多收供应商的货款 :原会计分录如下借:预收账款 贷:银行存款这个分录可以借方做 预付账款,贷方 银行存款吗?哪个分录更正规呢
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2017-02-14
[捂脸]老师,您能详细解释下应收账款和坏账准备之间的账务处理吗?提问了还不是很理解,比如无法收回的应收账款,表明应收账款减少记贷方,为什么坏账准备也一起减少呢?不是应收账款越多,对应的坏账越少吗?
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2020-02-28
您好老师借贷款有付的利息,又收到政策退利息的钱咋记账?
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2023-05-11
本月收的款里面分当月销售收入(就是销售订单)的款和上月未收回的款(应收)比如说4月份我银行收款有12万元,当月销售额有30万元,当月汇总收入的时候是:借:应收账款 30万元 贷:主营业务收入 30万元 当月收的款时借:银行存款 12万元 贷:应收账款-4月-客户名称 12万元,到了5月收款有收到4月的货款记借:银行存款 5万元 贷:应收账款-4月-客户名称 5万元 5月收到5月的货款, 相当于4月还有13万没回来 存在一种情况 5月收4月款 4月做到主营业务收入里面去了 那这个4月收到的款的分录该怎么做 要冲减到上月主营业务收入里
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2020-06-02
企业开出商业汇票时,按其贷记应付票据,请问借记是不是收款方
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2021-11-02
老师,如果购进的分录是这样的,原材料-钢板,应交税费-应交增值税进项税额,贷预付账款,付货款是,借预付账款,贷银行存款,这样的分录有错吗
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2020-03-20
收款方和付款方都是我们公司,但是用途是收回贷款本息,这是支付的贷款利息还是内部互转,因为账号跟支付贷款利息的账号一样。只不过名称不一样。(公司有笔借款)
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2022-03-23
一般纳税人只有简易计税,收到专票,进项税额转出,借管理费用-水电费 借应交税费-应交增值税-进项税额 贷银行存款 转出: 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 这样 进项税额和金额税额转出都有数字挂在账面上了
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2017-07-07
请问公司其他应付款贷方余额负数,应该怎么调平?我借:其他应付款—6;贷:主营业务收入—6;对吗?
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2021-12-15
第二种会计分录 借:银行存款 贷:预收账款 缴纳增值税 借:应交税费-预缴增值税 贷:银行存款 月末: 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预缴增值税
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2019-06-27
1月份2月份把老板从公户转出的往来款回单附在了借材料贷银行借应付账款贷银行的凭证后面!从3月份开始借材料贷其它应收款借其它应收款贷银行然后把老板的往来款回单附在这个凭证后面行吗?能改吗?
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2017-04-06
老师,收水费是代收代缴,借:银行存款。 贷:其他应收款。 对吗? 交水费借:什么?贷:银行存款?交给供水公司了。分录怎么写?
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2019-12-24
老师,您好。我们公司本月开出一张服务类发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销项 收到款后:借:银行存款 贷:应收账款 没有发生任何费用,主要就是我们工程部人员开公车出去帮客户维修东西,带了工具去。结转成本有什么简单的处理方案吗?
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2019-12-28
是做内帐的。1.交社保,借:管理费用-社保2000 其他应收款-**300 贷:银行存款 2300 2.发工资,借:管理费用3000 贷:库存现金2700 其他应收款300. 可以这样冲其他应收款吗? 哪种方法简单点
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2017-06-28
 本公司关于ETC充值的会计分录 1、先是借款充值借:其他应收款——内部个人往来,贷:银存 2、报销时借:其他应收款——ETC充值xx车辆号,贷:'其他应收款 - 内部个人往来 请问老师对吗
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2016-04-28
以前年度不设预收账款将该科目下余额放应收账款,现在想挂回预收账款科目下可以吗?分录借:应收,贷:预收
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2018-04-17
老师您好,银行回单上写的是预付款,为什么还要做到应收的贷方呢
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2016-07-19
14年做了一个借:应付票据 贷:应收账款 应该是:借:应付账款 贷:应付票据的 17年怎么调整才能使应付票据平?
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2017-12-14
销售发生时分录是:借:应收账款-甲公司 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交填值税 但实际收到的应收帐款零头被客户抹了,那分录应该怎么做呢?是不是借:库存现金 10000 借:销售费用-折扣费10 贷:应收账款-甲公司10010对吗
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2018-07-17
1 根据资料(1)下列各项中,关于甲公司五月末向姑入账a材料的会计处理正确的是 a 借在途物资两千。贷应付账款两千。 b 借在途物资两千。应交税费增进。320。贷应付账款2326。 c 借原材料两千贷应付账款两千。 d 借原材料2000应交税费增值税进项税额320。贷应付账款2320。
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2020-06-24