你好 我们公司之前为了招标验资从股东卡里打进公司账户了一千万 后来股东又讲这个钱转走了 账上做了实收资本 转走又给股东挂了其他应收
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2021-09-27
小微企业年收入不超过100万其他应收款多钱算有风险
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2019-11-14
老板用他朋友的名义几年前注册了一家公司 2017年的时候他自己的公司向银行贷款300万 然后把这笔钱转存到了那家以他朋友名义注册的公司 法人代表也是他朋友那家公司没有业务 他也没有找会计记账 但是我看征收方式是查账征收 这几年都是零申报 现在他要把那家他朋友名义注册的公司注销了 但是他自己名义下的这家公司账上其他应收款挂着这笔款 这会他把那家公司注销了 这次挂账怎么处理呢 那钱在那家公司账上也早就没影了
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2018-08-21
老板用他朋友的名义几年前注册了一家公司 17年的时候他自己的公司向银行贷款300万 然后把这笔贷款转存到了那家以他朋友名义注册的公司 那家公司没有业务 他也没有找会计记账 但是我看征收方式是查账征收 这几年都是零申报 现在他要把那家以朋友名义注册的公司注销了 但是他自己名下的这家公司账上其他应收款还挂着这笔欠款 这会他吧那家公司注销了 这笔挂账怎么处理呢 钱也早就没了
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2018-08-21
你好新公司为认缴出资方式,这个2000万的注册资本未到账分20年,我是现在做一笔分录,借:其他应收款-认缴资本 2000万,贷:实收资本 2000万
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2019-06-18
1、收款方: 老师请问您一个问题,其他应收款的余额在贷方,然后现在要拿来冲投资款, 投资款是35万,实际到账是61771.95元,其他应收款贷方余额是288228.05元。 那我的分录是不是要这样做: 借:银行存款61771.95元 借:其他应收款288228.05元 贷:实收资本350000元 然后投资方的分录就是: 借:长期投资款350000元 贷:银行存款61771.95元 贷:其他应收款288228.05元(这个余额在借方) 分录是这样做吗?
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2019-11-27
D公司有A、B股东,各占股50%。 A向D公司借款140万(挂 其他应收款) F公司是A股东自己开的公司,F公司向D公司购买又一批280万的货物,挂应收账款 现在A股东要退出D公司,B用1000万购买了A的50%的股权,(1000万包含了50%的股权,和A的借款140万及货款280万) 请问,这140万和280万怎么冲账?不会做分录,所以请把分录列出来。谢谢!
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2019-12-24
冲销前期的XX凭证借:其他应收款——XX股东 负数借:预付账款——XX股东 负数贷:实收资本——XX股东 负数调完以前的账后,再看实收资本的实际情况再进行调账到50万元的实收资本----我这贷方实收资本咋写啊,
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2017-10-18
早上好,民间非营利组织会费2000挂账,现要转入投资款,分录是不是这样做: 借:其他应收款2000 贷:预收账款2000 借:非限定净资产2000 贷:其他应收款2000
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2021-01-14
老师您好,企业名称和法人变更后,原来的其他应收款,存货,固定资产,实收资本等都没有了,会计上怎么处理呢?
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2019-07-16
如果实收资本原会计已经做了账务处理,由于种种原因吧,后来的会计接手后重新建账,他把实收资本,挂在了其他应收款上,这样是因为没有收到投入的资金,现在企业要注销,其他应收款怎么处理?
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2017-05-12
清查的时候串户了,应收账款5,其他应收款8,怎么做分录
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2019-08-07
老师,新成立的公司可以第一张记账凭证可以用其他应收款,后面都不用实收资本吗?
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2020-06-22
老师好,公司实行认缴质,借:其他应收款 贷:实收资本 股东购买固定资产或者其他东西,借:固定资产 贷:其他应收款 这种情况下不需要付钱给股东,还需要写报销单吗
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2021-07-12
老师,建筑业,合伙人龚总经营了九个月我方进场经营,工地一直未算帐,龚总说他自筹款230万(无凭证有争议)用于前期运营,外单位有借入款264万(有凭证),另有341万押金未收回,为避免无凭证的争议,我用:营业收入-成本费用=利润418万,用银行余额512万+其他应收押金341万-其他应付借入款264万-本期利润418万,得出超额171万倒推成龚总个人垫付部分,由此其他应付款变更为:264万+171万=435万 请问这样的逻辑对吗?
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2023-05-03
3千万的注册资金,但是都没收到钱,要入账吗 税务目前已经入了其他应收
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2017-03-02
老师下午好!我们公司去年有笔账计提工资得时候,把个人社保的部分也计提了,现在导致借方的其他应收款多了3169.03,请问老师,今年我应该怎么调账呢?
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2020-05-14
老师 借其他应收款-林小红 贷银行存款 跟借现金 贷其他应收款-林小红 这两个分录的摘要分别怎么写
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2016-11-10
老师,请教你一个问题:2020年6月是公司买社保和代付员工社保我做分录:借管理费用-员工社保:3221.94元,其他应收款-员工社保:660.44元,贷:银行存款:3882.36元。2020年7月就重新建过新账,才发现做错分录,正确的分录:借管理费用-员工保险:2891.72元,其他应收款-员工保险990.66元,贷银行存款:3882.36元(管理费用挂多330.22元,其他应收款挂少330.22元)。7月新建账时其他应收款的期初已挂660.44元了,请问现在怎么调账好
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2021-03-29
老师,朋友从我们公户倒一笔账,我可以记成收到货款,借银行存款,贷:其他应收款 退回货款:借:银行存款贷:其他应收款吗
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2016-11-23