为何委托加工物资增值税=加工费*增值税税率而销售库存商品的增值税=销售额*增值税税率?谢谢
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2020-07-19
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款 这样剩下一个应交税费-应交增值税(转出未交增值税)如何处理?
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2020-11-14
建筑行业;1、预缴分录:借:应交税费——预缴增值税 贷:银行 2、月末:借:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预缴增值税 3、应缴增值税=销-进 计提增值税:借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——未交增值税 请老师帮我看下是不是这样做的?
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2020-12-14
结账增值税时候,应交税费-应交增值税-进项税额转出 这个科目转到 应交税费-应交增值税-转出未交增值税 还是直接转到 应交税费-未交增值税
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2019-02-22
进口的增值税我设置个应交税费-增值税-进口增值税可以吗
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2021-05-20
1749728476分录:借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 207822.13 应交税费—应交增值税—进项税转出 304.30 贷:应交税费—应交增值税—进项税 208126.43 借:应交税费—未交增值税 207822.13
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2016-10-13
请问税控盘全额抵扣,我当月抵扣了22.75,还有剩余的金额留到下次抵扣,我做的分录是:购买税控盘及技术维护费分录 借管理费用480,贷库存现金480,抵减的增值税分录 借应交税费-应交增值税抵减税款22.75,贷管理费用22.75,我这样做的话最后结转就不对了,您帮我看下这个应该怎么做
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2018-06-24
已扣费的增值税分录:借:应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税金-未交增值税 借:应交税金-未交增值税 贷:银行存款 借发应交增值税-转出未交增值税一直有余额,怎么处理,我做的分录有问题吗
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2025-01-15
月末应交增值税、转出未交增值税、未交增值税的处理
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2017-06-16
每个月是不是要将增值税销项税转到未交增值税?譬如 借:应交税费-增值税(销项税) 贷:应交税费-未交增值税?
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2018-01-18
小规模纳税人税控盘820元,2016年5月份的时候做到管理费用了,当月结转到本年利润,后来9月份开发票的时候忘记可以地增值税了,如果2016年没有总用来抵扣增值税,2017年再开发票的时候可以用820元来抵扣当月的增值税吗?怎么做帐?
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2017-01-08
小规模纳税人(3%),11月开增值税普通发票50万(含税),税额14563.11元。7月份购买税控设备820元可以抵扣,请问如何计提当月的营业税金及附加?
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2015-12-03
小规模, 增值税纳税申报表计算的应交税款比税控盘实际的税款少0.02元,这样我账上的应交税费就会有0.02元的余额,这余额该怎么处理?
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2020-01-03
老师请问这个结转增值税分录对吗:结转增值税 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税余额: 1500225 贷: 应交税费-未交增值税余额 1500225
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2018-05-07
房地产小规模纳税人,季报增值税,因为未达起征点,税控盘自动带入数据免税就是按3%免的,但是我们发票上税率是5%,哪减免税额我需要改成5%税率的税额吗?还有未达起征点的需要填填《增值税减免税申报明细表》
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2022-01-06
我们是小规模纳税人,6月取税务局代开了一张普通发票,第二季度申报增值税的时候说尚未抄报税,我们都没有税控盘,如何抄报税呢?
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2019-07-07
小规模纳税人,首次买的税控设备是820元,本期应纳税额为3621.55,请问这个820元在增值税纳税申报表中是填在本期应纳税额减征额那一栏吗?
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2017-10-12
老师,增值税结转时,我这样处理对吗?借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—转出未交增值税 借:应交税费—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税。可不可以直接做成 借:应交税费—应交增值税—销项税额 贷:应交税费—未交增值税
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2018-12-07
税控盘维护费,全额抵减増值税时应怎样做会计分录啊?
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2017-04-11
一般纳税人购进货物,增值税专用发票注明的增值税先借记应交税费-应交增值税(进项税)。 待认证后转入应交增值税-待抵扣增值税?
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2020-01-28