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老师 工程完工,对方一次性付清工程款,分录?借:
主营业务收入
?还是借:预收账款?
1/535
2024-03-26
老师,这个月没有收入,结转的时候,
主营业务收入
和主营业务成本要结转到本年利润中去吗?
1/2865
2018-10-20
老师,晚上好。请问物业公司帮业主更换水嘴,修水管等,收取的劳务费计入
主营业务收入
吗,那二级科目是什么?“”
1/1219
2020-11-28
一般纳税人超市会计,做账时,联营商的这些代收货款也在我们
主营业务收入
里,扣除扣点后要返还,我是冲减
主营业务收入
,还是把这个全成主营业务成本?
1/1273
2017-11-04
借:
主营业务收入
-折扣与折让 贷:应收账款 如果用T+里面的出纳日记账做这个账,能做吗?
3/925
2021-07-24
请问售价金额法核算,平时商品售出按售价计入‘
主营业务收入
’和主营业务成本,月末算出差价率调整主营业务成本,那前期按售价结转的‘主营业务成本’怎么处理?
1/2510
2019-02-26
老师你好旅游行业在算所得税时,在扣除项目中业务招待费,广告宣传费,扣除比例应该和谁相乘,是
主营业务收入
,还是用
主营业务收入
减主营业务成本后的利润当做收入相乘谢谢
1/667
2015-04-27
问下,我开给甲方发票还没收款怎么做分录呢?我这样做对不? |1、确认收入--借:应收账款 贷:工程结算 、应交税费 2、结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工-合同毛利 、
主营业务收入
1/258
2021-01-13
实际工作中成本无法依据完工百分比法确认,可以按下面这样做账吗? 实际发生成本时,借:工程施工——合同成本,贷:银存 开票确认收入时,借:应收账款 贷:
主营业务收入
应交税费 结转成本 借:主营业务成本 贷:工程施工——合同成本
1/548
2022-04-02
老师,我们2022年暂估了成本及收入 借:主营业务成本(暂估)300万 贷:应付账款(暂估)300万元 借:应收账款(暂估)350万元 贷:
主营业务收入
(暂估)350万元 1、2023年收到暂估成本的发票,价税合计300万元,可抵扣税额27万元,会计分录如何做? 2、开具发票价税合计350万元,税额28.9万元,会计分录如何做?
7/253
2023-12-28
老师,我们公司是做教育培训的,收到学费做预收款分摊到每月确认营业收入,那怎么确认每月的税金和结转营业成本呢? 1借:银存存款 贷:预收账款 2借:预收账款 贷:
主营业务收入
应交税金(需要平摊?) 3借:主营业务成本 贷:?
1/1151
2020-12-25
老师,我们5月份开的一张发票,税率错了。13%的选到9%了,总金额没错,那我6月份开了红字发票给对方,也开了正确的篮子发票。那我这两张发票会计分录,是借 :应收账款 红字 贷:
主营业务收入
红字 应交税金 销项红字。 篮字发票,借:应收账款 贷:
主营业务收入
应交税金 销项。就这样就可以了吗 , 主营业务成本,需要在做一次吗
2/691
2023-06-29
董孝彬老师,您好 1,购入种苗、农药化肥、人工、机械、等, 借,生产性生物资产 . 农业生产成本—直接材料(农药/肥料) 农业生产成本—直接人工 农业生产成本—机械作业费等 贷:银行存款/应付职工薪酬等 2,区分不了 . 借,农产品 贷,生产性生物资产 3,销售 借:银行存款/应收账款 贷:
主营业务收入
4,结转成本 借:主营业务成本 贷:农产品 哪部分错了
2/40
2025-03-25
郭老师刚刚的问题 销售收入:借应收账款,贷
主营业务收入
, 确认收入:借银行存款,贷应收账款, 支出成本:借主营业务成本,贷银行存款, 这样做需要改成你教我的分录,对吧?
1/8
2025-04-10
总承包方代发的工资打款30万到每个农民工个人私户,我公司开票也是30万,然后公司实际申报的工资没有30万,这相当于预付了工资吗?然后分录怎样做,以下分录正确吗? 借:应收账款--代发30万,贷:
主营业务收入
297029.7,应交税费2970.3 借:应付职工薪酬30万,贷:应收账款30万 借:主营业务成本285000,贷:应付职工薪酬285000,
2/12
2025-04-29
老师,您好,请问建筑施工企业收到产值确认单,借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-待转销项税额 什么时候确认
主营业务收入
和主营业务成本啊?
5/1205
2021-04-08
老师 麻烦你给我看一下,2020年11月份开了销售发票出去,税号错了,退回来,就是2021年3月1号跨年才退回,11月份做的分录如下:借:应收账款 贷:
主营业务收入
贷应交税费(销项) 结转成本:借:主营业务成本,贷:库存商品。我收到的退回已开负数发票,请问老师怎么处理 我没看懂图片老师回复的
1/505
2021-03-08
老师,您好,请问建筑施工企业收到产值确认单,借:应收账款 贷:工程结算 应交税费-待转销项税额 什么时候确认
主营业务收入
和主营业务成本啊?
1/1059
2021-04-08
工程类项目,我开出发票分录:借 应收账款 贷 工程结算 应交税费 最后确认收入结转成本 借 主营业务成本 合同毛利 贷
主营业务收入
,我可不可以直接 借 主营业务成本 贷 工程施工-材料什么的
1/844
2022-01-18
我公司是劳务分包公司,发票已开给对方,工资对方的劳务专户发放。我做分录可以不可以是借:应付帐款 贷:
主营业务收入
应交税费一销项税额。 借:主营业务成本 贷:应收账款
1/1055
2021-01-07
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