个体户核定征收,季度报增值税,核定金额158000,开票三个月累计20多万,报增值税按哪个金额申报?
2/1344
2018-10-11
附表营改增填了期初余额校验过不了咋办?提示必须填上期期末余额,填了本期期初余额后又提示说第8,9列必须为零
1/621
2018-12-13
差额征收对应的旅游收入和全额征收的服务收入的增值税税金上,我碰到问题了,举例就能说明问题:旅游收入对应销项5000元增值税,可递减增值税假设有6000元增值税,全额交增值税的服务收入销项税有500元,那我们该交增值税几何?是5000+500=5500小于6000不用交?还是5000-6000小于零,差额部分不用交,全额部分500要交?还是其他结果?税务局也说不上来我们正好就是不满额减免享受优惠+含有代开发票+总销项小于差额抵减税额的情况
1/455
2019-01-23
请问小规模纳税人,销售货物的税额是计入科目:应交税费-应交增值税吗,还有未交增值税和应交增值税是一个概念吗!我的软件中只有应交增值税-未交增值税,请问是这个吗
1/919
2016-01-25
某公司为增值税一般纳税人 于8.15购入材料一批 取得了增值税普通发票一张不含税买价5000,增值税税额8500 发生运输费用3000(不含增值税) 取得增值税专用发票 则货物入账成本为
2/556
2021-12-20
季度申报增值税,填写财务报表,资产负债表就用9月报表的期末余额填列,填写利润表是需要把7.8.9月利润表的本期金额相加填列?
2/823
2019-10-09
请问开票增值税额与报税自动生成的税额相差0.01怎么处理?
1/2403
2021-10-24
这是上个月的期末未缴税额,对我这个月的增值税有影响吗?不知道这个期末未缴税额是什么意思
3/1122
2017-02-27
增值税加计抵减15%能否抵减简易计税的税额
1/1065
2020-01-02
增值税里面的期初未交税额我已经交过怎么还显示?
1/1679
2022-04-08
增值税: 小规模纳税人、个体工商户,月销售额10万元(季度销售额30万元)以内免征增值税。 我们是按季度申报增值税的小规模纳税人,如果4月、5月不开票,6月开30万增值税普通发票,是否享受免征增值税呢? 如果4月、5月已经代开了10万增值税专用发票,那么是否含在这个这个季度30万的销售额内?
1/1278
2019-05-30
第三季度主营业务收入一共28000元,1.是不是不用缴纳增值税?2.那这季度增值税贷方有820多的余额季末要怎么处理?3.这个季度末还用计提结转哪些附加税吗?4季末所得税要做哪些分录?
1/542
2017-10-10
经济法梁晨老师的入门课里讲课内税和课外税有一个例题,价内税100万(含消费税30万,70万是不含税销售额)+增值税13万(100万*13%)=收取金额113万。我想问计算增值税是(不含税销售额额+消费税)*13%来计算增值税的吗?
3/689
2024-02-29
当这个月的进项税额在下个月才认证抵扣,是借:管理费用。应交税费-应交增值税(待认证进项税额)贷:银行存款认证完之后:借:应交税费-应交增值税进项税额。贷:应交税费-应交增值税(待认证进项税额)是这样吗?
2/1001
2018-09-18
小规模纳税人自开的增值税发票多少金额免征税的?免征的是增值税还是附加税?
1/492
2019-01-14
一般纳税人,7.8月份的增值税进项税额未在增值税纳税申报表上申报,现在怎么办?
1/127
2023-09-20
工程税调整后 为什么我们增值税预征税额还增加了呢
1/295
2019-05-20
南方某城市一家药酒生产企业为增值税一般纳税人,2020年7月,该公司发生以下经济业务:①外购原材料一批,货款已付并验收入库。从供货方取得的防伪税控系统开具的增值税专用发票上注明的增值税税额为30万元。另支付运费10万元,运输单位已开具运输发票;②销售药酒一批,取得产品销售收入2450万元(含增值税),向购货方收取手续11.3万元(含增值税)。其他相关资料:该公司月初增值税进项税额余额为6.3万元;取得的专用发票已经过税务机关认证并申报抵扣,取得的运输发票已经税务机关比对;已知消费税税率为10%。要求:根据上述资料及税法相关规定,回答下列问题。 (1)计算该公司7月的增值税销项税额及可抵扣的进项税额。 (2)计算该公司7月应纳增值税税额。 (3)计算该公司7月应纳消费税税额。 不是很懂,是怎么计算的,老师可以仔细讲解一下嘛
4/282
2023-12-27
双倍余额递减法中的年初账面净值怎么计算
1/1185
2021-06-06
老师,这道题第二问,计算公允价值变动不是直接把2090-2000,就可以吗?为什呢这么要算账面余额?
6/838
2020-03-01