老师:转出未交增值税,这个金额是不是本期销项税额减上期留底再减本期进项税额,对吗?
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2021-05-04
老师请问下我本月已做账的进项发票,本月不想勾选抵扣,我做在:应交税金_待抵扣进项税额,但是科目余额表上,应交税费借方包含了,待抵扣进项税额和本月抵扣的进项税额,减销项税额,余额跟我增值税申报表应交税费的余额就对不上了,我怎么处理呢
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2021-03-01
把以前已认证留底的进项税额 结转到转出未交增值税,附件要付什么?
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2018-12-24
老师:转出未交增值税是不是结转销项税额和进项税额的差,进项税额转出是不是结转的是不能抵扣的进项税额?
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2024-03-25
一般纳税人当月收到的增值税发票当月没有认证,能不能直接记到 借 财务费用 借 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷 银行 这样子?发票已经收到,但是没有进行认证的增值税发票
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2021-02-04
本月发生销项税额110000,进项100000,税控盘有个减免280,那转出未交增值税是要减掉280,应该是9720吗
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2019-11-07
老师请教个问题,公司以前的会计增值税的进销项月底没有结转,记得是销项税额下边。我觉得那样不清楚,现在想着把进销项结转到(转出未交增值税)科目。第二个月能直接增加科目使用吗?
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2021-08-09
进项税和减免税额一样,月末结转到转出未交增值税是吧?
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2019-03-19
年末是不是要把进项 销项 减免税额 还有转出未交增值税 转平? 凭证是不是这样? 这个摘要怎么写?
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2020-01-10
6月份免税金额多计提了,普票有开1%的发票,我计提的时候按照不含税3%计提的,现在有二个问题:一是季度申报增值税表的免税金额也是按照不含税的3%计提3000,做账时我也按3%计提增值税免税金额也是3000;二是我的发票是1000的税额,多计提了2000了。现在7月份我应该怎么做分录。原来做的是应交税费应交增值税-3000,贷:营业外收入 3000 。
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2021-09-14
我们公司买来两台设备共93万元,我们支付18.6万元给A供应商,剩余74.4万元是B租赁公司付给供应商的。我们分24期还款给B租赁公司,我们每月按还款计划表还款,本金和利息共计81.59万。那81.59-74.4=7.19万就是我们支付给B租赁公司的利息。利息每个月也都会有发票。 1、我们收到A供应商发票做分录 借:固定资产:82.3万 应交税费应交增值税进项税10.7万 贷:应付账款a供应商:93万 2:B租赁公司付给付给A供应商的74•4万元怎么做分录? 3、每月按期还的款怎么做分录(包括本金和利息)
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2021-08-21
老师,你好,我单位是工业企业,本月销售一批原材料,原材料钱已付货已到,票未到。请问我本月材料入库借原材料,贷应付账款-暂估;销售材料借银行存款,贷其他业务收入,应交税金-应交增值税-销项;结转材料成本借其他业务成本,贷原材料。那请问下个月发票发进来我该如何做账
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2021-06-02
老师,之前多交的增值税一直没有抵扣,现在签了一个放弃抵扣的增值税协议,我这边需要怎么做账?之前是挂在应交税费-未交增值税贷方科目的,现在账上需要怎么调整呢?
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2020-09-04
应交税费—应交增值税的明细科目,年末结转的分录是什么?
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2021-10-26
老师~我们进口了7个沙发样品,这个分录我直接做到制造费用里面去可不可以的? 借:制造费用 应交税费—应交增值税—进项税额 贷:银行存款 营业外收入
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2023-01-02
老师好,开了一张发票出去,发票上的税额栏显示***,分录要写应交税费应交增值税吗?
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2022-01-07
老师,我是小白,我想问下,我去年年底不是把进项和销项结转到了应交税费-未交增值税里吗,那我现在要用原来多的进项,分录要怎么做啊
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2020-07-14
老师计提应交税费··应交增值税的时候减少了利润了吗?因为我发现我上任会计每个月都没有计提增值税,走的科目是已交税金,只是附加税走了下计提了, 借:应交税费··应交增值税··已交税金 贷:银行存款 每个月都是这么做的分录,我应该怎么调整下呢老师,,
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2020-09-09
18年买的固定资产,当时只做了费用 借:制造费用100万 应交税金~应交增值税~进项税额13万 贷:银行存款113 现在要补回来,怎么做分录呢?
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2021-01-06
月底了,应交税费-应交增值税进项与销项需要结转吗?怎么结转,我看书上没有分录呢?
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2022-03-29