1749728476分录:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 207822.13 应交税费—应交增值税—进项税转出 304.30 贷:应交税费—应交增值税—进项税 208126.43 借:应交税费—未交增值税 207822.13
1/654
2016-10-13
每个月是不是要将增值税销项税转到未交增值税?譬如 借:应交税费-增值税(销项税) 贷:应交税费-未交增值税?
1/444
2018-01-18
增值税应交税费 转出未交增值税 和增值税应交税费未交增值税转出 是一个意思吗? 是不是一样啊
1/236
2023-05-09
关于增值税这块开具发票时借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 销项税转入未交增值税借:应交税费-应交增值税(销项税) 贷:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 次月借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交增值税-已交税金 缴纳时借:应交增值税 -已交税金 贷:银行存款这样对不对?
1/966
2018-07-05
我们是小规模纳税人,6月取税务局代开了一张普通发票,第二季度申报增值税的时候说尚未抄报税,我们都没有税控盘,如何抄报税呢?
1/940
2019-07-07
小规模纳税人(3%),11月开增值税普通发票50万(含税),税额14563.11元。7月份购买税控设备820元可以抵扣,请问如何计提当月的营业税金及附加?
1/657
2015-12-03
小规模, 增值税纳税申报表计算的应交税款比税控盘实际的税款少0.02元,这样我账上的应交税费就会有0.02元的余额,这余额该怎么处理?
2/822
2020-01-03
公司初次购买税控盘480可全额抵扣,分录是不是借:管理费用480 贷:库存现金480 借应交税费_应交增值税_减免税款480 贷:管理费用480
1/636
2019-01-30
老师好,请问一下:税控设备的信息系统维护费280元 计入应交税费-应交增值税-减免税款科目后,余额一直存在,需要怎么做平呢?
1/877
2019-05-22
小规模未开票收入3万填在总表第三行 税控器具开具的普通发票不含税销售额吗?那附列资料和增值税减免税明细表怎么写
1/768
2019-07-10
我们公司是做电器代理的 一般纳税人 我要怎么控制每个月要交多少增值税呢 是不是根据税负计算呢 那税负是多少 怎么算呢
1/1362
2018-04-27
结转增值税的分录,借 应交税费——应交增值税 贷 应交增值税——未交增值税借方的应交增值税销项税额明细账不会有数?分录对吗?
1/783
2019-02-24
房地产小规模纳税人,季报增值税,因为未达起征点,税控盘自动带入数据免税就是按3%免的,但是我们发票上税率是5%,哪减免税额我需要改成5%税率的税额吗?还有未达起征点的需要填填《增值税减免税申报明细表》
5/651
2022-01-06
金马商贸筹建期-业务29 结转增值税查看视频讲解查看凭证 12月31日,结转增值税。 这个“转出未交增值税”什么意思? 分录:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 207822.13 应交税费—应交增值税—进项税转出 304.30 贷:应交税费—应交增值税—进项税 208126.43 借:应交税费—未交增值税 207822.13 贷:应交税费—应交增值税—转出
1/711
2016-11-28
同一控制下的企业合并,投资方以存货作为对价换取长投,投资方确认收入吗?要交增值税吗?
2/338
2025-01-14
销项300,进项200,前期留抵200. 分录: 借:应交税费-应交增值税(销项) 300 贷:应交税费-应交增值税(进项) 200 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 借: 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 100 贷:应交税费-未交交增值税 100 借:应交税费-未交交增值税 100 贷:应交增值税-留抵税额 100 分录是这样写吗?
1/1791
2022-04-08
税控盘维护费,全额抵减増值税时应怎样做会计分录啊?
1/713
2017-04-11
老师问下!我月末交税可以这样做吗:借:应交税费-应交增值税(销项税)15万 贷:应交税费-应交增值税(进项税)12万 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3万 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)3万 贷:应交税费-未交增值税 3万
6/715
2021-05-27
所有的发票都能查到真伪吗?哪些查不到?哪些在地税查?
1/658
2017-05-22
江苏省常州市开具的国税通用机打发票怎么查询真伪?
1/1926
2017-07-13