减免税明细表中的免税额需要自己计算填写吗,不填写保存不了
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2021-09-15
建筑劳务公司有免税额度么?
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2019-12-02
#提问#一季度开票3个点的销售额是92095.04元,税额2762.85元,1个点的销售额是5969.31元,税额59.69元,免税收入70677.37元。我做了3个点的账,请问1个点和免税收入怎么做账谢谢
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2020-04-15
现在的小微企业一个季度的免税额度是30w,但是我这个季度用了15w,是不是要有十五w的发票抵账呢?
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2019-05-20
老师您好,请问财务报表里的,免税额,这个数字,怎么计算
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2019-07-05
老师你好:开普通发票本来是3%。现在是1%。但是,一个季度没超30万。请问要填写减征额那一栏吗?好像免税额是按3%计算的
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2020-07-12
老师,小微企业有一个每个月有3万免税额,但我这月开出的发票有11万,这部分税应该怎么算,我应该交多少呢
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2020-03-06
现金流量表的上期金额怎么填?是上年同期金额,还是当年1-报数月份上月的累计金额
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2019-12-06
请问免税申报打印的表格里面没有不得抵扣进项税额,但是报给国税局的数据里面含有不得抵扣进项税额,造成了不平.请问怎么调整呢?或者该怎么处理?
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2015-11-05
报关单上的总金额和免抵退汇总单相差了0.04美元,怎么办
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2024-02-20
税控系统服务费280在增值税减免税申报明细表中无法正常填报扣除,即:选择减免政策条款的名称后,“本期发生额”一栏为灰色,无法正常填报280金额
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2021-09-08
现状:应交税费-增值税-进项 期末余额:借方400735.17;应交税费-增值税-销项 期末余额:贷方1772951.78 ;应交税费-增值税-减免税额 期末余额:借方660 ;应交税费-增值税-进项转出 期末余额:贷方945.22 ;应交税费-增值税-已交税金 平 0 ;应交税费-增值税-未交税金 期末余额:平 0 ;应交税费-增值税-转出未交增值税 期末余额借方:1401781.54。实际的余额内容:应交税费-增值税-进项 期末余额:借方12020.18 ;应交税费-增值税-销项 期末余额:贷方红字-18131.28;增值税调整会计分录应该怎么做呀??
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2018-01-17
报税时进行税额漏填 已经过了征期 但是当月发现了可以更正报表吗
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2019-04-19
ETC充值可以凭发票全额计处当期费用吗?
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2022-07-15
进项大于销项 但是在当月抵扣的时候并未勾选完,形成了应纳税额,怎么结转至未交增值税?本月进项税额8385.58,销项税额3856.79 分录可以写成?(结转当月增值税进销项) 借:应交税费-应交增值税-销项税额3856.79 贷:应交税费-应交增值税-进项税额3558.40 应交税费-未交增值税 298.39 剩余未勾选未结转的进项入留抵税额? 借:应交税费-应交增值税-留抵税额 4827.18 贷:应交税费-应交增值税-进项税额 4827.18
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2022-03-10
老师,公司筹建期间,增值税进项税额大于销项税额,期末有增值税留抵,财务报表是应交税费一栏就出现负数,这个怎么处理
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2021-01-11
本期申报表《附列资料四》第8行“本期发生额”列为32.75元,本期申报表《附列资料二》第12栏“税额”331.21。《加计抵减台账》上期第8栏“期末可计提额”为-0.37元。那我应该填的发生额是多少
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2023-03-13
年底了,减免税还没有减免,因为总有留底税额,那这个减免税额要结转至未交增值税吗
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2017-01-09
现金流量表的上期金额怎么填?是上年同期金额,还是当年1-报数月份上月的累计金额
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2017-10-13
在增值税纳税申报表中,本期抵扣进项税额结构明细表需要填写吗?
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2017-04-12