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;老师 进项税额转出的分录怎么做 比如是招待费进项转出 借 管理费用-招待费 贷 应交税费-应交增值税-进项税额转出 结转的时候贷 应交税费-应交增值税-进项转出?这样对吗
1/497
2019-05-05
优惠券问题 发出消费券 借:销售费用-促销费2000 贷:其它应付款-代金券 2000 消费券过期 做什么分录?
1/981
2017-10-18
包装费不算消费税????
1/813
2021-05-06
本期未产生收入,本期预缴增值税,1万元。分录怎么写?缴税时是按。借应交税费-预缴增值税。还是借应交税金-应交增值税-已交税金。还是其他分录?
1/695
2018-10-12
应交税费-应交增值税-转出未交增值税,期末余额为0吗
6/781
2023-12-05
进口环节消费税组成计税价格=(关税完税价格+关税)/(1-消费税税率)*消费税税率 如果后面*增值税率那就是增值税组价,那如果没有消费税,就是(关税完税价格+关税)*增值税率是吧
1/1328
2021-12-07
#提问#老师,想问一下您我那笔住宿发票进项税额295.81元我做分录时进项税额转出了,1.借,管理费用--业务招待费4930.19,借,应交税费--应交增值税--进项税额295.81;贷,库存现金5226;2.借,管理费用--业务招待费295.81,贷,应交税费---应交增值税---进项税额转出295.81 我在月末结转进项税额时时,借,应交税费----应交增值税---转出未交增值税1174644.29,还是写1174644.29-295.81=1174348.48,贷,应交税费---应交增值税----进项税额 1174644.29,还是写1174644.29-295.81=1174348.
8/701
2019-04-11
如果一般纳税人这个月进项大于销项,需要做这个分录吗:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——应交增值税(转出未交增值税)?
3/549
2017-02-05
老师,你能帮我看一下这三笔凭证的分录对么,我现在应交税费,应交税费-未交增值税、应交税费-转出未交增值税,这三个科目的余额转不平
3/376
2019-01-07
新增的一般纳税人,应交税费下面的科目 新增,是不是详细的科目名是这样的?应交税费-应交增值税-应交进项税?、 这个 详细的科目名称是怎么增的????还是应交税费-应交进项税 这样写???哪个是详细的正确的????
1/739
2018-01-25
老师,您好,请问,如果21年汇算清缴,招待费调增,要补交300的税费,会计分录怎么做?以下选哪一种?第一种: 借:以前年度损益调整-所得税费用 300 贷:应交税费-应交企业所得税 300 借:应交税费-应交企业所得税 300 贷:银行存款 300 借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整-所得税费用 300 第二种: 借:所得税费用 300 贷:应交税费-应交企业所得税 300 借:应交税费-应交企业所得税 300 贷:银行存款 300
2/614
2022-06-20
为什么按月交所得税费用 可以直接用应交税费-应交所得税交 而在年末算利润的的时候要在应交税费里提出来 再转入本年利润呢
1/673
2018-06-09
小规模计提应该缴纳的增值税,怎么做分录,是不是姐,应交税费-增值税贷应交税费-未交增值
3/583
2021-09-23
老师好,印花税做成了应交税费——应交印花税,导致科目余额表中的应交税费余额不平,怎么办?
3/2313
2016-12-22
老师小企业会计准则的企业汇算清缴时补缴企业所得税应该怎么写分录? 借利润分配未分配利润 贷应交税费企业所得税, 借应交税费企业所得税 贷银行存款 还是 借:所得税费用, 贷:应交税费—应交企业所得税。 借:应交税费—应交企业所得税, 贷:银行存款。 哪个是正确的呢?
1/365
2023-06-10
上个月属于职工福利费专票我抵扣了也做了分录(借-应付职工薪酬-职工福利费,应交税费-应交增值税进项税额,贷银行存款),这个月要把这笔分录的进项税额转出。分录要怎么做呢?是借应交税费-应交增值税进项税额转出,贷应交税费-应交增值税进项税额?
5/1425
2020-02-13
请教,预缴简易计税增值税时用应交税费-预交增值税还是直接应交税费-简易计税?
1/451
2023-03-14
老师,你好,我想问一下,计提增值税的附征税,借,营业税金及附加,贷,应交税费―应交教育费附加,其他应交款―教育费附加,其他应交款―地方教育费附加,对吗
1/1004
2016-07-29
老师你好,我收到发票本月暂时不会验证,这样的话会计科目是用应交税费-应交增值税(进项税额)还是用应交税费-未验证进项税,等验证后再转到应交税费-应交增值税(进项税额)
1/403
2019-09-27
销售库存商品1000,消费税5%,消费税1000*5%=50,增值税13%,是1000*13%=130 还是 (1000+50)*13%=136.5 计算增值税是不是要把消费税加进来
1/1185
2021-04-22
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