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老师好!电影院的会员充值会员卡时的账务处理:借:银行存款 贷:预收账款 会员卡消费时:借:预收款款 贷:主营业务收入 请问处理正确吗
2/3037
2021-11-30
老师,资产负债表中应收账款负的1000多万,我给调整到预收账款了,现在表中,应收账款变成正数了,但是预收账款金额太大了,还有资产小计5000万快到了,小微企业的335马上不合标了,我是不是仍旧把预收账款调回到应收账款中好呢,还是怎么样操作
1/221
2023-10-12
老师,我这个是按1344293来确认进度款吗,是不是借,应收账款,贷工程结算和待转销项税额,然后结合第一张图回答第二张图的问题
1/329
2019-09-26
上月确认待转销项税为10,本月确认待转销项税额5,实际开票销项税额是20,那多出来的5可以确认应收账款吗
1/1241
2021-12-02
6.应收票据终止确认时,对应的会计科目可能有( )。 A、银行存款 B、原材料 C、应交税费 D、材料采购 7.甲公司向乙公司采购材料5000公斤,每公斤单价10元,所需支付的款项总额50000元。按照合同规定2019年3月1日向乙公司预付货款的50%,验收货物后补付其余款项。甲公司5月1日收到乙公司发来的5000公斤材料,验收无误,增值税专用发票记录的货款为50000元,增值税税额为6500元。甲公司编制的会计分录正确的有( )。 A、3月1日预付50%的货款时: 借:预付账款—乙公司 25000 贷:银行存款 25000 B、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料 50000 贷:预付账款—乙公司 50000 C、5月1日甲公司收到货物: 借:原材料 50000 应交税费—应交增值税(进项税额) 6500 贷:预付账款—乙公司
1/3039
2020-03-23
这边2019年的时候科目记错了,这边想调整当时记录的分录是: 借:预付账款-A 15万 其他应收款-保证金 10万 贷:银行存款 25万 记错的是其他应收款-保证金 10万,应该记在其他应收款-A科目下面,这边想调整分录的话,应该怎么调整?
3/424
2021-09-23
老师。请问只有银行存款,其他应收款,预付账款余额可以期初建账吗?
1/410
2022-02-09
老师,我们有进销存系统,退货单是进销存的机制凭证。之前有客户的退货没有打退货单,结账的时候做的手工凭证,借银行存款18000 营业外支出-返点费用2000 贷应收账款23000 预收账款-3000,经查明,这笔预收账款贷方-3000就是客户的退货没有做进销存的单子,才产生的。由于库存已经调整,目前的库存账实相符,我应该怎么进行调账,冲平贷方的预收账款的-3000呢?
1/953
2019-07-04
老师 我们公司帐年存在这些情况 预付账款有200万 其他应收款有600万 这钱在老板那里 应付账款倒是少 2019年我成本做的也多 算出的利润有300多万 老板的意思是还要降低利润 少交钱 可是大部分钱在他那里 成本的话 我是还可以做大 存在什么风险
1/1370
2020-05-11
老师您好,我公司支付加油卡油费5000元。借方是记预付账款科目好,还是其他应收款比较合适。 借 预付账款-加油卡充值 贷 银行存款 借 其他应收款-加油卡充值 贷 银行存款 哪个比较正确??? 贷 银行存款
2/1320
2021-08-10
待摊费用取消了,比如付一年以内房租分录用什么,借其他应收款,还是预付账款,贷银行存款?
2/3034
2019-06-05
老师,你好 是不是预付账款跟应 付账款科目都针对的是货款,我单位主要是销售天然气,而关于管道有些设计费的预付款,借:其他应收款,贷:银行存款,等发票回来再冲回(冲回设计费应该计入什么科目),这样做对吗?如果不对,正确的做法应该是?
1/869
2016-06-30
为什么公司 支付房租费,同事做了 借:预付账款, 贷:银行存款 以前在别的公司 的,看到会计是做在其他应收款的,这两种情况要怎么理解
1/888
2017-08-28
请问建筑公司收到甲方支付的预付款,是全额预缴还是可以减我方预付给分包公司的分包款后差额预缴?
2/1017
2021-05-08
老师,请问不定项(二)的第4问中的AB两个选项的60000是(4)中的预收服务款60000元还是发生服务支出60000元呢?麻烦老师帮看下,谢谢(*°∀°)=3!我有些懵了,麻烦了,谢谢(*°∀°)=3!
1/252
2020-05-07
事业预算收入和上级补助收入的非专项收入,事业支出的非财政非专项,对附属单位的支出都是其他结余吗?非财政的专项与非专项怎么
1/2146
2020-05-14
老师,客户货款月初到张,发票月末开具,做账时直接做借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 还是先做预收账款,再冲预收账款好
1/614
2019-10-19
,公司是小规模,2月份收到10万预付款,做的分录是:借银行存款10万,贷预收账款10万, 3月份开具全额发票,没收到尾款怎么做分录
1/1190
2020-04-06
行政单位:一项办公场所的投资款,部分金额由我们出资,然后现在需要将 在建工程-基建工程-待摊投资这个科目,需要转给其他单位记账,我这边要怎么记账?以前的分录:(财会)dr 在建工程-基建工程-待摊投资cr财政拨款收入-一般公共预算财政拨款-项目支出-小城镇基础设施建设(2120903);(预算会计)dr行政支出-财政拨款支出-项目支出-一般公共预算财政拨款-小城镇基础设施建设(2120303)-新办公场所装修改造工程 CR财政拨款预算收入-项目支出-一般公共预算财政拨款-小城镇基础设施建设(2120303)-新办公场所装修改造工程
4/447
2022-06-10
老师:我们公司是一般纳税人,一般收到货款并且是全款然后次月开票,我都是开票才确认收入。例如:定制家具含税5万元,(1)先收到全款5万,我做账借;银行存款5万 贷:预收账款5万, 次月开票同时发货,按道理是冲预收账款,但是我们是金蝶软件,入销售单,然后金蝶自动生成凭证 借:应收账款5万,贷:主营业务收入44247.79 应交税费-销项税5752.21 就会出现我的应收有余额,预收也有余额,必须要做一笔账从预收转入应收才对,但是这张凭证就没有原始凭证了,就凭空做吗?
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2022-04-20
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