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12月因税盘损坏无法开增值税专用发票,做了一笔无票销售,1月补开发票,怎么做凭证?
2/701
2019-01-31
公司设备原值10万,已提折旧8万,现在设备报废了,设备的报废损失就是2万元计入营业外支出。在现金流量表的补充资料中,固定资产报废损失是不是就填写2万元?
1/1359
2018-04-27
公司是实行小企业会计制度,现在想要在账上计提长期股权投资的减值损失,但是账上和报表都没有资产减值损失的科目,请问可以怎么处理,或者是使用哪个科目?
3/1100
2021-12-15
老师利润表里像投资收益,公允价值变动收益科目是损失以“-”号填列,到底是怎么填列?假如投资收益是损失了5万,是填“-”号进去,还是填-5万到投资收益的本期金额里面?
1/2553
2020-05-07
企业所得税汇算,表A105090资产损失税前扣除及纳税调整明细表,转让车辆,原值18万,减值准备5万,已提折旧8万,转让收入2万。表中-资产损失准备金核销金额,这个需要填写吗?
2/355
2024-05-30
该债券信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值,这不是预期信用减值损失第二阶段吗,为什么会影响摊余成本,第三阶段才会影响到预期信用减值损失吧
3/158
2025-03-21
凭证上12月结转的本年利润是52万,资产减值损失是73万,导出来的财务报表上营业利润的本月发生金额应该是资产减值损失-本年利润21万还是直接本年利润的52万?
1/850
2019-01-11
在用友软件中做帐,计提所得税,要不要结转损益的
1/1085
2015-08-04
某企业设有第一、第二基本生产车间。其总账“停工损失”科目的月初余额为2 800元,系第一车间上月由于季节性生产发生的停工损失。其他资料如下。 (1)工资费用分配表反映第一车间支付停工工资2 000元,第二车间支付停工工资3 200元。 (2)各车间制造费用分配表反映的分配金额为:第一车间停工损失分配2 500元,第二车间停工损失分配4 600元。 (3)第一车间的停工损失是由季节性生产停工引起的,由企业负担;第二车间停工是意外停工,应由保险公司赔偿50%,其余部分由企业负担。 【要求】 根据上述资料编制会计分录,计算保险公司应付赔偿款数额和本月产品成本应负担的停工损失。
6/1449
2020-03-11
老师,你好,我年报是亏损20万,现在专管员喊调帐,不能亏损,我在哪些方面调呢,申报表又不能改了,手改吗
1/824
2020-06-16
你好,像咨询下做进口贸易的,直接人民币入帐,是不是不用做汇兑损益这块
1/1078
2019-10-24
期初建帐,然后期初数据不平,就把原本150万的实收资本,改成了135万,(其实15万是之前的亏损),会导致什么影响呢
1/1361
2017-04-12
老师营业利润是包括投资损益,那为什么甲公司投入500万投资款不用计算上去吧?预收帐款不会影响营业利润吗?相关的利润知识我有点不懂
1/1224
2016-04-19
我的所得税本来就亏损,汇算后调整了一些,还是亏损,不用交所得税,我要做帐务处理吗
1/695
2018-05-17
背景就是甲先取得乙20%股权,然后又取得40%股权。写取得40%股权这一步的分录。我的问题是1 既然是非同控企业合并,长投的数 不是应该为被合并方可辨认净资产公允价值✖️%来计算吗?为啥它长投数按付出的资产的公允价值入帐了…然后差额 既然是非同控企业合并 不是应该为资产处置损益吗?答案进了留存收益…… 因为它付出资产公允14200大于30000✖️40% 所以直接用了14200?
1/1049
2019-08-25
老师,我们超市有好多是卖了才给钱的,收银系统己经入库,供应商的货己经摆在我们超市里,这种怎么做帐呢?另一种情况是收银没入库,也是卖了再给钱的。还有我们公司亏损不能提公益金,但老板说每个月都提不管盈利亏损,我又该怎么做呢?
1/1212
2016-10-12
42.(15.0分)【材料】新兴公司2021年2月共实现营,收入5050000元,发生营业成本3030000元、税金及附加432750元、销售费用189000元、管理费用342900元、研发费用298350元、财务费用34000元、资产减值损失2000元、信用减值损失5000元,实现其他收益25000元、投资收益50000元,发生公允价值变动损失18000元、资产处置损失26000元,实现营业外收入3600元,发生营业外支出3900元,发生所得税费用186675元。【要求】根据上述资料计算该公司的营业利润
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2023-03-03
公司帐上亏损两千多万,然后挂在法人名下,其他应付款科目。现在怎么样可以把这个帐做平呢?我们公司要转让,有这笔亏损在别人不敢接手。
3/1185
2021-02-25
请问老师一个问题 发票丢失了需要 发票遗失声明登报吗
1/464
2016-06-06
老师好!我们单位有700万的其他应付款和400万的应收账款需要核销,其他应付款转营业外收入可以吗?另外应收账款没计提过坏账的部分能直接计资产减值损失吗?这样应纳税所得额要做相应调增多少?谢谢!
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2021-11-22
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