购入植物油一批,取得增值税专用发票价款20万,增值税26000元,这批食用油50%用于食堂,50%用于零售,取得含税收入15万,购入电脑20台,取得增值税专用发票价款10万元,增值税13000元,将其中10台赠与关系单位,其余每台以5000元零售,计算当期应纳增值税额
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2022-06-09
某大型商场为增值税一般纳税人,2021年2月零售各类商品取得含税销售额1130万元。本月购进商品,取得增值税专用发票注明金额60万元、税额78万元,支付水电费取得增值税专用发票注明金额3万元,税额0.65万元,计算当月应纳增值税额
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2023-09-12
()购进货物,取得专用发票,列明 价款30000元,税额5100元,另支付运 杂费1000元,货已入库 (2)购进货物,取得普通发票,列明 金额1000元,另支付运费1000 元,货已入库 (3)购进农产品,取得普通发票列 明金额50000元,另支付运费1000元 货已入库 (4)购进工程用钢材,取得专用发 票,列明价款10000元,税额700 元钢材已入库 (5)接受投入材料,取得专用发票 列明价款50000元,税额8500 元该批材料尚未到达 (b)销售产品,开出专用发票,列明价 款200000元,税额34000元,另收取包 装费170元,款存入银行 (7)向小规模纳税人销售,开普通发 票,金额234000元,另价外收取运费 2340元,所有款项均未收到 (8)以物易物销售,用产品换入设 备,双方分别开出专用发票,价款 200000元,税额34000元 (9)以换新向消费者销售产品,实 收价款共50000元,旧货折价 8500元, (10)本月共收取包装物押金4000 元,没收到期未退还包装物的押 2340元
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2021-09-12
甘老师您好,我们19年付款90万广告发布费成本,取得广告收入是100万,现在市场部说90万的广告发布成本需要退款70万,用不了那么多,这个我怎么处理呢您看?谢谢
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2020-04-10
工资都是20号才发工资 ,9月的都没有发,9月20号实际取得8月份的,那这次申报8月的工资有问题吗
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2018-10-11
老师,请问我们公司准备团购房,但是开发商那边还没取得预售证,所以我们想把员工的定金统一收到公司账上再从公司账上一起转给开发商,这样做可以吗?有什么风险和税么?
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2019-09-20
我朋友为他之前的公司做了一次设计,之前公司给他2500元,是通过发工资形式给他的,并且在系统里面申报了工资薪金所得,现在就出现了201805月他从两家公司取得了工资,一家是2500,一家是12500元,那么他需要去税局补交税吗。
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2019-06-09
某外籍个人受某外国公司委派于2019年8月开始赴中国担任其驻华代表处首席代表,截止2019年12月31日未离开中国。该外籍个人2019年取得的下列所得中,属于来源于中国境内所得的有( )。 A、9月出席境内某经济论坛做主题发言取得的收入 B、因在中国任职而取得的由境外总公司发放的工资收入 C、10月将其拥有的境外房产出租给中国一公司驻该国常设机构取得的租金收入 D、11月将其拥有的专利技术许可给境外公司在大陆的分支机构使用取得的收入
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2020-02-14
老师好,我公司有一员工在两处取得工资收入。另一个公司发工资3000,我们也发工资3000,另一个公司没有给她报个税。请问我们公司要给这个员工报个税么?还有我们这个公司该怎么给这个员工工资做账?
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2020-07-29
小规模纳税人软件的开发及销售企业,取得收入如何给对方开发票?开什么科目
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2015-06-02
老师,请问拿了执照未税务登记的公司发生的开办费用取得的发票可以入账吗?
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2020-07-27
企业是一般纳税人,1月份给发货商付了50000元货款,进项发票无法取得,分录咋做
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2017-04-12
我是市政工程企业,我公司发生的快递费取得增值税专用发票可以进项抵扣吗?
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2017-03-30
小规模纳税人期间发生的业务,在成为一般纳税人后取得的发票,请问能抵扣吗?
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2020-05-11
一般纳税人是差额征税的,劳务外包开出发票是一般计税的发票。(6%)那么取得的进项专票可以抵扣吗?
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2022-05-15
老师,取得的住宿费发票用于个人消费的专票,不能进行抵扣。还需要进行认证吗
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2019-11-06
取得增值税专用发票 我们是免税企业,所以想问下,这个专票我们不认证可以吗?
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2019-06-18
购入土豆10吨,收购凭证上注明价款20000元,用于加工薯片。 支付加工劳务费30000元,并取得增值税专用发票。 购入一台加工设备,取得增值税专用发票,价款为40000元。 销售食品500吨,取得增值税专用发票,价款为100000元。 销售酒类商品,其中啤酒取得增值税专用发票300000元,另收取包装物押金(合同期限一年内)2000元,白酒取得增值税装用发票200000元,另收取包装物押金(合同期限一年内)3000元。 将以前月份购入的10吨玉米对外销售8吨,取得不含税销售额20000元,将另外2吨玉米渣无偿赠送给客户。 提供食品加工咨询服务,收取服务费,价税合计3000元。 假定上述应认证的发票均在当期进行了认证,根据上述资料要求计算: (1)该食品加工厂当期可以抵扣的进项税额; (2)该食品加工厂当期的增值税销项税额; (3)该食品加工厂当期应缴纳的增值税税额。
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2020-06-19
老师,我们进行一个项目的研发,这个项目在客户那边进行了一个试点研究,所耗费的设备及材料能记入研发费用吗?(此试点研究不取得收入)
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2018-12-21
滴滴公司需要像滴滴司机收取租赁发票吗
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2019-11-23