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金马商贸会计凭证,业务36 结转增值税,销项税额261441.60,转出未交增值税12139.47,未交增值税11089.47,怎么算的?
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2016-05-23
这个怎么做付款凭证啊?需要计提吗?是缴纳增值税和附加税的。用的用友做账,做付款凭证
1/995
2018-10-10
某企业2017.12月1日购入一台设备,入账100万,假设每年计提折旧10万元,2019.12.31日计提减值准备10万 (含增值税) 1.请分别写出2017.12.1和2019.12.31的分录 2.请问该固定资产当期期末账面余额、账面价值、账面净值分别是多少?
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2020-03-03
1)2019年3月5日,甲公司开始建造一条生产线,为建造该生产线领用自产产品100万元,这部分自产产品的市场售价为200万元,同时领用以前外购的原材料一批,该批原材料的实际购人成本为50万元,购人时的增值税为8万元,领用时该批原材料市价为100万元。 (2)2019年3月至6月,应付建造该条生产线的工程人员的工资40万元,用银行存款支付其他费用10万元。(3)2019年6月30日,该条生产线达到预定可使用状态。该条生产线的预计使用年限为5年,预计净残值为0,采用双倍余额递减法计提折旧。 (4)2021年6月30日,甲公司对该生产线的某一重要部件进行更换,合计发生支出100万元,(改造支出符合
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2020-02-27
甲公司2019年3月12日购入一台生产使用的机器设备,取得增值税专用发票上注明的价款为400万元,增值税税额为52万元。该固定资产的预计使用年限为10年,预计净残值为30万元。甲公司对该固定资产采用双倍余额递減法计提折旧,则甲公司2020年应对该固定资产计提的折旧额为()万
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2020-07-31
单位购入电脑、打印机等价格1000-4000元不等,是计入固定资产吗?下月计提折旧?开出的是增值税专用发票,可以抵扣吗?
1/796
2017-12-06
1)1月20日,企业管理部门购人一台不需要安装的A设备,取得增值税专用发票上注明 的设备价款为550万元,增值税额71.5万元,另发生运输费10万元,款项均以银行存款支付。 (2)A设备预计使用10年,净残值为20万元,采用平均年限法计提折旧。
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2022-10-25
11[单选题]某企业处置一台旧设备,原价为23万元,已计提折旧5万元。处置该设备开具的增值税专用发票上注明 的价款为20万元,增值税税额为2.6万元,发生的清理费用为1.5万元,不考虑其他因素,该企业处置设备应确认的净 收益为()万元
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2021-11-09
甲公司为增值税一般纳税人,2018年6月 发生销项税额为88万元,增值税进项税额转出合计为17万元,增值税进项税额合计为51万元,甲公司当月应交增值税的金额是多少?
1/3044
2019-02-12
请问老师,我们国家说的销售环节增值税免税是下面哪种情况? 1. 免税前,价格100增值税13,价税合计113; 免税后,价格100还是,但不征收增值税了。 2. 免税前,价格100增值税13,价税合计113; 免税后,原来的价税合计113里面没有增值税了,全部是价格了。
2/707
2019-08-20
月底计算增值税时,有一项因原材料管理不当的应交增值税转出怎么计算
1/1247
2020-06-11
老师!计算'增值税时,如果有消费税不是要把消费税并入成本中在一同计算增值税吗
3/1277
2019-09-09
生产线,为建造该生产线领用自产产品100万元,这部分自产产品的市场售价为200万元,同时领用以前外购的原材料一批,该批原材料的实际购入成本为50万元,购入时的增值税为6.5万元,领用时该批原材料市价为100万元。 (2)2020年3月至6月,应付建造该条生产线的工程人员工资40万元,用银行存款支付其他费用10万元。 (3)2020年6月30日,该条生产线达到预定使用状态。该条生产线的预计使用年限为5年,预计净残值为0,采用双倍余额递减法计提折旧。解析
1/1877
2021-12-26
老师我是非营利组织,按季度交税费。去年计提所得税6500增值税是6400结果扣的时候所得税扣了64000增值税扣了6450,还扣了城建税,这影响我的业务活动成本吗
1/519
2019-04-15
甲公司2019年4月30日出售一台于2015年3月19日购入的机器设备,该设 备入账价值为1200000元,采用年限平均法计提折旧,预计使用5年, 预计净残值率为5%,至出售时未计提固定资产减值准备。出售时开具的 增值税专用发票上注明的价款为220000元,增值税为35200元,甲公 司以银行存款支付该设备拆卸费取得增值税专用发票注明的价款为5 000元,增值税税额为800元。甲公司出售此设备发生的净损益为( 元。 A.-40100 B.-35100 C.-78000 D.-54000
3/1148
2021-05-26
老师,我这期有2个增值税项目商品销项税额329.81元 ,技术服务销项税额 16981.14 元,上期留抵12316.44元,电脑显示我这期代征地税,一般增值税按329.81计提的,为什么呀,谢谢 老师
2/370
2016-05-12
小规模纳税人季度收入不够9万,在做收入的同时需要记“应交税费--应交增值税”吗?同时还需要计提税金及附加,那什么时候做减免增值税和减免附加税呢?
1/728
2017-12-06
你好老师!我增值税是季报 在8月份有开票 已经做了附加税计提 但是在9月份有一个税控盘的减免增值税 因此季报附加税税额不对 9月该怎么做分录 冲回呢
1/912
2018-10-22
甲企业为增值税一般纳税人,适用的增值税税率为16%,2019年5月发生以下经济业务:1.从B公司购入一台需要安装的设备,发票价款为300000元,增值税额为48000元,运费为6000,安装费10000元,上述款项用银行存款支付,设备已安装完毕并交付使用。2.现有一台设备由于性能等原因决定计提报废,原值为500000元,已提折日450000元,已计提减值准备15000元,报成时的残值变价收入为9 000元(不考虑增值税),报废清理过程中发生的清理费用3500元。有关收入、支出均通过银行办理结算 根据上述业务编制会计分 录。
1/1715
2020-07-06
上个月漏
计提增值税
,这个月怎么处理?借:营业费用 1800 贷:其他应付款--物流费1800。其实应该是 借:营业费用1651.38 ,应交税费--应交增值税--待认证进项税额148.62 贷:其他应付款--物流费1800。
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2019-09-10
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