应收账款,收到发票的时候要贷主营业务收入和税金,可以只贷税金交增值税吗?等真收到钱在确认主营业务收入。如果可以,怎么做分录呢
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2019-08-03
小规模纳税人,比如说这个季度的收入是2万,那么不用交增值税,但是需不需要提一下那个营业税金及附加呢?然后再把它转到营业外收入。
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2018-10-14
上个季度报财务报表时,营业收入报成含税收入了,导致报表上的营业收入累计数,跟增值税纳税申报表上的累计数不相符,怎么办?有影响吗?
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2018-10-16
将交易价格分摊至各单项履约义务,收入计算的时候 如果是先确定A商品金额100 增值税是13 借合同资产 113 贷 主营业务主营业务收入 100 应交税费-销项税 13 分录对吗
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2024-08-25
小规模纳税人每月收入营不满10万元免征增值税,开票时就要扣缴增值税扣城建税,是不是要去申请退税。
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2020-07-04
申报信息主管税务人员审核不通过,原因:所得税营业收入 576334.18 576334.18 核对指标 可能存在少申报所得税营业收入问题 增值税销售收入 666583.18 576334.18 营业税营业收入 0.00 0.00 收入差额 -90249.00 0.00 结合贡献率,核实成本费用,这个是什么原因呢
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2017-04-20
甲公司为增值税—般纳税人,2019年10月2日销售M商品1000件并开具增值税专用发票,每件商品的标价为200元(不含增值税),M商品适用的增值税税率为13%。每件商品的实际成本为120元,由于成批销售,甲公司给予客户10%的商业折扣。M商品于10月2日发出,客户于10月9日付款。该销售业务属于在某一时点履行的履约义务。不考虑其他因素,下列各项中,有关甲公司销售商品会计处理表述正确的是()。
A.确认主营业务收入180000元
B.确认财务费用20000元
C.确认主营业务成本108000元
D.确认应交增值税销项税额26000元
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2021-11-28
中山的[营改增咨询费增值税 发票]上的内容要怎么写?
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2015-10-24
营改增后,提供有形动产融资租赁需要缴纳增值税吗?
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2015-11-30
现在通讯设备是不是已经营改增了 增值税率是6%吗
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2016-03-09
关于营改增后,为什么广告业开具的增值税普通发票,发票上面只有3%的税率,但是却要更高的税点还需要向地税缴纳税费是吗?
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2017-03-16
小规模购买客户礼品花费10000元,给的是手撕发票,全部赠送完毕。借:销售费用宣传费10300,贷主营业务收入1万,应交税费增值税300,这样对吗?还是借销售费用10000,贷主营业务收入 9709应缴税费增值税291?哪个分录是对的?
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2017-11-04
请问老师,房地产企业资金账簿印花税怎样做账?计入管理费用,还是计入营业税金及附加?是不是计入营业税金及附加在计算土地增值税的时候可以扣除?
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2016-11-18
老师,小规模企业增值税的分录是:应交税费-应交增值税-销项税额?
还是“应交税费-应交增值税”?弄不清了。
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2021-01-08
老师,农产品自产自销的是不是免增值税和企业所得税吗?那批发农产品销售的行业也免增值税和企业所得税吗?批发行业销售冻肉这些免增值税吗?
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2020-04-20
4. [单选题] 甲公司为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为17%,2017年6月25日收到乙公司5月10日从甲公司所购B商品不符合合同规定的质量标准退回的商品。该批商品总售价为600万元,增值税税额为102万元,总成本为500万元,货款已结清。经甲公司认定,同意退回,当日支付有关退货款,同时开具了增值税专用发票(红字)。甲公司下列会计处理中正确的是( )
A.冲减6月销售收入 借:主营业务收入600 应交税费--应交增值税(销项税额)102 贷:银行存款702
B.冲减5月销售收入 借:主营业务收入600 应交税费--应交增值税(销项税额)102 贷:银行存款702
C.冲减6月销售收入和成本 借:主营业务收入600 应交税费--应交增值税(销项税额)102 贷:银行存款702 借:库存商品500 贷:主营业务成本500
D.冲减5月销售收入和成本 借:主营业务收入600 应交税费--应交增值税(销项税额)102 贷:银行存款702 借:库存商品500 贷:主营业务成本500,你好,老师,这道是选C,什么情况选D啊,有这种情况吗
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2017-11-14
#提问#老师,麻烦帮我看看我的会计分录对不对。
(1)今天代开发票25500(含税),增值税是742.72元,公账已扣增值税,会计分录:
借:应交税费-应交增值税742.72
贷:银行存款742.72
(2)对方给我们打款是25500,会计分录:
借:银行存款25500
贷:主营业务收入24757.28
应交税费-应交增值税742.72
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2019-06-14
如果我5月还转出增值税和附加税到营业外收入,我6月红冲的时候只重建收入和相应的附加税,营业外收入没冲到,那岂不是收入多了啊?
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2018-06-06
老师你好,请问一般纳税人内账做账,收入按借应收账款113贷主营业务收入113,还是借应收账款113,贷主营业务收入100,应交增值税销项税额13
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2020-04-23
老师,请问下本年度缴纳的实际增值税税负率能低于各行业增值税税负率预警值吗?例如:增值税税负率预警是3.5%,实际缴纳增值税税负率为3.1%,可以吗?
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2025-01-10