老师,您好。我们公司本月开出一张服务类发票,借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费~销项 收到款后:借:银行存款 贷:应收账款 没有发生任何费用,主要就是我们工程部人员开公车出去帮客户维修东西,带了工具去。结转成本有什么简单的处理方案吗?
学堂用户_ph767501
于2019-12-28 13:59 发布 1011次浏览
- 送心意
洛洛老师
职称: 中级会计师
2019-12-28 14:01
您好,那就是维修人员的工资还有车辆维修加油费,再加工具的折旧摊销费是成本了,这些的话一般没有独立核算都在管理费用列支可以的。
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你好!你可以这样做。实际操作这样也没有多大关系。但是如果严格按施工企业会计的话,不是这样
2017-06-05 09:53:16

需要的,主营业务成本也结转到本年利润,这是月末结转损益,月末最后一块做就可以
2019-08-09 13:26:45

你好 需要 能月末都要结转损益科目到本年利润的 到时成本也要转
2019-08-09 13:51:39

你好; 你们这个具体是什么服务。 服务期间会很久吗 ? 看是否可以按 服务进度来结转
2021-12-10 16:05:37

你好;应交税费缴纳了就没有余额了
借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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