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6.应收票据终止确认时,对应的会计科目可能有( )。 A、银行存款 B、原材料 C、应交税费 D、材料采购 7.甲公司向乙公司采购材料5000公斤,每公斤单价10元,所需支付的款项总额50000元。按照合同规定2019年3月1日向乙公司预付货款的50%,验收货物后补付其余款项。甲公司5月1日收到乙公司发来的5000公斤材料,验收无误,增值税专用发票记录的货款为50000元,增值税税额为6500元。甲公司编制的会计分录正确的有( )。 A、3月1日预付50%的货款时: 借:预付账款—乙公司 25000 贷:银行存款 25000 B、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料 50000 贷:预付账款—乙公司 50000 C、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料 50000 应交税费—应交增值税(进项税额) 6500 贷:预付账款—乙公司
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2020-03-23
收到电子汇票做预收款需要开发票吗?
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2020-10-22
收到预收款一次性开票所得税怎么算
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2023-02-25
收到预付款,产品没交付,能确认收入吗?
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2020-06-02
建筑企业预收账款不需要确认收入吧
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2021-10-29
老师,多付了①借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 预付账款 贷:银行存款;对方退回多付款项②借:银行存款 贷:预付账款。这两笔分录这一做到一笔吗借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 银行存款,贷:银行存款
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2023-04-04
是预付款暂时不能确认收入
1/1510
2018-12-29
预收款需支付利息,怎么入账
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2022-03-31
预收账款最长可以挂账多久
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2023-02-20
预收账款是客户还是供应商?
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2018-06-07
老师,房地产预收账款预缴税收分录怎么做,借:应交税金—预缴增值税,贷:银行存款,还有城建税、教育附加、印花税怎么做呢
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2019-12-19
付下季度房租,借:预付账款~租赁费,贷:银行存款。摊销时,借:管理费用~租赁费,应交税费~进项税,贷:预付账款……对吗?
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2017-09-08
行政单位:一项办公场所的投资款,部分金额由我们出资,然后现在需要将 在建工程-基建工程-待摊投资这个科目,需要转给其他单位记账,我这边要怎么记账?以前的分录:(财会)dr 在建工程-基建工程-待摊投资cr财政拨款收入-一般公共预算财政拨款-项目支出-小城镇基础设施建设(2120903);(预算会计)dr行政支出-财政拨款支出-项目支出-一般公共预算财政拨款-小城镇基础设施建设(2120303)-新办公场所装修改造工程 CR财政拨款预算收入-项目支出-一般公共预算财政拨款-小城镇基础设施建设(2120303)-新办公场所装修改造工程
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2022-06-10
发票先开,只有余额未收,以前的财务把做成了预收帐款,现在怎么做帐呢、但是那笔钱已收了,他做成了预收帐款
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2017-05-04
18年挂了很多的预付账款,认证了一部分进项发票,还有几张没认证,现在也没有销售此类预付的产品,向这种情况,我应该怎么处理,是把剩下的认证掉还是怎么样?麻烦老师解答下,谢谢
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2019-04-29
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
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2016-10-05
老师,原来的分录是,借:库存商品 借进项税 贷:预付账款 这张进项票在当月已经用来认证抵扣了,次月冲红了,在次月怎么分录呢??
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2022-09-28
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
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2016-10-05
用友T3财务通普及版11.0上面哪里查看应收应付预收预付款的账啊?
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2019-03-06
财政拨款(预算)收入和事业(预算)收入,到底是借增贷减还是借减贷增
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2019-02-16
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