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一般纳税人月末增值税进项税额和销项税额用不用转到增值税转出未交增值税?
1/2866
2020-04-07
价款为400000,增值税税率为13% 那借方的应交增值税多少
1/1190
2021-11-28
请问,增值税税负,按实缴还是应交增值税?收入期间是?
4/1389
2021-12-01
1借:原材料 10 应交税费-应交增值税-应交进项税额 1.3 贷:银行存款 2借:银行存款 56.5 贷:主营业务收入 50 应交税费-应交增值税-应交销项税额6.5 月底季度缴纳增值税的分录怎么做?
2/699
2021-04-29
豆豉交多少增值税
1/341
2015-11-17
进出口进项转出:为什么要这样子 借:应交税费-应交增值税-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-应交增值税-出口退税 而不是直接做 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交增值税-出口退税
1/1395
2017-03-18
增值税税控系统技术维护费的分录是不是借:应交税金-应交增值税-进项税.贷:现金
1/563
2017-02-15
确认收入时,借:银行存款贷 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 请问确认免税时,会计分录是怎样的?借:应交税费-应交增值税-销项税额,还是借:应交税费-应交增值税-减免税额
2/2719
2019-07-10
增值税少缴了,怎么补缴啊,需要更改增值税申报表吗,因为发现有以前年度少缴的,
1/3798
2019-12-10
发职工福利 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 1.借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 2.借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额) 借:管理费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
1/1238
2021-10-13
老师我们公司以前有预交增值税,还没有用,本事要交增值税,但是本月进项税额和上期预留就够用,所以之前预交增值税先放着?系统是不是默认的先用进项税额,不够在用预交增值税额?
2/527
2019-07-01
在工程所在地预交了十万增值税。公司开发票只开了五万的增值税,按简易计税交增值税。申报增值税时,税务局说,预交数不能大于实际缴纳数。是这样吗????预交发票需要给专管员审批吗?
3/1129
2017-06-06
今年国税从第三方得到的数据,让我们补交了去年6月开始到现在的增值税,我们的企业所得税在地税,这部分补交的税款需要补交地税的税费么,但是我们没有相应的费用票,这个公司成立了很多年,一直没有什么账目,这个怎么解决呀
1/508
2017-10-25
一般纳税人:这个月要交的增值税:18.56(元)+ 简易计税的增值税:1697.22 ,合计应交增值税18.56+1697.22=1715.78 请问这笔计提的分录如何写?
3/152
2023-04-04
您好,涉农贷款增量补贴会计规定是按收入准则还是政府补助核算?是否征营业税和增值 税?谢谢。
1/1026
2019-10-24
请问1月开票金额是816533.94,应交增值税是48992.03,但在申报时在本期已缴税款下面有分次预交税款2324.37,本期实际应补税款46667.76,请问我如何分录,
1/253
2020-04-05
6月份结转税金的分录是:借:应交税费-应交增值税(销项税金)141357.59 贷:应交税费-应交增值税(进项税金)79508.94 应交税费-未交增值税 61848.65 已交税因我报税的时没将其中的即征即退部分填列出来,故更正申报表更正后一般项目销项税金77909.31,进项税金73215.41,应交税金4693.9即征即退项目销项税金63448.28,进项税金6293.53,应交税金57154.75,重新交税57154.75元并对61848.65-4693.9=57154.75元申请退税,要怎么写分录?
1/637
2018-08-02
借:应交税费-未交增值税,贷:银行存款,和借应交税金-已交税金,贷:银行存款有什么区别呢,不都是次月缴纳增值税吗
1/3612
2020-07-16
6月份我更正了4月份的申报表,补报了未开票收入,补交了增值税,而且补报的未开票收入发票6月份也已经开了,请问这个全部过程应该怎么入账?
1/985
2018-07-05
营改增后,政府因重大建设收回的房地产补偿金,土地免收增值税,建筑物的部分要收增值税吗?
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2019-06-30
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