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报税中的期末留抵税额和的账上留抵税额相差0.05,这样要如何调整
1/3378
2018-09-17
老师,你好,我想请教一下,9月份公司的销项是65104.06,进项是25139,进项税额转出是6257.75,留抵税额是195.11,结转的这笔分录应该怎么做呢
1/334
2019-10-18
老师,现在留抵税额,退税到公户,那我做进项税额转出时,对方科目写什么合适呢?谢谢
1/290
2022-05-24
什么是进项税额转出,什么是留抵税额
1/4421
2022-01-05
老师我们上个月有留抵税额没有做进项税额转出我这个月计提时应该怎么写分录呢?
2/199
2024-03-04
老师,应纳税所得额不超过300万,人数不超过300人,但是资产总额超过5000万的,属于什么企业?" 针对留抵退税政策,我们属于小型企业?退增量还是存量留抵税额?
1/1002
2022-03-28
老师,当期认证了进项但是不想抵扣,是不是在主表中填写进项税额转出这一栏,形成留抵税额
4/1282
2021-01-08
老师,餐饮报税第九行免税销售额是填含税销售额还是不含税销售额
3/718
2021-07-15
农业合作社在销售农产品时(已申请免税),在填写申报时应该填在”应征增值税不含税销售额“还是“免税销售额”?
3/2112
2017-04-15
增值税纳税申报表中(一般纳税人),销项税额3341.89,本期勾选确认认证的进项税额2635.97,上期留抵税额1788.14。 符合10%的加计抵减政策,税额抵减情况表如何填写?
1/446
2020-04-22
这个进项税额 转出未交增值税 减免税额 销项税额 这几栏怎么是负数?
1/756
2018-09-21
税务局每个月给3万的免税额度,可是三十张发票根本不够用。这怎么办呢?
1/952
2017-07-27
生产企业本月有外销,货物已经发出出口,还没收到款,收入要确认免税收入嘛?外销部分的进项发票可以抵嘛,做账这样做,免抵税申报花要下月申报吗
1/701
2020-07-15
一般纳税人简易计税方法购买税控器增值税入应交税费-应交增值税-减免税额820,按政策做的分录。月底应交税费-应交增值税-减免税额余额是借方820元,应交税费-未交增值税贷方10820元,月底了,减免税额有余额,可需要做账务处理了,怎么做应交税费-应交增值税没有余额?借 应交税费-未交增值税820 贷 应交税费-应交增值税-减免税额 820,这样可行?
2/1115
2016-06-23
2019年小规模纳税人销售额在季度销售额在30万以下免交增值税,那开了增值税专用发票呢?是否免征
1/3433
2019-04-15
老师,小规模纳税人季度不超过30万,减免税款的分录是借应交税费-减免税款,贷:补贴收入吧,那应交税费的金额是不含税销售额还是税额啊
3/906
2019-07-03
请问免税的进项发票金额是300690元,免税的销项税发票是304354.22元,所得税税负是多少?
3/706
2019-05-13
科目余额表有 待抵扣进项税额 最后要怎么平账 怎么写分录
2/774
2022-04-10
老师,2021年小规模是百分之一的税率,报税的时候本期免税额是按三个点出来的,是不是要修改报表
3/417
2021-06-02
17年购买的固定资产放映设备, 借:固定资产—放映设备 借:待抵扣进项税额 贷银行存款。 现在发现这批设备不能用于抵扣,如何做进项税额转出分录?
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2022-06-10
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