缴纳所得税额 没有这笔所得税 这正常吗?只有9月缴纳和计提的一笔所得税。1月缴纳的所得税 在汇算清缴的时候是减掉了 申报表中不能体现出来吗?
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2024-01-11