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老师,请问我发员工伙食费,这部分报个税的时候要算上去吗?就是工资4500,伙食费500,报税是按4500还是5000?
1/679
2020-11-10
委托加工物资收回后直接用于销售,不缴纳消费税,是针对在委托加工环节吗?销售的时候交消费税吗?
1/38098
2018-11-16
建筑业如果人工外包,在与劳务公司签订合同后可以计提人工费,计入:“工程施工-合同成本-某某项目-人工费”;那在计提某某项目其他人员(比如项目部经理、普工等)的工资时,为什么是计入:“工程施工-合同成本-某某项目-间接费用”,而不是入人工费呢?
1/2513
2019-03-15
建筑施工项目的辅助核算,是不是就是分项目部核算?比如:1、设工程施工-合同成本-xx项目-人工费(材料费、机械使用费等)?2、那么施工项目部单独建账时,要不要将项目经理、财务人员、工程师的工资也归入工程施工-间接费-技术人员工资科目核算?
1/1551
2017-01-07
老师你好,我们计提工资时 借:管理费用10000 贷:应付职工薪酬:10000 计提社保跟个税是 借:应付职工薪酬600 贷:其他应付款-养老300 -医疗200 应交税费-应交个人所得税100 发放工资时 借:应付职工薪酬9400 贷:银行存款9400 缴纳个税时 借:应交税费-应交个人所得税100 贷:银行存款100 这个个人所得税100在企业所得税汇算清缴时要调增吗
5/288
2022-01-10
你好,公司2017年遣散,向员工发放了遣散费,当时也做了借,管理费用,贷银行存款,现在部分员工返聘,上交了当时发给他们的遣散费,总共有十万多,这笔钱现在怎么做分录
1/898
2019-04-29
老师,麻烦请问您一下,现在职工教育经费、福利费,用不用计提?还是发生时直接计费用
1/715
2018-12-19
老师,所得税汇算清缴时,期间费用表里的保险费和职工薪酬表里的保险费怎么填写
1/394
2024-04-24
我们有一次员工考试的费用我做成了管理费用-其他,我没明白我主管什么意思,我当时在群里咨询的是职工教育经费
1/218
2020-11-12
运输行业,他每次运输的时候还有人工的装卸费,这个费用记到什么科目,运输成本属于主营业务成本,那人工装卸费呢
1/2960
2017-01-07
1.正兴机械加工厂201x年3月生产508#产品,该产品经三道工序制成,各工序的月末在产品完工程度见表7-3-1。 2.508#产品各工序的月末在产品投料程度见表7-3-2。 3.508#产品本月完工5 000件,月末在产品600件,各工序的月末在产品数量见表7-3-3。 4.该产品的月初在产品成本及本月生产费用发生情况见表7-3-4。 5.508#产品的单位产品材料费用定额为200元,单位产品工时消耗定额为10小时,508#产 品生产过程中的小时人工费用率为2元,小时制造费用率为3元。 H 品直接 立 表7-3-1 在产品完工程度表 工序 第一工序 第二工序 第三工序 工时定额(小时) 30% 0% 80% 表7-3-2 在产品投料程度表 工序 第一工序 第二工序 第三工序 材料费用定额(元) 15% 0% 100% 表7-3-3 各工序在产品数量表 201x年3月 工序 第一工序 第二工序 第三工序 计 在产品数量(件) 00 300 100 00 表7-3-4 生产费用表201X年3月 单位:元
1/1243
2021-12-13
个体工商户营业范围,劳务服务(不含劳务派遣)。手底下有许多工人,有计件的,有计时的,我们在支付给他们人工费的时候申报个人所得税时申报劳务所得可以吗?
2/1266
2021-12-06
竣工时 借:固定资产 -水工建筑物 应收账款-前期 费用 在建工程-待摊费用-利息 (负数) 应收账款-前期 费用 在建工程-待摊费用-利息 (负数) 贷:资本公积-拨款收入 应收账款-前期 费用 这笔分录怎么理解??
1/881
2019-11-28
老师你好,我台机械租在工地上用,我结帐时要交机械租赁费,如果去交费能免费吗的
1/446
2020-07-12
请问老师我司20年11月开办的当时有工程施工急着做当月也申报个税了,但是月末工程施工人员工资没有结转,也没有收入,有业务招待费和福利费还有周转材料和管理人员工资,请问老师20年汇算清缴时怎么呢?
1/310
2021-05-08
给临时工发工资的临时工工资表应该怎么做
1/5816
2018-09-10
之前分配的工资计入了借:研发支出-职工薪酬 贷:应付职工薪酬-工资,结转的时候借:管理费用-研发费用贷:研发支出-职工薪酬 先需要将已经计入研发费用的人员转入销售费用,我应如何做冲销分录和结转费用
5/80
2023-04-03
什么时候费用需要计提?我做题的时候比如说工资有些不用有些又要 一些题目 是 借 管理费用 贷 应付职工薪酬和 借 应付职工薪酬 贷 银行存款,一些题目是直接 借 应付职工薪酬 贷 银行存款
1/900
2019-05-28
老师好!我们公司施工的工人的餐费、车费和住宿费,我都计入职工福利费了。老师我这样做账可以吗?我这样做账,就发现在汇算清缴的时候按照工资薪金的14%来算的话,就会调增很多的福利费?
2/538
2022-05-23
老师好,请问:一般纳税人,发出委托加工物资100件,成本100元,加工费50元,收回委托加工物资时有90件合格,10件不合格,作废品处理,收回入库时按90件吗?50元的加工费分摊到100件中还是90件中?
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2021-07-06
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