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我们是一般纳税人,可以年结增值税销项和进项吗,年结记账的话是不是下面这样 当月开票记 借 应收 贷 主营业务收入 贷应交税费-应交增值税-销项 确认进项 借 管理费用 借 应交税费-应交增值税-进项 贷 银行 次月缴纳增值税 借 应交税费-应交增值税-已交税金 贷 银行 年末再结转销项和进项
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2019-06-26
老师,因厂房装修需安装电缆线,然后我们一个股东打了27.77万元,而这27.77万元(也是他个人支付与公司不关系),公司财务先预付了27.77万元给供电缆线的厂家,分录怎么做? 1、收到股东打过来的钱,分录是:借银行存款 贷:其他应付款 2、预付供应商的电缆线时,分录是:借预付付账款 贷:银行存款 3、怎么把其他应付款结平,因为这也是股东个人承担的工程款?求解
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2020-03-30
甲公司2019年年末资产计提的减值准备余额为500万元,至2020年1月1日起,将所得税费用核算方法由应付税款法改为资产负债表债务法,甲公司适用的所得税税率为25%,按照税后利润的10%计提法定盈余公积。对以上会计政策变更进行追溯调整,做出相应的会计处理,并调整报表项目。
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2023-03-21
1.以银行存款支付产品展览费用2000元,增值税税率为6%,增值税120元,电视台 广告费30000元,增值税税率为6%,增值税1800元。 2.计提本月短期借款利息2900元,长期借款利息9 500元(其中:应计入在建工程 3000元)。 3.以银行存款捐赠“希望工程”50000元。 4.以银行存款购买印花税票1200元。 5.从银行提取现金支付离退休人员工资8800元,离退休人员医药费30 0元。 6.以银行存款订阅下年度报刊费4800元,增值税税率为9%,增值税4 32元。 7.以现金支付职工生活困难补助费3000元。 8.以现金购买零星办公用品800元,增值税税率为13%,增值税104元 9.以银行存款支付各项税收罚款及滞纳金4600元; 10.以银行存款支付银行承兑汇票手续费300元。
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2023-12-25
某企业(为增值税一般纳税人)某年12月份发生下列经济业务(仅部分的),对存货采用实际成本计价,增值税税率为13%。 (1) 2日,因经营需要向银行借入12个月的借款50 000元,存入银行存款账户。 (2)3日,从外单位购入材料400千克,买价38 500元,增值税进项税额5 005元,款项以银行承兑汇票支付,材料尚未到达。 (3)5日,以现金支付上述材料的运杂费共计180元。 (4)7日,上述材料运到并验收入库,结转材料的实际采购成本。 (5)18日,生产产品领用A材料600千克,单价60元/千克;车间一般性耗用C材料300千克,单价20元/千克;企业管理部门领用D材料300千克,单价300元/千克。 (6)19日,车间技术人员出差归来,报销差旅费1 120元(原预支1 000元),超支部分以现金补付
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2023-12-12
支票提取备用金为什么不是借:库存现金 贷:银行存款 为什么我看广告行业的课的时候,里面视频的老师说是借:其他应收款 贷:银行存款 我就不明白了,而且还强调不能借库存现金
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2016-06-15
2020年9月3日农业银行亚运村支行储户谢菲以现金一次存入半年期存款10000元,存入日半年期利率为3.15%。每月末计提利息。谢菲若到期支取利息 要求:为谢菲支行作出相应的账务处理
1/1090
2023-10-17
老师,我们付供应商一笔保证金40万,我做的分录是借:其他应收款 贷:银行存款对吧,最后结算时这笔保证金抵货款了我应该咋做
1/819
2019-10-09
个人向公司汇款,借方是银行存款,那么贷方是其他应收款还是应付款?
1/1639
2020-07-07
上个月收到一笔其他应付款,借:银行存款 贷:其他应付款。但是其中有一部分属于另外一个供应商,当时由于回单没分开,我全部归到一个供应商里面了,这个月要调整,那调整的分录怎么做?借:其他应付款 (红字) 贷:其他应付款 ,这么做对么?
1/1300
2017-10-20
个体工商户:生产经营个人所得税=应纳税所得额*税率—速算扣除数 如果应纳税所得额为40000,应交多少税
3/2610
2022-01-04
老师,用银行存款缴纳当月应纳所得税150万,分录应该怎么做?
2/882
2016-03-28
请问这张发票税率是免税吗?为什么?如果不是应该开多少税率。为什么? 谢谢
1/227
2018-12-28
销售产品金额为54000元,税额为7020元,款项收到存入银行的会计分录
1/1249
2021-12-14
公司今年的应纳税所得额没超过100万元,到目前为止第三季度的应纳税所得额为59万元,怎么合理降低税额呢
1/605
2018-09-29
应收账款的分录:借:应收账款 贷:其他业务收入 应交税费-销项税 收到应收账款 : 借:银行存款 贷:应收账款 是这样吗
1/3099
2019-10-11
实收资本、购销合同、营业账簿的印花税计提时:借:主营税金 贷:应交税费-应交印花税 ,缴纳时:借:应交税费-应交印花税 贷:银行存款。对吗?
1/741
2018-07-30
预交增值税和附加的账务处理是不是增值税 借预交税金 贷 银行存款附加税 借 主营业务税金附加 待 应交税金 借 应交税金 待 银行存款月末的话就把主营业务税金附加结转就行了吗?
1/584
2017-10-18
老师你好税控设备如果才在1000元左右,是不是可以不作为固定资产,直接进费用?①借管理费用。贷银行存款。同时。②借应交税费 _减免税款,贷管理费用。
1/727
2020-02-03
个体工商户定期定额。税费缴纳时候出现错误分录。应交税费_个人经营所得税,贷银行,没有计提。因为跨年了。想调整,方便指导我怎么调整吗?
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2021-01-28
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