12月15日,销售甲产品2000个,单价200元,增值税率13%,以现金为对方代垫运杂费300元,收到大发公司开来支票,存入银行。
并结转销售甲产品的成本10000元。
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2023-12-26
某服装厂为增值税一般纳税人。2019年10
月,销售服装开具增值税专用发票,取得含税
销售额200万元;销售服装开具增值税普通发
票,取得含税销售额为120万元。已知,增值
税税率为13%,计算该服装厂当月增值税销项
税额。
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2022-04-11
老师这个公式是否有错
老师如果带16.67%的加工增值率怎么不等税负率??
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2016-09-18
老师,我有一个疑问,增值税里营改增现代服务那些服务都是6%的税率,分那么多类的意义在哪里?
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2020-05-18
这个季度报税时,增值税3月税率1,申报时还是按3出来的税额,又调不了,小规模,免增值税的,怎么弄的,谢谢
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2020-04-14
我想问一下,小规模增值税5%税率开的发票连着两年按免税的报税了,每年都有20多万,需要补报增值税嘛
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2023-03-01
2024年度一般纳税人分公司,开票不含税收入:4323098.15元,已交增值税:51070.41
这个月还应交多少增值税可以达到税负 率?
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2024-12-02
2020年五月初出取得营业收入161600元,本月购入修车配件取得增值税专用发票注明金额3000元,税额390元,已知增值税征收率为1%,计算该体个体户当月缴纳增值税税额
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2023-03-26
营改增以后还有营业税金及附加吗?之前听说,城建税等于(增值税额+消费税费)*税率,之前城建税不是等于营业税额*税率吗
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2018-05-08
购进下列原材料,增值税税率为 13%,已验收入库,货款以商业承兑汇票结算。
甲种材料 1600千克 @10元 计16000元
乙种材料 800千克 @16元 计12800元
应交增值税 3 744 合计 32 544
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2022-11-09
(资料]某公司(非小企业)包装物采用实际成本计价核算,出租,出借包装物采用五五摊销法进行摊销,发生有关经济业务如下:
1.向四平公司出租库存未用包装物20件,每件单位成本100元,本次使用每件租金20元,收取租金400元及应交增值税520元;收取押金24000元。收取的租金及增值税押金均收存银行,进行领用月份的成本结转及摊销账务处理。
2上述出租给四平公司的包装物租赁期满,收回包装物150件,以存款退还押金1800元:其余50件包装物逾期未能收回,按合同规定没收其余押金(增值税税率为13%)。
3.上述收回150件包装物已重新人库,列为在库(已用包装物),成本15000元
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2022-04-18
2017年7月5日,甲公司委托乙公司销售服装2000件,销售价为300元/件,该服装的成本为220元/件,增值税税率为17%,7月20日,甲公司收到乙公司开出的代销清单,开具的增值税发票上列明:售价300000元,增值税51000元,乙公司共收手续费30000元,款项在应收货款中扣除;7月23日,甲公司收到乙公司汇来的已销产品货款。
要求:根据以上资料,编织甲公司委托代销商品的会计分录
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2020-04-15
请问公司广告服务业增值税,附加税,所得税综合税率是多少。
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2019-09-20
简易计税开的工程发票缴纳的增值税和附税的税率是3.3%吗
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2017-10-17
转让楼房的增值税税率是多少?一般纳税人和小规模纳税人?
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2017-06-20
老师好:差额征税的一般纳税人的增值税税负率大概得多少?
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2020-06-09
某企业一年内购买原材料500万元,购买机器社备200万,职工工资300万,销售收入1500万,增值税税率17%,按新的增值税方案,该企业将缴纳增值税多少元?
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2020-03-17
38.2017年3月2日,辉正公司向宏伟公司销售产品,
销售货款234000元(含增值税)。辉正公司将该应
收款向分类为以摊余成本计量的金融资产,宏伟公
司将该应付款项分 类为以摊余成本计量的金融负
债。2017年6月1日,经双方协商,辉正公司同意宏
伟公司以其生产的产品偿还债务。该产品的账面
余额为100000元,公允价值为150000元,计提了存
货跌价准备500元。辉正公司收到产品并作为库
存商品入库。辉正公司应收账款的公允价值为
210000元,对该项应收账款计提了30000元坏账准
备。辉正公司另支付运杂费等1000元。两个公司
使用的增值税税率为13%。
辉正公司和宏伟公司的会计分录怎么做
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2023-09-17
小规模纳税人偶尔发生的5%税率收入+主营的3%税率收入,总收入未超过季度45万,5%税率的增值税也免吗?
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2021-10-20
某增值税一般纳税人,适用增值税率为13%,2019年六月,一般计税项目不含税销售额120万,简易计税项目不含税销售额120万,征收率3%,取得13%税率的增值税进项发票价税合计200万,上期留抵税额0.5万,以上款项均为银行收支,此外无其他涉税项目,该纳税人当期如何计算缴纳增值税,附加税?并写出销售业务,取得进项发票业务,计算增值税,附加税的会计分录
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2020-06-17