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应付款10万 预付了8万 还有两万未付 也没有收到发票 该怎么挂往来呢
2/1096
2021-11-08
老师,客户货款月初到张,发票月末开具,做账时直接做借:银行存款 贷:主营业务收入 贷:应交税费 还是先做预收账款,再冲预收账款好
1/614
2019-10-19
,公司是小规模,2月份收到10万预付款,做的分录是:借银行存款10万,贷预收账款10万, 3月份开具全额发票,没收到尾款怎么做分录
1/1190
2020-04-06
老师,多付了①借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 预付账款 贷:银行存款;对方退回多付款项②借:银行存款 贷:预付账款。这两笔分录这一做到一笔吗借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项) 银行存款,贷:银行存款
1/234
2023-04-04
请问文件规定项目部按照实际收入预缴所得税,这里的实际收入是开票收入还是抵减分包单位之后的实际收入?
1/1217
2019-12-09
房地产开发公司取得预售许可证后,房子还未竣工验收时收到的房款或者银行首付款,是计入收入还是计入预售账款呢?
1/1374
2017-10-20
超市账务处理前期联营收款挂了预收账款,是不是错了,现在如果改正这11个月以来的预收为应付账款,会计分录怎么做?
4/939
2018-12-09
老师,房地产预收账款预缴税收分录怎么做,借:应交税金—预缴增值税,贷:银行存款,还有城建税、教育附加、印花税怎么做呢
1/1834
2019-12-19
是预付款暂时不能确认收入
1/1510
2018-12-29
预收款需支付利息,怎么入账
1/689
2022-03-31
预收账款最长可以挂账多久
1/1750
2023-02-20
预收账款是客户还是供应商?
1/3425
2018-06-07
行政单位:一项办公场所的投资款,部分金额由我们出资,然后现在需要将 在建工程-基建工程-待摊投资这个科目,需要转给其他单位记账,我这边要怎么记账?以前的分录:(财会)dr 在建工程-基建工程-待摊投资cr财政拨款收入-一般公共预算财政拨款-项目支出-小城镇基础设施建设(2120903);(预算会计)dr行政支出-财政拨款支出-项目支出-一般公共预算财政拨款-小城镇基础设施建设(2120303)-新办公场所装修改造工程 CR财政拨款预算收入-项目支出-一般公共预算财政拨款-小城镇基础设施建设(2120303)-新办公场所装修改造工程
4/447
2022-06-10
三、业务题 1某政府财政发生下经济业务: 1)按年度预算计划发行政府一般债券50000000元,支付发行费用500000 元,实际收到发行款49500000元,存入国库。 (2) 发行五年期政府专项债券200000000元,支付发行费用2000000元,实 际收到发行款198000000元,存入国库。 (3) 向上级财政借入一般公共预算临时用款500000元。 (4) 收到性质不明的预算款项20000元。 (5) 收到借入的主权外债资金60000000元作为其他财政存款。
1/4115
2021-12-15
发票先开,只有余额未收,以前的财务把做成了预收帐款,现在怎么做帐呢、但是那笔钱已收了,他做成了预收帐款
7/1132
2017-05-04
收到工程款,预缴税款的分录和如何申报?
1/4026
2020-11-25
18年挂了很多的预付账款,认证了一部分进项发票,还有几张没认证,现在也没有销售此类预付的产品,向这种情况,我应该怎么处理,是把剩下的认证掉还是怎么样?麻烦老师解答下,谢谢
3/332
2019-04-29
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
3/677
2016-10-05
老师,原来的分录是,借:库存商品 借进项税 贷:预付账款 这张进项票在当月已经用来认证抵扣了,次月冲红了,在次月怎么分录呢??
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2022-09-28
如果6月份暂估购进1000吨*1500甲醇未收到发票,7月份收到购进A公司甲醇发票,冲暂估红字的:借:原材料-甲醇1000吨,贷:预付账款都是红字的。但是到8月份的时候发现应该冲B公司,等8月份的时候,B公司开进项甲醇发票1000吨*1500元,我做的是:借:原材料,进项税,贷:预付账款,我怎么在8月份调7月份冲错的
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2016-10-05
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