福利卡支出是工资性质支出还是福利性质支出
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2015-12-18
研发支出怎么判断费用化支出或者资本化支出
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2019-07-11
老师,请帮我看一下,我的这些账是不是全错了? 1.公司账户收到客户个人转的账时: 摘要:收到往来款 借:100201银行存款-基本户 贷:218101其他应付款-陈** 2.支出房租时: 摘要:支付本月房租 借:550212管理费用-房租 贷:218101 其他应付款-陈** 3.支付运费: 摘要:支出运费 借:5401主营业务成本 贷:218101其他应付款-陈** 这个 218101其他应付款-陈** 的科目入账在贷方、出账出在贷方,是不是错了?
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2018-05-24
合作社修建一个蓄水池,用专项资金支付,我做的分录麻烦帮我看做对没,收到钱,借:银行存款,贷:专项应付存款,修建时:借:在建工程,货:银行存款,完工:借:固定资产,贷:在建工程,付款时:借:专项应付款,贷银行存款吗
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2022-06-13
根据支付结算法律制度的规定,支票的表述中,出票人不得在支票上记载自己为收款人 这句话哪错了 现金支票才可以记载自己收款人
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2022-07-22
采购员出差,预支差旅费3000元,以银行存款支付。此题中会计要素怎样增减?
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2015-10-11
行政事业单位当年拨款金额为100万,实际支出为150万,超支部分怎么做账?
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2016-12-10
收到的发票和我支票付款的户名对不上咋办,付的支票好像被转出去了
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2017-08-30
2016年1月1日,甲企业(增值税一般纳税人)开始自行研发一项专利技术,1月31日,该项专利技术研究结束,研发人员薪酬25万元。本月用银行存款支付其他研发支出,取得增值税专用发票注明的价款64万,增值税税额为3.84万元。(2)2月1日研发活动进入开发阶段,该阶段领用本企业原材料成本100万元(不考虑增值税)吗,确认研发人员薪酬130万元,用银行存款支付其他研发支出,取得增值税专用发票注明的价款为18万元,增值税税额为1.08万元。开发阶段的全部支出中有10万元不符合资本化条件。(3)8月1日,该专利技术达到预定用途,并按法律程序申请获得专利权,以银行存款支付注册登记费2万元。5日,交付企业行政管理部门使用。专利权采用直线法分5年,进行摊销,预计净残值为零。(4)2017年1月1日,将专利权经营租赁给乙企业,租期为10个月,每月租金5万元,(不考虑增值税),每月摊销额为4万元。请问上述4项业务怎么做会计分录
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2018-01-12
转包出去的劳务工程协议,我们是甲方,这样的进度款支付可有异议的地方。 2、(二)进度款的支付 根据每月完成工程量支付70%工程款,工程完工支付到90%,余款10%质保期满一次性付清。
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2019-09-03
采用预收账款方式向华阴市东祥机械厂销售产品:开具的增值税专用发票上注 明:A产品40件,单价3 000元,价款120 000元,税额20 400元;产品已发出,签发 转账支票支付代垫运费4 400元;价税合计140 400元从原预收145 000元中扣除,余 款4 600元填制“信汇凭证”汇出。 怎么做分录啊?
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2022-11-27
账上之前没有研发支出~费用化支出,可以直接入研发支出~资本化支出吗?
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2020-05-02
出纳提现5千元,收款人是我公司,他在出纳账中,在银行存款减少5000元,但现金没有记收,同时提的现金支付员工奖励5千元,出纳现金账也没有记支出,请问出纳员这样做账对吗?
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2019-05-04
支付给非关联方的利息能否税前扣除?需要发票吗 公司向另外一个公司借款作为流动资金,支付利息时没有发票怎么办?能否税前扣除?
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2014-09-12
4.2019年12月 31 日 , 因乙公司的银行借款到期不能偿还, 银行起诉其担保人甲公司 。 甲公司的律师认为败诉的可能性为 90% , -旦败诉, 甲公司需向银行偿还借款本息共计 1200 万元。 不考虑其他因素, 下列对该事项的会计处理中 ,正确的有 ( ) 。 A.确认营业外支出 1200 万元 B.在附注中披露该或有事项的有关信息 C.确认预计负债 1200 万元 D.确认其他应付款 1080 万元
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2024-02-06
公司成立2年了,但是股东资本金一直没有到公司,有费用支出都是挂的其他应付款---某某股东,长期这样有没有税务风险
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2021-07-10
请问:一台设备出租收款情况如下图。没有支出发票的情况下,算企业所得税是这样算吗?
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2020-07-05
总销售额702万 库存120万货物 总费用支出835万 投资款80万 利润该怎么算
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2020-03-01
公司有支出未取得发票 先做的是预付账款 取得发票后 转成费用 那有部分会一直没发票的 后期怎么处理 ? 这样做对不?
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2018-09-29
老师,请问被没收的租赁押金上个季度入了借营业外支出47000,贷其他应收款-押金47000,这个季度对方开了发票税金2165.77冲减营业外支出,借应交税费-进项税2165.77,贷营业外支出2165.77,季报利润表的24栏营业外支出录入-2165.77,提示如图,请问是哪里出了问题,应该怎样操作?
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2022-10-17