无票收入在纳税申时怎么计算增值税,是只就增值部份计算缴纳增值税?还是按无票收入全额计算增值税呢?
6/1127
2018-10-17
老师,你好。期初应交增值税期初数据,应该录入在哪个科目?转出多交增值税\转出多交增值税\还是未交增值税?
1/1670
2019-09-26
1.2019年5月,某县城生产服装的纳税人缴纳增值税10万元、消费税30万元;取得出口退还增值税5 万元;缴纳进口关税8万元、进口增值税20万元、进口消费税10万元;被税务机关查补上月应交消费视6 1)计算该企业本月应缴纳城建税和教育费附加 (2)做出相应账务处理。
2/737
2022-06-23
1.2019年5月,某县城生产服装的纳税人缴纳增值税10万元、消费税30万元;取得出口退还增值税5 万元;缴纳进口关税8万元、进口增值税20万元、进口消费税10万元;被税务机关查补上月应交消费视6 1)计算该企业本月应缴纳城建税和教育费附加 (2)做出相应账务处理。
1/917
2022-05-27
应交税费-未交增值税月底为什么要结转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税呢?
2/1364
2021-06-26
当月进项税额大于销项税额,我这样做对吗老师,借:应交税费-应交增值税-销项税 应交税费-应交增值税-留抵增值税 贷:应交税费-应交增值税-进项税
1/912
2020-06-09
每个月月末不是要结转增值税吗,每个月月末做的会计分录是:借,应交税费-应交增值税(转出未交增值税) ,贷,应交税费—未交增值税那在做这个分录之前,每个月需不需要先把“应交税费-应交增值税(进项税额)”和“应交税费-应交增值税(销项税额)”这两个科目先转到“应交税额-应交增值税(转出未交增值税)”这个科目呀
1/1151
2019-03-07
每月结转增值税,是借应交增值税—销项税2000,贷应交增值税—进项税500(这是可抵的税),应交增值税—未交税金1500(这是下月申报要交的税)对吗
3/1214
2017-02-03
老师,你好,我可以不做 借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税,贷应交税费-未交增值税。直接做借:应交税费-应交增值税销项税,贷银行存款吗?
2/417
2019-05-26
增值税发票税控技术维护费,入\"应交税费一增值税一减兔税款\"科目,月未需要结转到 “应交税费一增值税一转出末交增值税\"科目吗?
1/1147
2019-04-12
你好老师,请问平时计提增值税分录:借:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 请问年底了应交税费-应交增值税(进项)或(销项),需要做什么分录吗?
2/467
2022-12-21
缴纳税款是把增值税科目录错了,应该是应交税费—应交增值税—已交增值税把他录成应交税费—应交增值税—转出未交增值税,现在已经过账了,结转了,这笔账该怎么处理
1/1024
2019-12-12
增值税税负与增值税征收率的区别是什么?
1/1142
2015-12-01
简易计税的要交增值税也要转出增值税吗?
1/940
2017-08-03
本月增值税勾选平台升级,区分内销和出口退税了,那么出口货物的进项勾选了出口退税后,是不是账务处理方面也有变化,进项税额转出这一步还需要做吗?
1/748
2017-12-15
老师,你好,我想咨询一下,我们企业是生产企业,对国外出口货物,我们退的税,是退增值税吗?免税是对国外的税免吗?譬如,我对国外销售10万,我收回的也是10万吗?
6/297
2022-02-11
外贸企业,11月进行退税勾选,12月初,增值税申报时,退税金额和税额,要在附表二中出现吗?如果有,是提取数据就出现,还是手填。本月要填哪些表,填哪些数据?
4/1706
2019-12-10
老师 10月份报税的增值税纳税申报表的30行本期缴纳上期应纳税额,即征即退那里忘记填写了,11月份报税能不上吗
1/1068
2016-11-04
老师好 我们是生产出口企业 内销不含税收入505186.36 内销免税收入 489959.56 退税率13% 增值税税负率1.5% 请问我该认证多少发票啊?
6/1241
2019-12-03
现在“六税两费”政策颁布了,然后税务局给退了印花税附加税和增值税,我做账的时候可以直接放到其他收益里面吗?
1/481
2022-04-14