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8月份收到专票全部认证,但进项税额比销项税额大。我做了下面的分录。借:应交增值税-销项税额(3级科目)8100 应交增值税-未交增值税60000 贷:应交增值税-销项税额(3级)68100 不知道有没有错,9月份销项还是大于进项请问我本月需要怎么做账务处理。没有增值税是不是附加税也不用计提了
1/489
2019-10-11
企亿助手申报增值税,前一天进项票已认证,今天本期应纳税额还没有变为正确数值,这样可以申报吗?还是必须等本期应纳税额变为正确数值才申报?
1/975
2019-09-08
请问增值税进项税额就抵退税,最后一个月是增量就抵税额还是税额超过50万呢?例如4月份就抵60万,4至10月每月增加认证,10月留底80万,那么符合标准吗?
2/1514
2019-11-03
已经交了地税印花税凭证,国税增值税凭证,电池消费税凭证,怎样做分录?
1/801
2018-03-10
老师,我们退货要给供应商做红字信息表,我没认证,对方也不愿意退票给她。我今年目前增值税申报表还没有销项税跟进项税,怕下个月报税出问题。有没有办法解决?认证她之前给我的发票?
2/255
2020-05-29
老师麻烦问下 增值税进项税额一般能保留多长时间可以不认证? 如果认证了 那么他的进项税是不是永久保留 总要没有销项进行抵消 保留下来的进项税一直可以随着企业生存 是这个道理?
1/1203
2020-04-09
增值税发票――抵扣勾选统计――申请统计――统计完成――确认(怎么确认)
1/3808
2020-06-06
应交税费简单认证进项税及待认证进项税数额吗
1/334
2022-01-11
一般纳税人收到的了增值税专用发票的抵扣联,在认证后一般怎么处理这些抵扣联?是随收到的增值税专用发票的发票联一起装订在凭证里吗?还是说一般有什么别的处理方法?具体怎么处理放置呢?
3/1224
2022-03-23
在税局认证的发票,在我们的发票认证系统上还是显示不相符,但税局盖了认证通过的帐,那这个月抵扣的话税额里面不含在税局认证的,是不是还的到税局重新认证啊
2/697
2016-07-19
您好老师,我公司是餐饮业一般纳税人,每月增值税有加计抵减减除,①每个月的增值税要怎么做分录?②已经认证的发票缴纳了税费,下月又发生了退税,分录要怎么做呢?
4/376
2022-03-24
新办一般纳税人,购买航天公司金税盘(开票盘)480元开具的增值税专用发票,发票已经认证,怎么进行账务处理?会计分录、增值税申报可以全额抵480,还是480元对应的进项税额?
1/1164
2019-07-31
我已在税务局实名认证的,绑定一家公司的。现在需要增加绑定另外一家公司,请问我需要到税务大厅办理吗 不用去的话要怎么弄
1/2470
2019-09-23
老师,发票确认收入,未确认收入的发票的增值税怎么写分录?
1/783
2019-09-02
为什么增值税确认平台发票统计完成后,没有确认签名按钮?
1/1005
2019-11-29
5月进项票入账了。但认证迟了到6月了导致5月交了增值税和附加税。这个月6月怎么做上个月缴税的分录?
1/574
2017-07-05
请问购买的团体意外伤害保险进项税能抵扣吗?增值税发票我已经认证了,进项税额不能抵扣会计分录怎么做
1/1897
2019-11-08
现在是一般纳税人所以要填增值税报表,但是这张进项税并没有认证通过,我在六月已经入账做到资产负债表里面了,做了转出凭证之后,资产负债表变化了,但是七月才有的增值税报表怎么办?未认证应该就没有进项显示,但我需要进项转出,这需要在增值税报表里面填增值税进项转出吗? 你好!你7月才是一般纳税人,6月份做账也是按不能抵扣做的帐,现在报表上不用体现啊! 6月已经在报表上体现了应交税费——增值税进项税这个项目,所以我想问这样的情况怎么解决
3/930
2016-08-05
年末:应交税费-应交增值税 ;总账科目借方余额:30013元 应交税费-应交增值税-进项税额借方余额;35970.26 应交税费-应交增值税-销项税额贷方余额;5956.92 应交税费-待认证进项税额借方余额;1528.31请问这个要做怎样的结转;结转分录怎样做,请赐教!
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2018-02-28
给员工提供住宿,产生的费用做福利费,开的专票,那是不是这样做账:借管理费用-福利费,应交税费-增值税-进项税,贷银存;借应交税费-增值税-进项税额转出,贷应交税费-增值税-进项税?还是说入账不入税费,票也不用认证就好了?
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2017-12-25
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