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老师,我在财务公司工作,各个行业的增值税税负率和企业所得税税负率控制在多少,才不会出现税务预警,希望能够专业系统的学习
0/11
2022-07-30
老师,公司缴纳税控维护费做会计分录是借:管理费用 贷:银行存款,抵税时再做分录借:应交税费-应交增值税(减免税款)贷:管理费用,对吗?
1/383
2022-08-08
因为税务局发现我公司一张失控发票,我做了进项税额转出,税务局直接给我扣了增值税和滞纳金,那么附加税我还需要计提缴纳吗
1/1302
2019-10-22
我公司一般纳税人,取得税控技术服务费发票。这么做分录对吗?借:管理费用贷:银行存款借:应交税金_应交增值税-减免税款贷:管理费用
1/855
2018-04-04
非同一控制下会计核算时,有消费税的情况下,为什么“应交税费--消费税”没和“应交税费--增值税”一样,一起计入到长期股权投资的核算中?
1/396
2022-01-04
老师好,我司开具的增值税电子专票,PDF格式打印出来寄给客户,被客户退回来,原因是缺少ofd版电子发票,这个意思是在税控盘里面下载ofd版的电子发票,发这个版本的电子发票给客户吗?不需要打印发票出来?
3/1553
2021-08-19
老师,申报税控盘和服务费480元,可以全额抵扣增值税,那么要填附表四、减免税明细表后主表怎么取不到数据呀,主表要填吗?填那一栏?
1/1256
2019-07-04
结转增值税的分录,借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数?分录对吗?
1/783
2019-02-24
前几个月 进项大于销项 需不需要做如下会计分录是吗: 结转增值税进项 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交水费-应交增值税-进项税额 结转增值税销项 借:应交税费-应交增值税-销项税额 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税
1/899
2019-03-06
购买的税控盘和支付的技术维护费可以抵税,但是本季度没有要交的增值税,可以结转到下个季度吗?有限期吗?还是可以无限期结转?
1/1162
2016-05-30
我在填增值税申报表,税控盘和技术服务费820元,上月航天给开的增值税专票,这是不需要认证就可以全额抵扣的, 但是我给认证了,现在做进项转出,做全额抵扣,这样可以吗? 还想问下老师,如果这个税控盘和技术服务费开的是普票,是不是也可以认证呢?
1/3705
2016-09-08
请问新政增值税加计抵减税额可否转入应交增值税(转出未交增值税),核算本期应交增值税
1/2136
2019-06-14
增加固定资产原值怎么做分录?旧的车床加个数控
1/2585
2018-08-14
老师问下!我月末交税可以这样做吗:借:应交税费-应交增值税(销项税)15万 贷:应交税费-应交增值税(进项税)12万 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3万 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3万 贷:应交税费-未交增值税 3万
6/715
2021-05-27
在月末处理增值税的时候,所以的增值税明细科目。无论借贷方向都先计入 应交税费-应交增值税-转出未交增值税。最后应交税费-应交增值税-转出未交增值税又 转到应交税费-未交增值税 是这样吗
1/728
2018-12-27
老师好,应交增值税--转出未交增值税 和应交税费--未交增值税 的区别 , 增值税也要计提出来吗
1/996
2020-04-22
(2171_应交税金 217101_应交税金_应交增值税 21710101_应交税金_应交增值税_进项税金 21710102_应交税金_应交增值税_已交税金 21710103_应交税金_应交增值税_转出未交税金 21710105_应交税金_应交增值税_销项税金 21710107_应交税金_应交增值税_进项税额转出 21710109_应交税金_应交增值税_转出多交增值税 217102_应交税金_未交增值税 )增值税的这个科目具体该怎么运用,请举个例子说明一下可以吗?
1/1460
2015-06-25
老师,如果本月销项大于进项,是不是要借:应交税费-应交增值税(销项税额)贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)贷:应交税费-未交增值税?
1/498
2021-02-04
请问这两个未交增值税有什么不一样?应交税费-应交增值税-转出未交增值税、应交税费-未交增值税。
1/639
2014-10-31
9月的增值税处理这么做对么?还是直接1)借 应交税费-增值税-销项税额 贷 应交税费-未交增值税;2)借 应交税费-未交增值税 贷 应交税费-增值税-进项税额?
1/1186
2022-10-11
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