老师,代开的专票,隔月要冲红重开,代开的时候交过税,现在要冲红重开,交的税怎么办,重开时因为之前已经交过税,就不用再交税了吗?
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2019-11-05
老师,员工因业务需要产生的交通费记哪啊?需要报个税不
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2016-04-22
金银珠宝如果批发给公司是否需要交纳消费税?如何界定交易为批发?
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2020-01-15
公司租个人的车,车主去税务局代开发票,交了5000元个税,租车费已经付给车主,个税由公司申报个税后垫付缴纳,如何做账
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2020-07-07
每月末是不是要把应交税费-应交增值税-进项/销项 转到 应交税费-应交增值税-未交增值税科目?还是说不转也没关系的?
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2017-08-12
房地产开发企业销售未完工项目时预交城建税的时候是记入“应交税费-应交城建税”还是”应交税费-预交城建税科目“
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2018-09-22
应交税费-应交城市维护建设税和教育费附加.地方教育费附加是不是要计提,计提分录为:借:税金及附加 贷:应交税费-应交城市维护建设税.教育费附加.地方教育费附加
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2019-01-17
老师你好,麻烦问下有一笔17%未开票收入3月份已开票,当月已做红冲。(分录:借应收账款-客户1080200,贷主营业务收入923247.87,应交税费-增(销)156952.13红冲:借应收账款-未开票.-1080200,贷主营业务收入-923247.87,应交税费-增(销)-156952.13)4月份我发现这笔收入里含有部分13%的收入,我去税务申请,回来已做红冲且重新做账(分录:红冲:借应收账款-客户-76380,贷主营业务收入-65282.05,应交税费-增(销)-11097.95,重记:借应收账款-客户76380,贷主营业务收入59380.53(13%)+7931.62(17%),应交税费-增(销)7719.47(13%)+1348.38(17%)红冲17%:借应收账款-未开票-9280,贷主营业务收入-7931.62,应交税费-增(销)-1348.38),借应收账款-未开票-1003820贷应收账款-未开票-1080200,应收账款-客户76380,分录对吗?
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2020-05-27
[图片][图片]老师,这个科目为什么不能选应交税费-应交增值税只能选应交税费-应交增值税的下级
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2022-07-16
老师你好,我想请问一下,这个借:应交税费_转出未交增值税,贷:应交税费_未交增值税是什么意思啊
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2020-06-16
您好,请教一个问题。我司是物业公司,在预收物业费时还是小规模纳税人(税费已在当期缴纳),现在我司退管需要把预收的物业费转交给下一家物业,而且我司在现在已升级为一般纳税人,对方公司可否开专票给我司进行进行抵扣?
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2018-10-22
应交税费——应交增值税(留抵税额)是多交没退税的税额吗?
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2021-04-16
老师你好,请问月底结账把应交税费-应交增值税都结转到应交税费-未交增值税里吗?怎么账务处理?
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2018-09-16
这样对不对: 借:主营业务收入 0.03 贷:应交税费-应交增值税 0.03 借:应交税费-应交增值税 0.03 贷:银行存款 0.03
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2017-07-05
请问个税采用累计预扣法纳税,如果当月已交税,但本年算下来不用交税,那本月的的还会退吗
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2019-04-30
年末增值税怎么结转,账上:应交税费-应交增值税(销项税额)200,应交税费-应交增值税(进项税费)780,其他未认证的 在待认证进项税额里。期末有留底
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2023-01-11
17年12月做了笔凭证:借:财务费用 5322.53 应交税费-应交增值税-待认证进项税额 319.35 贷:库存现金 5641.88这是银行开具的手续费发票,之前手续费我已经入账了,但没入319.35进项税额,现在1月我要怎么走分录冲掉这笔凭证,但把进项税额319.35这个保留
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2018-02-02
母公司给子公司投资款,什么情况下是涉及税金借长期股权投资 贷银行存款 贷应交税费/应交增值税/销项税额或贷应交税费/简易计税或应交税费/应交增值税
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2023-09-11
老师您好,请问给员工报销的交通费要交个税吗?
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2016-09-10
我在买金税盘的分录是借:管理费用440 贷:现金440 现在抵扣:借应交税费-减免税440 贷:管理费用440 转入未交增值税:借:应交税费-减免税440 贷:应交税费-转去未交增值税440 现在资产负债表不平怎么弄
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2020-11-06