一般纳税人,取得的机动车销售发票,在申报增值税时,附表二是不是填在 其他 一栏里?已经认证抵扣
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2020-06-08
增值税报表上的数据怎么和账上的应交税费怎么不一样,每次都是提取的表间数据,表格都没动啊?
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2017-09-04
在申报增值税的时候,表二会自动就有数据,但是数据是错的?认证的份数和金额,还有税额都不对
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2020-07-02
老师好,我想咨询一下,现在是不是没有报增值税,税控自动清卡了,发票用完了也可以申请发票吗?
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2020-07-10
百旺金赋的系统维护费,增值税表四填过以后,数据不自动代入主表,是要自己填入应纳税减征额吗
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2021-06-08
2022年2月10日,马得利食品公司决定发放元宵节福利,福利包括:一、向生产工人发放自产品牌汤圆,共计10万袋,该批汤圆账面成本80万元,市场价格160万元;二、将上个月采购的采蝶轩品牌汤发放给管理人员,采购该批汤圆共支付不含税价格10万元。.上述福利在2月15日元宵节当天发放。此外决定向对口帮扶的某希望小学赠送自产汤圆,账面价值20万元,市场价格40万元。已知汤圆额增值税率为13%,请完成相关业务的会计分录。
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2022-03-30
请完成下列两个分录 2019年3月14日,柳林公司完成一笔销售。经过你的梳理,柳林公司将账面价值为20,000万的存货以800,000万的不含税价格销售给Yuan Datou公司,假定增值税率为13%,因此含税价格为904,000万。经过协商,Yuan Datou公司通过银行转账支付了总价款之中的900,000万,其余4,000万拟于来年支付。 请你根据以上信息,完成该笔销售所产生的分录 2019年柳林公司从大熊猫银行获得借款40,000万。经过成都市政府的协调,该贷款属于扶持科创企业性质的,因此不收取任何利息,使用年限为1年。 请你根据以上信息,完成该笔银行贷款所产生的分录
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2020-06-15
A公司将账面价值为20000万的存货以800000万的不含税价格销售给 Dato公司,假定增值税率为13%,因此含税价格为94000万经过协商, B公司通银行转账支付了总价款之中的800,00万,其余14000万拟于来年支付。这个怎么做分录啊
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2020-06-15
增值税免税政策:出口环节的增值税是免征的,但是增值税的进项税额是不退的,另外增值税的进项税额也不能抵扣,请问为什么不退也不让抵扣呢?
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2020-02-10
你好,老师。一般纳税人企业注销有固定资产,税局要求先处置固定资产。固定资产有一辆车,处置车的时候,为什么要交增值税?交完增值税是不是还要交附加税?
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2019-08-06
房地产行业除了增值税,增值税附加税,企业所得税,土地增值税,还应该交哪些税,什么时期怎么交呢
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2017-05-29
老师好,请教个问题:公司去年从手工账改为财务软件记账时,将应交税费下的不动产40%待抵扣税额录入了应交增值税的进项税额初始余额中,现在我要把原来不动产40%的那部分待抵扣税额转出来,应该是借:应交税费-增值税-进项税 贷:应交税费-待抵扣进项税额,但这样的话我财务软件上的 应交税费-待抵扣进项税额 便会出现负数。请问我应该怎么处理才好?
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2019-08-27
购买商品发放职工福利费,后期缴纳增值税时,这个进项税不能抵扣,那是要缴纳这笔税?
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2019-06-13
假酒厂2022年11月发生以下涉税业务一销售粮食白酒20吨不含税单价6000元每吨,销售以外购薯类白酒和自产白酒勾兑的a散装白酒八吨,给某酒店不含税单价4500元每吨。二销售以外购薯类白酒和自产白酒勾兑的a散装白酒四吨,给某酒业集团不含税单价3200元三用自产的以外购薯类白酒和自产白酒勾兑的a散装白酒十吨,从农民手中换取玉米,开出住友收购字样的增值税普通发票。四自产的以外购薯类白酒和自产白酒勾兑的a散装白酒装瓶发给本厂职工共200箱,每箱六千克,成本为2400元。粮食白酒成本利润率为15%,销售啤酒250吨,每吨不含税售价2950元。另外,收取啤酒包装物押金16950元,要求一分析该酒厂换取玉米,和发给职工的白酒消费税计税依据的确定有何不同?二,计算该酒厂本月应缴纳的消费税
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2024-01-17
购买商品发放职工福利费,后期缴纳增值税时,这个进项税不能抵扣,那是要缴纳这笔税?
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2019-06-13
1)外购烟丝200吨, 每吨不含税价2万元,取得烟丝厂开具的增值税专用发票,注明价款400万元、增值税52万元,烟丝已验收入库。另支付不含税运费3万元,取得运输公司开具的增值税专用发票 (2)卷烟厂生产领用上述外购已税烟丝150吨,生产乙类卷烟4000标准箱,当月销售给卷烟专 卖商3600标准箱,取得不含税销售额3600万元,送货上门收取运费2.26万元;100标准箱用于职工福利。求消费税
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2024-04-28
老师,损失的交易性金融资产——公允价值变动不应该是在贷方吗?
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2022-04-18
如果是一般纳税人单位,购进固定资产取得增值税专用发票,进项税额是可以一次性全额抵扣的。 一般纳税人单位购进固定资产取得增值税专用发票,账务处理是, 借:固定资产, 应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款等科目。 我想问下这样写不还是包含增值税了吗
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2022-03-26
老师帮我解答下这个增值税税额的计算这个不是按计算税负率的公式列的吗 分母y那不应该是不含税销售额吗 不是很理解。。
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2016-11-29
小规模企业我1-3月开的发票不含税收入是90572.81元。没有交增值税。现在怎么办?
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2017-10-23