老师,建筑企业被挂靠方如何计算应收挂靠方多少个点的管理费、税费等其他费用才不会亏损呢?
1/450
2022-04-28
昨天办了企业所得税汇算清缴,因为是筹建期,都入了开办费,结果利息大于费用,现在管理费用是负数,所得税无法填报,昨天问了老师,老师建议填在调整表中再调增,这样的确可以申报,但会跟财报不相符,出现异常,刚税务局已经打电话说了这事,请问管理费用为负数该怎么填?
1/589
2021-05-14
在企业会计准则下,企业交的房产税,土地使用税,车船税,印花税应计入管理费用,在企业执行小企业会计准则时,以上四项税费应计入税金及附加吧?
1/3591
2018-05-17
深圳外贸企业增值税主表第8行的出口退税收入需要填写在增值税减免税明细申报表里面吗
1/1047
2019-01-07
老师,购买金税盘及系统维护费480元,可以抵减税款,我8月份开出专票8100元,购金税盘的分录:借管理费用-办公费480元,贷现金480元;需交增值税235.92元,抵减税款 借应交税费-应交增值税235.92元,贷管理费用235.92元,对吗?
3/975
2019-09-12
天然气管道运输费需要交印花税吗
1/1912
2020-11-24
城市管理服务行业的税率多少
1/1676
2021-10-20
为进一步支持住房租赁市场发展,现将有关税收政策公告如下: 一、住房租赁企业中的增值税一般纳税人向个人出租住房取得的全部出租收入,可以选择适用简易计税方法,按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税,或适用一般计税方法计算缴纳增值税。住房租赁企业中的增值税小规模纳税人向个人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算缴纳增值税。 住房租赁企业向个人出租住房适用上述简易计税方法并进行预缴的,减按1.5%预征率预缴增值税。 二、对企事业单位、社会团体以及其他组织向个人、专业化规模化住房租赁企业出租住房的,减按4%的税率征收房产税。这条政策什么意思意思是按1.5来算增值税吗
1/1264
2021-09-18
2.甲公司为一家生产食用油的企业,属于增值税一般纳税人,适用增值税税率为9%。因为过春节,公司决定每位职工发放自产的食用油2桶,每桶不含税销售价格200元,每桶成本150元。该公司共有职工100人,其中生产工人50人,销售人员30人,行政管理人员20人。同时公司还决定每位职工发放白酒2箱,每箱含税买价226元。食用油与白酒已发放给职工。假定其他因素不予考虑。 要求:(1)编制发放食用油的会计分录;(2)编制发放白酒的会计分录。第二问,老师
1/1111
2021-12-21
请问,我公司是客运企业(小规模纳税人),将本公司的出租车(车辆属于公司)出租给给个人经营,公司只按月收取固定管理费,公司已将管理费按月申报增值税。 承包我公司出租车的个人取得的客运收入 也需要我公司代缴增值税,申报增值税,这个如何做账。
1/945
2022-10-14
今天到银行办理了基本账户,银行人员说办好了之后还需办理税务什么业务的
1/960
2017-07-26
新公司成立,银行开户行业办好了,后面税务怎么办理
1/840
2019-10-10
国税里面我公司的行业所属代码是其他机械和设备修理业,增值税的税负率和企业所得税税负率应分别控制在多少范围内呢?
1/1355
2018-04-08
1固定资产残值率怎么确定,2新开的企业开办期间的车间建设低值易耗品可以入管理费用 开办费吗?3开办期间付款都是个人账户付款,又是投资款,怎么做分录呢,4实收资本没有从银行过钱,就为0了吗?
1/849
2017-05-18
1. 企业筹建中购入的固定资产,是不是可以直接借记固定资产? 2. 企业筹建中对租入的厂房进行改造的费用,是计入管理费用开办费还是长期待摊费用,这个不会区分。 3.筹建中付的员工宿舍租金应该是计入管理费用开办费吧?
1/905
2021-10-12
购买小额办公用品支出直接计入当期管理费用,是因为不太重要,所以可以直接计入管理费用吗?
1/975
2021-11-28
你好,请问一下办公椅、沙发这些可以入办公设备吗? 还是办公用品?办公室的冰箱可以入管理费用的其他费用吗?还是别的科目?
1/1426
2022-05-05
企业开普通增值税发票或者专用增值税发票对企业交税有什么影响吗?
1/1595
2019-10-09
老师,您好……现有一张专票,职工已完成了报销,记账,借:管理费100,应交税费-增值税(进项税)3,贷:银行存款103。但是后期账号错误,钱已退回,重新又转了一次…那这样的话,退回的一笔怎么做账,重新转的一笔又怎么做账?
2/335
2020-07-28
请教老师,我2024年12月暂估费用,就是用于24年业务发票,到25年才能开过来的,,我暂估了6000,到头来,目前来了4000的费用发票,如果到5.31日前也是这4000,我直接冲完之前做的暂估分录嘛,我之前做的分录是借:管理费用——办公费 贷:应付账款——暂估 现在付款的那些是借:应付账款——暂估 贷:库存现金 冲掉多暂估的就是借:管理费用——办公费-2000 贷:应付账款——暂估 -2000.这样对嘛,还需要为汇算清缴调整做分录嘛
1/53
2025-04-02