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小规模纳税人代开专票,一个季度不超过9万,请问代开时候缴纳的增值税能退税吗?有没有新政策下来?
1/1425
2017-12-27
在9月6日勾选了退税发票,现在申报8月份的增值税,为什么申报附表二里面没有勾选的发票税额?
2/4776
2018-09-09
急急急急急急 老师,增值税即征即归企业,实际申报后是否要将税款交到国库,再退?还是只申报不交税。~~~
1/1218
2019-05-25
老师你好,我公司小规模企业收到税务局退回上月缴纳的增值税及附加税会计分录怎么做,不是多交的
1/658
2022-04-13
老师你好,我想问一下这个季度报的附加税填写成增值税的这期应补退金额了,税款也扣了。还能改吗?
1/526
2019-10-02
请问我们公司去国税代开增值税专用发票,开错了,但是已经跨月,怎么才能让税费退回?还可以作废吗?
1/887
2016-12-04
增值税新政策,先进制造业加计递减增值税,计提的增值税转到什么科目
2/416
2023-11-02
想了解房地产增值税及土地增值税
1/589
2019-11-27
老师,应交增值税和未交增值税一样?
4/749
2022-03-04
“增值税销售收入为253.84亿,已缴纳增值税19.84亿,增值税税负高达7.8%,求商品销售收入
2/1113
2021-11-27
老师,增值税税负率=应纳增值税额/总销售额,没有进项税转出,这样推这个增值税税负率对吗?
1/574
2019-09-29
公司6月开咨询发票出去50000元增值税1451元,是免增值税的。这个增值税需要计入营业外收入增值税减免吗?
1/742
2018-07-16
甲公司、乙公司均为增值税一般纳税人,适用的增值税税率均为13%。2×17年发生下列业务: (1)2x17年3月1日,甲公司向乙公司销售一批商品100件,单位销售价格为10万元,单位成本为8万元,开出的增值税专用发票上注明的销售价格为1000万元,增值税税额为130万元。协议约定,乙公司在2x17年6月30日之前有权退回商品。商品已经发出,款项已经收到。甲公司根据过去的经验,估计该批商品退货率约为8%。 (2)2x17年3月31日,甲公司对退货率进行了重新估计,将该批商品的退货率调整为10%。 (3)2x17年4月30日前,发生销售退回5件,商品已经入库,并已开出红字增值税专用发票。 (4)2×17年6月30日前,再发生销售退回6件,商品已经入库,并已开出红字增值税专用发票。 要求:根据上述资料,做出甲公司账务处理。 (答案中的金额单位用万元表示)
1/7582
2020-07-16
公司做软件产品增值税即征即退补税登记表,查出需要补税132480,上期留抵税额315572.69,税务局让做留抵税额转出,分录该怎么写呢
2/717
2018-12-27
上个月进项税额大于销项税额,记账:借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 。这个月的销项大于进项税额,我要怎么记账?借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷应交税费-未交增值税 吗?
1/692
2018-01-26
老师,建筑服务异地预交增值税在填增值税申报表的时候,表四的预交增值税金额包括增值税附加吗
6/1655
2021-06-15
老师请问下, 我们22年增值税进项税100万 销项税共计发生80万 那么我年底的时候能不能 借 应交税金-未交增值税100万 贷 应交税金-增值税-进项税100万 借 应交税金-增值税-销项税80万 贷 应交税金-未交增值税80万 年底的时候应交税金-增值税 余额为0 应交税金未交增值税借方余额20万
1/1617
2023-01-31
老师,我们公司是小规模纳税人,在填写城建税、教育费附加、地方教育附加税(费)申报表时,计税依据增值税那一栏的数据应该填本期增值税申报表中的应纳税额合计还是填本期应补退税栏的数据啊?
3/796
2021-03-14
增值税年末怎么结转,我年末增值税余额如下 : 借方: 应交税费-应交增值税 - 进项税额 405,727.14 - 已交税金 112,724.24 贷方: 应交税费- 应交增值税 - 销项税额 488,398.85 进项税额转出 10,682.27
1/592
2017-11-14
一般纳税人,本月进项大于销项,做帐应交税费—应交增值税—销项税,应交增值税—应交税费—转出未交增值税贷应交税费—应交增值税—进项税这样可以吗
3/1121
2019-04-10
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